ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2001 г. N 790

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
(2002 - 2006 ГОДЫ)"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" (далее именуется - Программа).

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы, Министерству юстиции Российской Федерации - государственному заказчику Программы обеспечить организацию работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации при формировании проектов федерального бюджета на 2002 - 2006 годы включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета, и уточнять ежегодно размер выделяемых на ее реализацию ассигнований с учетом возможностей федерального бюджета.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять участие в финансировании мероприятий Программы и разработать региональные программы по предупреждению и борьбе с заболеваниями социального характера.

5. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. N 1171 "О Федеральной целевой программе "Сахарный диабет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 43, ст. 4914);

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1998 г. N 582 "О Федеральной целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1998 - 2004 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 25, ст. 2904; 1999, N 42, ст. 5056);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 1998 г. N 1260 "О Федеральной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2000 годы и на период до 2005 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 46, ст. 5696).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 ноября 2001 г. N 790

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
(2002 - 2006 ГОДЫ)"

ПАСПОРТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (2002 - 2006 ГОДЫ)"

Наименование             - Федеральная целевая программа
Программы                  "Предупреждение и борьба с
                           заболеваниями социального характера
                           (2002 - 2006 годы)"

Решения о разработке     - Указ Президента Российской Федерации
Программы                  от 8 мая 1996 г. N 676 "О мерах
                           государственной поддержки лиц, больных
                           сахарным диабетом", Постановление
                           Правительства Российской
                           Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387
                           "О мерах по стабилизации и развитию
                           здравоохранения и медицинской науки
                           в Российской Федерации", распоряжение
                           Правительства Российской Федерации
                           от 14 июля 2001 г. N 946-р

Государственные          - Министерство здравоохранения
заказчики Программы        Российской Федерации (координатор),
                           Министерство юстиции Российской
                           Федерации

Разработчики             - Министерство здравоохранения
Программы                  Российской Федерации, Министерство
                           юстиции Российской Федерации,
                           Министерство сельского хозяйства
                           Российской Федерации,
                           Министерство промышленности, науки и
                           технологий Российской Федерации,
                           Министерство образования Российской
                           Федерации, Министерство Российской
                           Федерации по атомной энергии,
                           Российская академия медицинских наук

Исполнители              - организации и учреждения, определяемые
Программы                  на конкурсной основе

Перечень подпрограмм     - "Сахарный диабет", "Неотложные меры
                           борьбы с туберкулезом в России",
                           "Вакцинопрофилактика", "О мерах по
                           развитию онкологической помощи
                           населению Российской Федерации",
                           "О мерах по предупреждению дальнейшего
                           распространения заболеваний,
                           передаваемых половым путем",
                           "Неотложные меры по предупреждению
                           распространения в Российской Федерации
                           заболевания, вызываемого вирусом
                           иммунодефицита человека
                           (Анти-ВИЧ/СПИД)",
                           "Совершенствование Всероссийской службы
                           медицины катастроф"

Цели Программы           - снижение заболеваемости, инвалидизации
                           и смертности населения, стабилизация
                           эпидемиологической ситуации, связанной
                           с заболеваниями социального характера,
                           на основе комплексного решения проблем
                           их профилактики, диагностики, лечения
                           и реабилитации больных

Задачи Программы         - развитие материально - технической базы
                           лечебно - профилактических учреждений,
                           центров медицины катастроф, научных
                           и оздоровительных учреждений;
                           совершенствование методов
                           профилактики, раннего выявления,
                           диагностики, лечения заболеваний
                           социального характера и реабилитации
                           больных;
                           развитие отечественного производства
                           лекарственных средств для лечения
                           заболеваний социального характера;
                           проведение научно - исследовательских
                           работ в области эпидемиологии,
                           профилактики, диагностики, лечения
                           заболеваний социального характера и
                           реабилитации больных;
                           разработка современных средств
                           диагностики и лекарственных средств
                           нового поколения;
                           повышение профессиональной
                           квалификации медицинских работников
                           в области предупреждения и борьбы с
                           заболеваниями социального характера и
                           специалистов Всероссийской службы
                           медицины катастроф;
                           предупреждение и ликвидация медико -
                           санитарных последствий чрезвычайных
                           ситуаций, совершенствование
                           деятельности Всероссийской службы
                           медицины катастроф

Сроки и этапы            - 2002 - 2006 годы.
реализации Программы       I этап (2002 - 2004 годы):
                           проведение мероприятий по профилактике,
                           диагностике, раннему выявлению, лечению
                           заболеваний социального характера;
                           проведение научно - исследовательских и
                           опытно - конструкторских работ;
                           укрепление материально - технической
                           базы лечебно - профилактических
                           учреждений, центров медицины катастроф,
                           научных и оздоровительных учреждений;
                           повышение уровня готовности системы
                           здравоохранения к оказанию экстренной
                           медицинской помощи населению в
                           чрезвычайных ситуациях;
                           повышение квалификации медицинских
                           работников в области предупреждения и
                           борьбы с заболеваниями социального
                           характера и специалистов Всероссийской
                           службы медицины катастроф

                           II этап (2005 - 2006 годы):
                           продолжение проведения мероприятий по
                           профилактике, диагностике, раннему
                           выявлению, лечению заболеваний
                           социального характера и реабилитации
                           больных, по укреплению материально -
                           технической базы лечебно -
                           профилактических учреждений,
                           разработке и внедрению в медицинскую
                           практику результатов научно -
                           исследовательских работ и новых
                           технологий, повышению квалификации
                           медицинских работников в области
                           предупреждения и борьбы с заболеваниями
                           социального характера и специалистов
                           Всероссийской службы медицины катастроф

Программные              - программные мероприятия включают в себя
мероприятия                следующие направления:
                           профилактика, диагностика, лечение
                           заболеваний социального характера и
                           повышение уровня готовности системы
                           здравоохранения к ликвидации
                           последствий чрезвычайных ситуаций;
                           научное обеспечение Программы;
                           укрепление материально - технической
                           базы учреждений здравоохранения;
                           развитие отечественного производства
                           лекарственных средств для лечения
                           заболеваний социального характера;
                           повышение профессиональной квалификации
                           медицинских работников в области
                           предупреждения и борьбы с заболеваниями
                           социального характера и специалистов
                           Всероссийской службы медицины катастроф

Объемы и источники       - общая сумма затрат составляет
финансирования             92086,33 млн. рублей, в том числе:
Программы                  средства федерального бюджета -
                           19724,27 млн. рублей;
                           средства бюджетов субъектов Российской
                           Федерации - 64692,18 млн. рублей;
                           внебюджетные источники -
                           7669,88 млн. рублей
                               из них:
                           капитальные вложения -
                           12002,78 млн. рублей, в том числе
                           средства федерального бюджета -
                           2375,27 млн. рублей, средства бюджетов
                           субъектов Российской Федерации -
                           3143,16 млн. рублей, внебюджетные
                           источники - 6484,35 млн. рублей;
                           научно - исследовательские и опытно -
                           конструкторские работы - 1317,57 млн.
                           рублей, в том числе средства
                           федерального бюджета - 1292,77 млн.
                           рублей, внебюджетные источники -
                           24,8 млн. рублей;
                           прочие нужды - 78765,98 млн. рублей,
                           в том числе средства федерального
                           бюджета - 16056,23 млн. рублей,
                           средства бюджетов субъектов Российской
                           Федерации - 61549,02 млн. рублей,
                           внебюджетные источники -
                           1160,73 млн. рублей

Ожидаемые конечные       - снижение заболеваемости населения
результаты                 туберкулезом до 50 случаев на 10 тыс.
реализации Программы       взрослого населения, до 8 случаев на
                           100 тыс. детей, сифилисом - в 6,3 раза,
                           гонореей - в 3 раза, хламидиозом - на
                           10 процентов, вирусным гепатитом В -
                           в 2 раза, дифтерией, корью,
                           эпидемическим паротитом, коклюшем - до
                           единичных случаев;
                           полная ликвидация полиомиелита и
                           врожденной краснухи;
                           снижение на 30 процентов случаев
                           осложнений при сахарном диабете;
                           снижение смертности населения
                           Российской Федерации от заболеваний
                           социального характера, в том числе от
                           туберкулеза - до 12 случаев на 100 тыс.
                           населения, от онкологических
                           заболеваний - на 1,5 процента;
                           увеличение продолжительности жизни
                           больных с заболеваниями социального
                           характера, в том числе на 5 - 7 лет
                           граждан, страдающих диабетом;
                           спасение жизни и сохранение здоровья
                           населения в чрезвычайных ситуациях;
                           увеличение объемов промышленного
                           производства отечественных
                           лекарственных средств

Система организации      - Министерство здравоохранения
контроля за                Российской Федерации и другие
исполнением                федеральные органы исполнительной
Программы                  власти осуществляют контроль за
                           реализацией Программы в соответствии с
                           порядком, утвержденным Постановлением
                           Правительства Российской Федерации от
                           26 июня 1995 г. N 594 "О реализации
                           Федерального закона "О поставках
                           продукции для федеральных
                           государственных нужд"

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Поручением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2001 г. N МК-П5-12214 одобрен Перечень федеральных целевых программ, финансируемых из федерального бюджета, начиная с 2002 года. В раздел IV "Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды" указанного Перечня включена Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" (далее именуется - Программа), координатором которой является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

В настоящее время в Российской Федерации сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом числа заболеваний социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические, инфекционные и венерические заболевания). Проблема борьбы с заболеваниями социального характера требует комплексного подхода к ее решению, который возможен только на государственном уровне путем целенаправленных скоординированных действий федеральных органов исполнительной власти, ведомственных служб государственной системы здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научных, общественных организаций в рамках федеральной целевой и региональных программ.

Программа направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера путем совершенствования имеющихся и организации вновь образованных служб, связанных с этой проблемой. Программой предусмотрено укрепление материально - технической базы лечебно - профилактических учреждений, центров медицины катастроф, научно - исследовательских институтов и центров, которые будут осуществлять профилактику, своевременное выявление, диагностику и лечение современными методами с внедрением новых технологий.

Программа разработана Министерством здравоохранения Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 1996 г. N 676 "О мерах государственной поддержки лиц, больных сахарным диабетом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 20, ст. 2333), Постановления Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387 "О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 46, ст. 5312) и распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 г. N 946-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 31, ст. 3308).

Программа будет способствовать реализации государственной политики по борьбе с заболеваниями социального характера и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики этих заболеваний, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных, а также сокращению уровня смертности, инвалидизации, снижению показателей заболеваемости.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера в России, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

укрепление и восстановление материально - технической базы фтизиатрической, онкологической, кожно - венерологической служб, диабетологических центров и отделений эндокринологической службы, центров по борьбе со СПИДом, территориальных центров Всероссийской службы медицины катастроф и федеральных государственных унитарных предприятий по производству медицинских иммунобиологических препаратов;

проведение и совершенствование мероприятий по профилактике заболеваний социального характера, создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний социального характера;

совершенствование эпидемиологического надзора за заболеваниями социального характера;

обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики, лечения больных посредством внедрения новейших медицинских технологий, уменьшение влияния неблагоприятных последствий заболеваний социального характера на состояние здоровья населения, в том числе репродуктивного, совершенствование лечебно - профилактических мероприятий в учреждениях уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации;

предупреждение и ликвидация медико - санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и дальнейшее совершенствование деятельности Всероссийской службы медицины катастроф по своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи пострадавшим и санитарно - противоэпидемическому обеспечению населения при различных чрезвычайных ситуациях;

проведение фундаментальных и прикладных научно - исследовательских работ в области эпидемиологии, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных заболеваниями социального характера;

организация отечественного производства высокоэффективных лекарственных, диагностических средств и вакцин;

повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера.

Сроки реализации Программы - 2002 - 2006 годы.

Первый этап (2002 - 2004 годы) включает реализацию мероприятий:

по профилактике, диагностике, раннему выявлению, лечению заболеваний социального характера;

по проведению научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, укреплению материально - технической базы лечебно - профилактических учреждений, центров медицины катастроф, научных и оздоровительных учреждений;

по повышению уровня готовности системы здравоохранения к оказанию экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях;

по повышению квалификации кадров.

Второй этап (2005 - 2006 годы) предусматривает продолжение проведения мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера, укреплению материально - технической базы, повышению квалификации медицинских работников и специалистов Всероссийской службы медицины катастроф, разработке и внедрению результатов научно - исследовательских работ и новых технологий.

III. Программные мероприятия

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

профилактика, диагностика, лечение заболеваний социального характера и повышение уровня готовности системы здравоохранения к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

научное обеспечение Программы;

укрепление материально - технической базы учреждений системы здравоохранения и уголовно - исполнительной системы;

развитие отечественного производства лекарственных средств для лечения заболеваний социального характера;

повышение профессиональной квалификации кадров в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов борьбы с заболеваниями социального характера и медико - санитарными последствиями чрезвычайных ситуаций, а также для концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях в Программу включены такие подпрограммы, как "Сахарный диабет", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России", "Вакцинопрофилактика", "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф", "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" и "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем".

Целями подпрограммы "Сахарный диабет" являются снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения Российской Федерации от сахарного диабета и его осложнений, повышение продолжительности и улучшение жизни больных сахарным диабетом. В рамках ее реализации запланировано:

развитие диабетологической службы;

обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами и средствами индивидуального контроля;

организация школ по обучению лиц, больных сахарным диабетом, самостоятельному контролю содержания сахара в крови, применению сахароснижающих лекарственных средств и рациональному питанию;

предоставление санаторно - реабилитационной помощи больным сахарным диабетом;

фундаментальные и прикладные научные исследования по генетическим и иммунологическим аспектам сахарного диабета, разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета и его осложнений;

совершенствование технологии производства генно - инженерного инсулина;

организация отечественного производства генно - инженерного инсулина и других лекарственных средств для лечения сахарного диабета;

создание отечественного производства диетических продуктов питания;

повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом.

Целью подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" является стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в России. В рамках ее реализации предусмотрено:

проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с распространением туберкулеза, в необходимом объеме;

обеспечение лечебных учреждений современными противотуберкулезными препаратами;

проведение противотуберкулезных мероприятий в учреждениях уголовно - исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации;

совершенствование профилактических мероприятий среди сельскохозяйственных животных и персонала животноводческих ферм;

укрепление материально - технической базы противотуберкулезной службы системы здравоохранения и уголовно - исполнительной системы;

развитие отечественного производства противотуберкулезных препаратов, субстанций и вакцин;

повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом.

Целями подпрограммы "Вакцинопрофилактика" являются достижение и поддержание высокого (не менее 90 - 95 процентов) уровня охвата профилактическими прививками детей, снижение заболеваемости дизентерией, коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой и ликвидация полиомиелита. В рамках ее реализации запланировано:

развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций;

совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;

создание эффективной системы транспортировки вакцин;

проведение прикладных научных исследований для решения задач вакцинопрофилактики;

создание новых современных средств диагностики детских инфекций, а также новых вакцин массового применения и современных технологий их производства;

реконструкция и техническое перевооружение предприятий по производству иммунобиологических препаратов;

подготовка медицинских кадров.

Целью подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" является снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний на 1,5 процента. В рамках ее реализации планируется:

усиление роли первичного звена здравоохранения, активизация работы смотровых кабинетов и восстановление отделений профилактики поликлиник;

организация межтерриториальных специализированных онкологических центров и отделений;

реконструкция и строительство радиологических отделений онкологических учреждений, оснащение медицинским оборудованием федеральных и территориальных онкологических учреждений для взрослого и детского населения;

создание государственного регистра больных, страдающих злокачественными новообразованиями;

широкое внедрение цитологического скрининга на профилактических обследованиях женского населения с целью раннего выявления рака шейки матки и рака молочной железы;

организация федеральной телекоммуникационной системы "Онкология", которая позволит передавать диагностическую информацию из региональных онкологических учреждений в Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина Российской академии медицинских наук, осуществлять обработку ее специалистами и обратную телепередачу данных, содержащих конкретные рекомендации по лечению больных;

организация санитарно - просветительной работы среди населения по пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации;

проведение массовых социологических скринингов населения, планирование системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и повышению роли личной ответственности в профилактике онкологических заболеваний среди населения;

организация учета и государственной регистрации канцерогенно - опасных производств, определение перечня канцерогенов и канцерогенно - опасных веществ, находящихся в России. Создание банков данных о количестве, свойствах, способах производства, сферах применения и методах нейтрализации канцерогенов и канцерогенно - опасных веществ, утверждение перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, являющихся канцерогенными для человека, и ведение государственного регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими, физическими, биологическими, радиационными и другими канцерогенными факторами;

обеспечение онкологических учреждений лекарственными средствами преимущественно отечественного производства;

организация восстановительного лечения онкологических больных, в первую очередь детей, на базе имеющихся санаториев;

повышение квалификации медицинских работников онкологической службы;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по профилактике и лечению онкологических заболеваний, разработка методов ранней диагностики, новые подходы к лечению злокачественных новообразований.

Целью подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" являются стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем. При ее реализации планируется:

укрепление материально - технической базы дерматовенерологических учреждений и оснащение их современным лабораторным и диагностическим оборудованием;

расширение первичной профилактики посредством создания информационно - пропагандистской системы по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, в том числе:

разработка методических материалов для обучения населения методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем (подростков, молодежи и др.), с привлечением центральной и местной прессы;

организация циклов радио- и телепередач по обучению методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;

повышение уровня сексуальной культуры населения, в том числе детского и подросткового;

совершенствование системы эпидемиологического надзора за группами повышенного риска с проведением мониторинга эпидемиологической ситуации, стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям, передаваемым половым путем, в учреждениях уголовно - исполнительной системы;

организация анонимных кабинетов для консультации и диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;

увеличение объема амбулаторного лечения больных сифилисом до 70 процентов и сокращение за счет этих мероприятий расходов на дорогостоящее стационарное лечение;

повышение квалификационного уровня медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, передаваемых половым путем;

улучшение качества диагностики, в том числе экспресс - диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;

внедрение современных схем лечения заболеваний, передаваемых половым путем, за счет обеспечения лечебно - профилактических учреждений современными диагностическими и лекарственными средствами;

снижение числа осложнений, вызванных заболеваниями, передаваемыми половым путем, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения в целом, и прежде всего на репродуктивное, ведущих к ухудшению демографической ситуации в стране;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на изучение эпидемиологии заболеваний, передаваемых половым путем, и на основе полученных результатов разработка новых методов профилактики, диагностики и лечения.

Целями подпрограммы "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" являются стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции прежде всего среди молодежи. При ее реализации предусматривается:

реконструкция и дооснащение современным оборудованием центров по профилактике и борьбе со СПИДом;

укрепление материально - технической базы центров по профилактике и борьбе со СПИДом за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;

создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ/СПИДа, в том числе:

разработка, издание и распространение санитарно - просветительных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, адаптированных к различным группам населения;

создание и трансляция по государственным каналам телевидения и радиовещания тематических передач по проблеме ВИЧ/СПИДа;

распространение видеофильмов и видеоклипов для трансляции по каналам местного телевидения;

широкое внедрение в практику лечебно - профилактических учреждений консультаций на индивидуальной анонимной основе, развитие добровольного тестирования, организация и проведение кампаний по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи;

разработка и внедрение единой компьютерно - аналитической системы учета и отчетности, распространение оперативной эпидемиологической информации, подготовка предложений по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий;

обеспечение безопасности донорской крови, органов и тканей путем проведения карантина донорской крови и ее препаратов;

сокращение платного донорства и проведение рекламных кампаний по привлечению к участию в донорстве лиц, не заинтересованных в материальном вознаграждении;

внедрение в лечебно - профилактических учреждениях современных методов дезинфекции;

приобретение для персонала лечебно - профилактических учреждений, работающего в условиях высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией, защитной одежды и профилактических препаратов;

обеспечение современного уровня диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний на основе закупок наиболее эффективных тест - систем, в том числе для экспресс - диагностики этой инфекции в родовспомогательных учреждениях, отделениях трансплантации органов и тканей, а также препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;

повышение качества диагностики и лечения обвиняемых и осужденных к лишению свободы прежде всего за счет обеспечения лечебно - профилактических учреждений уголовно - исполнительной системы тест - системами и препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;

социальная защита ВИЧ-инфицированных и членов их семей путем создания кабинетов психологической помощи и социальной поддержки в территориальных центрах по профилактике и борьбе со СПИДом с привлечением к этой работе соответствующих специалистов;

организация домов ребенка для ВИЧ-инфицированных детей, от которых отказались родители, обеспечение деятельности оздоровительного лагеря для ВИЧ-инфицированных детей;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по вопросам эпидемиологии, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции, направленных прежде всего на разработку современных методик эпидемиологического надзора, новых диагностических и профилактических препаратов;

подготовка медицинских кадров по вопросам диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции; распространение информационно - методических материалов, разработка и внедрение специальных программ для студентов медицинских вузов.

Целями подпрограммы "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" являются предупреждение и ликвидация медико - санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В рамках подпрограммы предусматривается:

совершенствование современных технологий управления, оказания медицинской помощи и проведения мероприятий по санитарно - противоэпидемическому обеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

проведение научных разработок в области медицины катастроф в мирных условиях и в военное время;

прогнозирование медико - санитарных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

разработка при участии органов здравоохранения государств - участников СНГ научных программ по вопросам санитарно - противоэпидемического обеспечения населения при трансграничных чрезвычайных эпидемических ситуациях;

разработка, внедрение и совершенствование системы медицинской экспертизы и реабилитации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение ее реализации на федеральном, региональном и территориальном уровнях;

повышение профессиональной квалификации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

разработка и совершенствование средств и способов защиты человека от неблагоприятных факторов при чрезвычайных ситуациях.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы (Приложения 1 и 2) реализуются за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы на 2002 - 2006 годы составляет 92086,33 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19724,27 млн. рублей (22 процента), за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 64692,18 млн. рублей (70 процентов) и за счет средств внебюджетных источников - 7669,88 млн. рублей (8 процентов).

Капитальные вложения составляют всего 12002,78 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 2375,27 млн. рублей;

бюджеты субъектов Российской Федерации - 3143,16 млн. рублей;

внебюджетные источники - 6484,35 млн. рублей.

Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы составляют всего 1317,57 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 1292,77 млн. рублей;

внебюджетные источники - 24,8 млн. рублей.

Прочие расходы составляют всего 78765,98 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 16056,23 млн. рублей;

бюджеты субъектов Российской Федерации - 61549,02 млн. рублей;

внебюджетные источники - 1160,73 млн. рублей.

Объем финансирования на 2002 год составляет 11069,822 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2552,322 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 7921 млн. рублей и за счет средств внебюджетных источников - 596,5 млн. рублей.

Распределение расходов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, представлено в бюджетной заявке на 2002 год.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год.

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственным заказчиком Программы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и подлежат ежегодному уточнению.

V. Механизм реализации Программы

Государственные заказчики Программы - Министерство здравоохранения Российской Федерации (координатор) и Министерство юстиции Российской Федерации заключают договоры на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

К участию в Программе привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научно - исследовательские и общественные организации.

В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет совместно с Министерством юстиции Российской Федерации контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Государственные заказчики Программы ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.

Государственные заказчики Программы ежегодно формируют бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета для финансирования федеральных государственных нужд и в установленном порядке представляют их в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации (в части, касающейся развития научных исследований и осуществления опытно - конструкторских работ).

VI. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ее реализацией

Взаимодействие между государственными заказчиками Программы осуществляет государственный заказчик - координатор - Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке.

Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываются перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств в соответствии с показателями, утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.

Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации участвуют в подготовке Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации представляемого в Правительство Российской Федерации ежегодного доклада о ходе реализации Программы и в экспертных проверках реализации Программы, организуемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации с участием Министерства финансов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

VII. Оценка социально - экономической
эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

обеспечить снижение заболеваемости и смертности населения России в трудоспособном возрасте;

снизить инвалидизацию больных с заболеваниями социального характера;

улучшить здоровье граждан и повысить рождаемость;

обеспечить проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера, разработку новых направлений в диагностике и лечении заболеваний, а также в развитии отечественного производства лекарственных средств, а также диетических продуктов питания;

оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально - технической базы и кадрового потенциала отрасли.

Социально - экономическая эффективность Программы заключается:

в улучшении демографической ситуации в России за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения;

в сохранении трудового потенциала страны;

в формировании здорового образа жизни населения России на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;

в повышении эффективности оказания медицинской помощи;

в стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит остановить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаваемыми половым путем, инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической профилактики (включая искоренение заболеваемости полиомиелитом, сведение до единичных случаев заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, врожденной краснухой);

в снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца);

в улучшении диагностики онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, снижении уровня смертности на первом году установления диагноза;

в повышении квалификации кадрового состава здравоохранения.

Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходов государства на профилактику, диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) заболеваний социального характера и реабилитацию больных, а также на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам (в том числе по оплате лекарственных средств), что, по экспертным оценкам, составит в среднем 276 млрд. рублей.

Приложение 1
к Федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с заболеваниями
социального характера
(2002 - 2006 годы)"

ПОДПРОГРАММА "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"

                                  (млн. рублей, в ценах 2002 года)
┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий  │     Источники      │  2002 - │                 В том числе                    │
│                           │  финансирования    │  2006   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                           │   и направления    │  годы - │  2002   │  2003   │  2004   │  2005   │  2006  │
│                           │     расходов       │  всего  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год  │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение                                                     │
│                       сахарного диабета                                                                   │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│1. Развитие диабетологичес-│общий объем средств │  124,818│   22,698│   25,53 │   25,53 │   25,53 │   25,53│
│кой службы                 │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   74,598│   14,598│   15    │   15    │   15    │   15   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   50,22 │    8,1  │   10,53 │   10,53 │   10,53 │   10,53│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  124,818│   22,698│   25,53 │   25,53 │   25,53 │   25,53│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│2. Обеспечение функциониро-│общий объем средств │  132,94 │   34,3  │   24,66 │   24,66 │   24,66 │   24,66│
│вания государственного ре- │                    │         │         │         │         │         │        │
│гистра лиц, больных сахар- │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ным диабетом, и дальнейшее │                    │         │         │         │         │         │        │
│его развитие на территори- │федеральный бюджет  │   33,12 │   18,2  │    3,73 │    3,73 │    3,73 │    3,73│
│альном уровне              │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   99,82 │   16,1  │   20,93 │   20,93 │   20,93 │   20,93│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  132,94 │   34,3  │   24,66 │   24,66 │   24,66 │   24,66│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│3. Организация мероприятий │общий объем средств │  362,082│   73,602│   74,62 │   74,62 │   69,62 │   69,62│
│по профилактике сахарного  │                    │         │         │         │         │         │        │
│диабета и его осложнений   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  316,202│   66,202│   65    │   65    │   60    │   60   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   45,88 │    7,4  │    9,62 │    9,62 │    9,62 │    9,62│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  362,082│   73,602│   74,62 │   74,62 │   69,62 │   69,62│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│4. Санаторно - реабилита-  │общий объем средств │  265,34 │   70,4  │   48,73 │   48,73 │   48,74 │   48,74│
│ционная помощь больным     │                    │         │         │         │         │         │        │
│сахарным диабетом          │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  265,34 │   70,4  │   48,73 │   48,73 │   48,74 │   48,74│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них              │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  265,34 │   70,4  │   48,73 │   48,73 │   48,74 │   48,74│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│5. Обеспечение больных     │общий объем средств │15745,542│ 2994,022│ 3184,63 │ 3184,633│ 3190,63 │ 3191,63│
│сахарным диабетом лекар-   │                    │         │         │         │         │         │        │
│ственными средствами, в том│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│числе инсулинами, таблети- │                    │         │         │         │         │         │        │
│рованными сахароснижающими │федеральный бюджет  │ 1781,942│  329,222│  359,93 │  359,93 │  365,93 │  366,93│
│средствами                 │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│13389,6  │ 2664,8  │ 2681,2  │ 2681,2  │ 2681,2  │ 2681,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные источ- │  574    │         │  143,5  │  143,5  │  143,5  │  143,5 │
│                           │ники                │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │15745,542│ 2994,022│ 3184,63 │ 3184,63 │ 3190,63 │ 3191,63│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│6. Обеспечение больных са- │общий объем средств │ 2714,34 │  356,4  │  425,58 │  515,51 │  632,43 │  784,42│
│харным диабетом диагности- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ческими средствами, в том  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│числе тест - полосками,    │                    │         │         │         │         │         │        │
│наборами реактивов для     │федеральный бюджет  │  629    │  125,8  │  125,8  │  125,8  │  125,8  │  125,8 │
│определения гликозилирован-│                    │         │         │         │         │         │        │
│ного гемоглобина, средства-│бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│ми лечения неотложных со-  │Российской Федерации│ 2085,34 │  230,6  │  299,78 │  389,71 │  506,63 │  658,62│
│стояний, средствами инди-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│видуального контроля       │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 2714,34 │  356,4  │  425,58 │  515,51 │  632,43 │  784,42│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы                                                      │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│7. Проведение научных      │общий объем средств │  139,8  │   12    │   31,95 │   31,95 │   31,95 │   31,95│
│исследований по генети-    │                    │         │         │         │         │         │        │
│ческим, иммунологическим   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│и метаболическим аспектам  │                    │         │         │         │         │         │        │
│сахарного диабета и его    │федеральный бюджет  │  139,8  │   12    │   31,95 │   31,95 │   31,95 │   31,95│
│поздних осложнений         │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │  139,8  │   12    │   31,95 │   31,95 │   31,95 │   31,95│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│8. Разработка новых методов│общий объем средств │   16,82 │         │    4,2  │    4,2  │    4,21 │    4,21│
│диагностики, лечения и     │                    │         │         │         │         │         │        │
│профилактики сахарного     │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│диабета и его осложнений   │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   16,82 │         │    4,2  │    4,2  │    4,21 │    4,21│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   16,82 │         │    4,2  │    4,2  │    4,21 │    4,21│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│9. Разработка новых анти-  │общий объем средств │   12,16 │         │    3,04 │    3,04 │    3,04 │    3,04│
│диабетических лекарственных│                    │         │         │         │         │         │        │
│средств, включая аналоги   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│инсулина                   │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   12,16 │         │    3,04 │    3,04 │    3,04 │    3,04│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   12,16 │         │    3,04 │    3,04 │    3,04 │    3,04│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│10. Разработка технологии  │общий объем средств │   66,96 │         │   16,74 │   16,74 │   16,74 │   16,74│
│производства генно - инже- │                    │         │         │         │         │         │        │
│нерного инсулина           │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   66,96 │         │   16,74 │   16,74 │   16,74 │   16,74│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   66,96 │         │   16,74 │   16,74 │   16,74 │   16,74│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│11. Разработка средств     │общий объем средств │   32,76 │         │    8,04 │    8,04 │    8,24 │    8,44│
│диагностики и самоконтроля │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   32,76 │         │    8,04 │    8,04 │    8,24 │    8,44│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   32,76 │         │    8,04 │    8,04 │    8,24 │    8,44│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│        Раздел III. Развитие отечественного производства                                                   │
│        лекарственных средств для диагностики и лечения                                                    │
│                       сахарного диабета                                                                   │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│12. Организация производ-  │общий объем средств │ 6199,82 │  519    │ 1545,26 │ 2045,26 │ 1045,15 │ 1045,15│
│ства генно - инженерного   │                    │         │         │         │         │         │        │
│инсулина                   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   93,78 │         │   23,5  │   23,5  │   23,39 │   23,39│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  106,04 │   19    │   21,76 │   21,76 │   21,76 │   21,76│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │ 6000    │  500    │ 1500    │ 2000    │ 1000    │ 1000   │
│                           │источники           │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│ 6199,82 │  519    │ 1545,26 │ 2045,26 │ 1045,15 │ 1045,15│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│13. Увеличение мощностей по│общий объем средств │   17,08 │    1    │    3,97 │    3,97 │    4,07 │    4,07│
│производству инсулиновых   │                    │         │         │         │         │         │        │
│флаконов, картриджей, игл  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│для введения инсулина      │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   10,8  │         │    2,6  │    2,6  │    2,8  │    2,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│    6,28 │    1    │    1,37 │    1,37 │    1,27 │    1,27│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│   17,08 │    1    │    3,97 │    3,97 │    4,07 │    4,07│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│14. Создание производ-     │общий объем средств │    9,56 │         │    1,8  │     1,8 │    2,98 │    2,98│
│ственных мощностей по      │                    │         │         │         │         │         │        │
│выпуску пероральных форм   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│готовых сахароснижающих    │                    │         │         │         │         │         │        │
│средств                    │федеральный бюджет  │    8,16 │         │    1,5  │     1,5 │    2,58 │    2,58│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│    1,4  │         │    0,3  │     0,3 │    0,4  │    0,4 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│    9,56 │         │    1,8  │     1,8 │    2,98 │    2,98│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│15. Расширение производ-   │общий объем средств │    0,66 │         │    0,17 │    0,17 │    0,16 │    0,16│
│ства биосенсоров (тест -   │                    │         │         │         │         │         │        │
│полосок) и экспресс -      │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│измерителей концентрации   │                    │         │         │         │         │         │        │
│глюкозы в крови            │федеральный бюджет  │    0,66 │         │    0,17 │    0,17 │    0,16 │    0,16│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│    0,66 │         │    0,17 │    0,17 │    0,16 │    0,16│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│16. Создание производства  │общий объем средств │    7,74 │         │    1,93 │    1,93 │    1,94 │    1,94│
│диетических продуктов      │                    │         │         │         │         │         │        │
│питания                    │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    7,74 │         │    1,93 │    1,93 │    1,94 │    1,94│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│    7,74 │         │    1,93 │    1,93 │    1,94 │    1,94│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│            Раздел IV. Повышение квалификации кадров                                                       │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│17. Повышение квалификации │общий объем средств │   14,9  │    3    │    3    │    3    │    3    │    2,9 │
│медицинских кадров для     │                    │         │         │         │         │         │        │
│обеспечения эффективной    │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│профилактики, диагностики, │                    │         │         │         │         │         │        │
│лечения и реабилитации     │федеральный бюджет  │   14,9  │    3    │    3    │    3    │    3    │    2,9 │
│больных сахарным диабетом  │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   14,9  │    3    │    3    │    3    │    3    │    2,9 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │всего по мероприяти-│         │         │         │         │         │        │
│                           │ям подпрограммы     │25863,32 │ 4086,422│ 5403,85 │ 5993,78 │ 5113,09 │ 5266,18│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 3489,84 │  636,422│  711,86 │  711,86 │  714,25 │  715,45│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│15799,48 │ 2950    │ 3048,49 │ 3138,42 │ 3255,34 │ 3407,23│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │ 6574    │  500    │ 1643,5  │ 2143,5  │ 1143,5  │ 1143,5 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│ 6234,86 │  520    │ 1553,13 │ 2053,13 │ 1054,3  │ 1054,3 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  121,14 │         │   29,7  │   29,7  │   30,87 │   30,87│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  113,72 │   20    │   23,43 │   23,43 │   23,43 │   23,43│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │ 6000    │  500    │ 1500    │ 2000    │ 1000    │ 1000   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │  268,5  │   12    │   63,97 │   63,97 │   64,18 │   64,38│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  268,5  │   12    │   63,97 │   63,97 │   64,18 │   64,38│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │19359,96 │ 3554,422│ 3786,75 │ 3876,68 │ 3994,61 │ 4147,5 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 3100,2  │  624,422│  618,19 │  618,19 │  619,2  │  620,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│15685,76 │ 2930    │ 3025,06 │ 3114,99 │ 3231,91 │ 3383,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │  574    │         │  143,5  │  143,5  │  143,5  │  143,5 │
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

ПОДПРОГРАММА "НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РОССИИ"

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий  │     Источники      │  2002 - │                 В том числе                    │
│                           │  финансирования    │  2006   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                           │   и направления    │  годы - │  2002   │  2003   │  2004   │  2005   │  2006  │
│                           │     расходов       │  всего  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год  │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│    Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза                                               │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│1. Проведение санитарно -  │общий объем средств │    6,24 │    0,8  │    1,36 │    1,36 │    1,36 │    1,36│
│просветительной работы по  │                    │         │         │         │         │         │        │
│пропаганде здорового образа│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│жизни и профилактике тубер-│                    │         │         │         │         │         │        │
│кулеза среди населения     │федеральный бюджет  │    1,04 │         │    0,26 │    0,26 │    0,26 │    0,26│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│    5,2  │    0,8  │    1,1  │    1,1  │    1,1  │    1,1 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │    6,24 │    0,8  │    1,36 │    1,36 │    1,36 │    1,36│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│2. Обеспечение проведения в│общий объем средств │ 5832,175│ 1147,655│ 1171,13 │ 1171,13 │ 1171,13 │ 1171,13│
│полном объеме обязательных │                    │         │         │         │         │         │        │
│профилактических противо-  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│туберкулезных мероприятий  │                    │         │         │         │         │         │        │
│в очагах туберкулезной ин- │федеральный бюджет  │  921,955│  181,955│  185    │  185    │  185    │  185   │
│фекции, среди групп повы-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│шенного риска заболевания  │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│туберкулезом, среди детей, │Российской Федерации│ 4910,22 │  965,7  │  986,13 │  986,13 │  986,13 │  986,13│
│инфицированных туберкулезом│                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 5832,175│ 1147,655│ 1171,13 │ 1171,13 │ 1171,13 │ 1171,13│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│3. Обеспечение лечебно -   │общий объем средств │18972,45 │ 3446,65 │ 3881,45 │ 3881,45 │ 3881,45 │ 3881,45│
│профилактических учреждений│                    │         │         │         │         │         │        │
│системы здравоохранения    │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│современными противо-      │                    │         │         │         │         │         │        │
│туберкулезными препаратами │федеральный бюджет  │ 5174,95 │  849,15 │ 1081,45 │ 1081,45 │ 1081,45 │ 1081,45│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│13397,5  │ 2597,5  │ 2700    │ 2700    │ 2700    │ 2700   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │  400    │         │  100    │  100    │  100    │  100   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │18972,45 │ 3446,65 │ 3881,45 │ 3881,45 │ 3881,45 │ 3881,45│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│4. Лечение подозреваемых,  │общий объем средств │ 2030    │  350    │  420    │  420    │  420    │  420   │
│обвиняемых и осужденных,   │                    │         │         │         │         │         │        │
│больных туберкулезом, в    │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│лечебно - профилактических │                    │         │         │         │         │         │        │
│учреждениях уголовно -     │федеральный бюджет  │ 1450    │  250    │  300    │  300    │  300    │  300   │
│исполнительной системы     │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  580    │  100    │  120    │  120    │  120    │  120   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 2030    │  350    │  420    │  420    │  420    │  420   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│5. Проведение мероприятий  │общий объем средств │ 2300    │  380    │  480    │  480    │  480    │  480   │
│по профилактике туберкулеза│                    │         │         │         │         │         │        │
│в животноводческих хозяй-  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ствах                      │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   96    │         │   24    │   24    │   24    │   24   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 2204    │  380    │  456    │  456    │  456    │  456   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 2300    │  380    │  480    │  480    │  480    │  480   │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│      Раздел II. Укрепление материально - технической базы                                                 │
│             учреждений противотуберкулезной службы                                                        │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│6. Строительство и рекон-  │общий объем средств │ 2487,29 │  480,25 │  501,76 │  501,76 │  501,76 │  501,76│
│струкция сети противо-     │                    │         │         │         │         │         │        │
│туберкулезных диспансеров, │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│больниц, клиник, научно -  │                    │         │         │         │         │         │        │
│исследовательских          │федеральный бюджет  │  651,29 │  180,25 │  117,76 │  117,76 │  117,76 │  117,76│
│институтов, санаториев     │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1836    │  300    │  384    │  384    │  384    │  384   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│ 2487,29 │  480,25 │  501,76 │  501,76 │  501,76 │  501,76│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│7. Строительство и рекон-  │общий объем средств │  214,2  │   35    │   44,8  │   44,8  │   44,8  │   44,8 │
│струкция лечебно - профи-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│лактических учреждений     │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│уголовно - исполнительной  │                    │         │         │         │         │         │        │
│системы для содержания и   │федеральный бюджет  │  214,2  │   35    │   44,8  │   44,8  │   44,8  │   44,8 │
│амбулаторного лечения      │                    │         │         │         │         │         │        │
│осужденных, больных        │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│активной формой туберкуле- │                    │         │         │         │         │         │        │
│за, создание изолированных │капитальные вложения│  214,2  │   35    │   44,8  │   44,8  │   44,8  │   44,8 │
│участков для больных       │                    │         │         │         │         │         │        │
│туберкулезом осужденных    │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│8. Оснащение лечебно - про-│общий объем средств │ 1645,31 │  281,87 │  340,8  │  340,88 │  340,88 │  340,88│
│филактических учреждений   │                    │         │         │         │         │         │        │
│противотуберкулезной службы│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│медицинским оборудованием  │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  445,87 │   85,87 │   90    │   90    │   90    │   90   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1199,44 │  196    │  250,8  │  250,88 │  250,88 │  250,88│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 1645,31 │  281,87 │  340,8  │  340,88 │  340,88 │  340,88│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│9. Оснащение лечебно - про-│общий объем средств │  319,8  │   63,8  │   64    │   64    │   64    │   64   │
│филактических учреждений   │                    │         │         │         │         │         │        │
│уголовно - исполнительной  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│системы медицинским обору- │                    │         │         │         │         │         │        │
│дованием                   │федеральный бюджет  │  319,8  │   63,8  │   64    │   64    │   64    │   64   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  319,8  │   63,8  │   64    │   64    │   64    │   64   │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│        Раздел III. Развитие отечественного производства                                                   │
│             лекарственных средств для диагностики                                                         │
│                     и лечения туберкулеза                                                                 │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│10. Производство туберкули-│общий объем средств │   10,4  │         │    2,6  │    2,6  │    2,6  │    2,6 │
│новых, противотуберкулезных│                    │         │         │         │         │         │        │
│препаратов и субстанций    │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   10,4  │         │    2,6  │    2,6  │    2,6  │    2,6 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│   10,4  │         │    2,6  │    2,6  │    2,6  │    2,6 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│11. Производство вакцин    │общий объем средств │    5,2  │         │    1,3  │    1,3  │    1,3  │    1,3 │
│против туберкулеза         │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    5,2  │         │    1,3  │    1,3  │    1,3  │    1,3 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│    5,2  │         │    1,3  │    1,3  │    1,3  │    1,3 │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│            Раздел IV. Повышение квалификации кадров                                                       │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│12. Мероприятия по подго-  │общий объем средств │    1,88 │         │    0,47 │    0,47 │    0,47 │    0,47│
│товке кадров               │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    1,88 │         │    0,47 │    0,47 │    0,47 │    0,47│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │    1,88 │         │    0,47 │    0,47 │    0,47 │    0,47│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │всего по мероприя-  │         │         │         │         │         │        │
│                           │тиям подпрограммы   │33824,94 │ 6186,025│ 6909,665│ 6909,75 │ 6909,75 │ 6909,75│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 9292,58 │ 1646,025│ 1911,635│ 1911,64 │ 1911,64 │ 1911,64│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│24132,36 │ 4540    │ 4898,03 │ 4898,11 │ 4898,11 │ 4898,11│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │  400    │         │  100    │  100    │  100    │  100   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│ 2717,09 │  515,25 │  550,46 │  550,46 │  550,46 │  550,46│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  881,09 │  215,25 │  166,46 │  166,46 │  166,46 │  166,46│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1836    │  300    │  384    │  384    │  384    │  384   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │31107,85 │ 5670,775│ 6359,205│ 6359,29 │ 6359,29 │ 6359,29│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 8411,49 │ 1430,775│ 1745,175│ 1745,18 │ 1745,18 │ 1745,18│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│22296,36 │ 4240    │ 4514,03 │ 4514,11 │ 4514,11 │ 4514,11│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │  400    │         │  100    │  100    │  100    │  100   │
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий  │     Источники      │  2002 - │                 В том числе                    │
│                           │  финансирования    │  2006   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                           │   и направления    │  годы - │  2002   │  2003   │  2004   │  2005   │  2006  │
│                           │     расходов       │  всего  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год  │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│                Раздел I. Профилактика инфекций,                                                           │
│       управляемых средствами специфической профилактики                                                   │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│1. Развитие системы        │общий объем средств │    8,9  │    1,7  │    1,8  │    1,8  │    1,8  │    1,8 │
│информирования населения о │                    │         │         │         │         │         │        │
│мерах профилактики инфек-  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ций, управляемых средствами│                    │         │         │         │         │         │        │
│специфической профилактики │федеральный бюджет  │    8,9  │    1,7  │    1,8  │    1,8  │    1,8  │    1,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │    8,9  │    1,7  │    1,8  │    1,8  │    1,8  │    1,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│2. Совершенствование госу- │общий объем средств │   62,48 │    8,415│   13,505│   13,52 │   13,52 │   13,52│
│дарственного контроля за   │                    │         │         │         │         │         │        │
│проведением профилакти-    │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ческих и противоэпидеми-   │                    │         │         │         │         │         │        │
│ческих мероприятий         │федеральный бюджет  │   62,48 │    8,415│   13,505│   13,52 │   13,52 │   13,52│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   62,48 │    8,415│   13,505│   13,52 │   13,52 │   13,52│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│3. Создание эффективной    │общий объем средств │   27,84 │    6    │    5,46 │    5,46 │    5,46 │    5,46│
│системы транспортировки и  │                    │         │         │         │         │         │        │
│хранения вакцин            │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   27,84 │    6    │    5,46 │    5,46 │    5,46 │    5,46│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   27,84 │    6    │    5,46 │    5,46 │    5,46 │    5,46│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы                                                      │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│4. Проведение прикладных   │общий объем средств │   47,72 │    2,6  │   11,28 │   11,28 │   11,28 │   11,28│
│научных исследований для   │                    │         │         │         │         │         │        │
│решения задач вакцинопрофи-│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│лактики                    │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   31,6  │         │    7,9  │    7,9  │    7,9  │    7,9 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │   16,12 │    2,6  │    3,38 │    3,38 │    3,38 │    3,38│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   47,72 │    2,6  │   11,28 │   11,28 │   11,28 │   11,28│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│5. Создание новых вакцин   │общий объем средств │   44,68 │    5,2  │    9,87 │    9,87 │    9,87 │    9,87│
│массового применения и     │                    │         │         │         │         │         │        │
│современных технологий их  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│производства               │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   36    │    3,8  │    8,05 │    8,05 │    8,05 │    8,05│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │    8,68 │    1,4  │    1,82 │    1,82 │    1,82 │    1,82│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   44,68 │    5,2  │    9,87 │    9,87 │    9,87 │    9,87│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│6. Создание новых современ-│общий объем средств │   16,4  │         │    4,1  │    4,1  │    4,1  │    4,1 │
│ных средств диагностики    │                    │         │         │         │         │         │        │
│детских инфекций           │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   16,4  │         │    4,1  │    4,1  │    4,1  │    4,1 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   16,4  │         │    4,1  │    4,1  │    4,1  │    4,1 │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│        Раздел III. Развитие отечественного производства                                                   │
│                     лекарственных средств                                                                 │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│7. Реконструкция, расшире- │общий объем средств │  747,59 │   91    │  161,29 │  163,07 │  164,97 │  167,26│
│ние и техническое переосна-│                    │         │         │         │         │         │        │
│щение предприятий и органи-│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│заций по производству      │                    │         │         │         │         │         │        │
│бактерийных и медицинских  │федеральный бюджет  │  263,24 │         │   65,81 │   65,81 │   65,81 │   65,81│
│иммунобиологических препа- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ратов, а также стандарти-  │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│зация и контроль их ка-    │источники           │  484,35 │   91    │   95,48 │   97,26 │   99,16 │  101,45│
│чества                     │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│  747,59 │   91    │  161,29 │  163,07 │  164,97 │  167,26│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│            Раздел IV. Повышение квалификации кадров                                                       │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│8. Повышение квалификации  │общий объем средств │   18,56 │    1,5  │    4,19 │    4,29 │    4,29 │    4,29│
│медицинских кадров в облас-│                    │         │         │         │         │         │        │
│ти иммунопрофилактики, а   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│также работников, обеспечи-│                    │         │         │         │         │         │        │
│вающих соблюдение режима   │федеральный бюджет  │    2,3  │         │    0,5  │    0,6  │    0,6  │    0,6 │
│"холодовой цепи"           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │   16,26 │    1,5  │    3,69 │    3,69 │    3,69 │    3,69│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   18,56 │    1,5  │    4,19 │    4,29 │    4,29 │    4,29│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │всего по мероприя-  │         │         │         │         │         │        │
│                           │тиям подпрограммы   │  974,17 │  116,415│  211,495│  213,39 │  215,29 │  217,58│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  448,76 │   19,915│  107,125│  107,24 │  107,24 │  107,24│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │  525,41 │   96,5  │  104,37 │  106,15 │  108,05 │  110,34│
│                           │источников          │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│  747,59 │   91    │  161,29 │  163,07 │  164,97 │  167,26│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  263,24 │         │   65,81 │   65,81 │   65,81 │   65,81│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │  484,35 │   91    │   95,48 │   97,26 │   99,16 │  101,45│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │  108,8  │    7,8  │   25,25 │   25,25 │   25,25 │   25,25│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│   84    │    3,8  │   20,05 │   20,05 │   20,05 │   20,05│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │   24,8  │    4    │    5,2  │    5,2  │    5,2  │    5,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  117,78 │   17,615│   24,955│   25,07 │   25,07 │   25,07│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  101,52 │   16,115│   21,265│   21,38 │   21,38 │   21,38│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │   16,26 │    1,5  │    3,69 │    3,69 │    3,69 │    3,69│
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

ПОДПРОГРАММА "О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий  │     Источники      │  2002 - │                 В том числе                    │
│                           │  финансирования    │  2006   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                           │   и направления    │  годы - │  2002   │  2003   │  2004   │  2005   │  2006  │
│                           │     расходов       │  всего  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год  │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение                                                     │
│                   онкологических заболеваний                                                              │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│1. Совершенствование систе-│общий объем средств │  120,84 │         │   30,21 │   30,21 │   30,21 │   30,21│
│мы санитарно - просвети-   │                    │         │         │         │         │         │        │
│тельной и профилактической │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│работы, усиление роли      │                    │         │         │         │         │         │        │
│первичного звена здраво-   │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│охранения                  │Российской Федерации│  120,84 │         │   30,21 │   30,21 │   30,21 │   30,21│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  120,84 │         │   30,21 │   30,21 │   30,21 │   30,21│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│2. Создание национального  │общий объем средств │  154,87 │         │   38,72 │   38,71 │   38,72 │   38,72│
│перечня веществ, продуктов,│                    │         │         │         │         │         │        │
│производственных процессов,│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│бытовых и природных факто- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ров, канцерогенных для     │федеральный бюджет  │   39,33 │         │    9,84 │    9,83 │    9,83 │    9,83│
│человека, банков данных по │                    │         │         │         │         │         │        │
│канцерогенно - опасным     │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│производствам и веществам, │Российской Федерации│  115,54 │         │   28,88 │   28,88 │   28,89 │   28,89│
│регистра лиц, имеющих      │                    │         │         │         │         │         │        │
│(имевших) профессиональный │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│контакт с химическими      │                    │         │         │         │         │         │        │
│канцерогенами              │прочие нужды        │  154,87 │         │   38,72 │   38,71 │   38,72 │   38,72│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│3. Создание государствен-  │общий объем средств │   34,72 │         │    8,68 │    8,68 │    8,68 │    8,68│
│ного регистра больных со   │                    │         │         │         │         │         │        │
│злокачественными ново-     │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│образованиями              │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    8,8  │         │    2,2  │    2,2  │    2,2  │    2,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   25,92 │         │    6,48 │    6,48 │    6,48 │    6,48│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   34,72 │         │    8,68 │    8,68 │    8,68 │    8,68│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│4. Обеспечение лекарствен- │общий объем средств │10116    │         │ 2529    │ 2529    │ 2529    │ 2529   │
│ными средствами учреждений │                    │         │         │         │         │         │        │
│онкологической службы      │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │ 1316    │         │  329    │  329    │  329    │  329   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 8800    │         │ 2200    │ 2200    │ 2200    │ 2200   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │10116    │         │ 2529    │ 2529    │ 2529    │ 2529   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│5. Организация восстанови- │общий объем средств │   80    │         │   20    │   20    │   20    │   20   │
│тельного лечения онкологи- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ческих больных на базе     │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│санаториев                 │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   80    │         │   20    │   20    │   20    │   20   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   80    │         │   20    │   20    │   20    │   20   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│6. Проведение профилакти-  │общий объем средств │ 1045    │         │  261,25 │  261,25 │  261,25 │ 261,25 │
│ческих обследований жен-   │населения           │         │         │         │         │         │        │
│ского населения Российской │                    │         │         │         │         │         │        │
│Федерации                  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  268    │         │   67    │   67    │   67    │   67   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  777    │         │  194,25 │  194,25 │  194,25 │  194,25│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 1045    │         │  261,25 │  261,25 │  261,25 │  261,25│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│7. Создание федеральной    │общий объем средств │   33,8  │         │    8,4  │    8,4  │    8,4  │    8,6 │
│телекоммуникационной       │                    │         │         │         │         │         │        │
│системы "Онкология"        │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    8,6  │         │    2,1  │    2,1  │    2,1  │    2,3 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   25,2  │         │    6,3  │    6,3  │    6,3  │    6,3 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   33,8  │         │    8,4  │    8,4  │    8,4  │    8,6 │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы                                                      │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│8. Проведение фундаменталь-│общий объем средств │   62,52 │         │   15,63 │   15,63 │   15,63 │   15,63│
│ных исследований в области │                    │         │         │         │         │         │        │
│онкологии                  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   62,52 │         │   15,63 │   15,63 │   15,63 │   15,63│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   62,52 │         │   15,63 │   15,63 │   15,63 │   15,63│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│9. Разработка новых методов│общий объем средств │  465,96 │         │  116,49 │  116,49 │  116,49 │  116,49│
│профилактики, лечения и    │                    │         │         │         │         │         │        │
│реабилитации больных онко- │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│логическими заболеваниями  │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  465,96 │         │  116,49 │  116,49 │  116,49 │  116,49│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │  465,96 │         │  116,49 │  116,49 │  116,49 │  116,49│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│10. Разработка новых       │общий объем средств │   42,85 │         │   10,7  │   10,7  │   10,7  │   10,75│
│лекарственных противо-     │                    │         │         │         │         │         │        │
│опухолевых препаратов      │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   42,85 │         │   10,7  │   10,7  │   10,7  │   10,75│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   42,85 │         │   10,7  │   10,7  │   10,7  │   10,75│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│     Раздел III. Укрепление материально - технической базы                                                 │
│                   онкологических учреждений                                                               │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│11. Реконструкция и строи- │общий объем средств │ 1754,16 │  140,8  │  358,34 │  378,34 │  418,34 │  458,34│
│тельство радиологических   │                    │         │         │         │         │         │        │
│отделений онкологических   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│учреждений                 │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  760,76 │  100,8  │  119,99 │  139,99 │  179,99 │  219,99│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  993,4  │   40    │  238,35 │  238,35 │  238,35 │  238,35│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│ 1754,16 │  140,8  │  358,34 │  378,34 │  418,34 │  458,34│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│12. Оснащение онкологи-    │общий объем средств │ 7535,66 │         │ 1883,89 │ 1883,89 │ 1883,89 │ 1883,99│
│ческих учреждений медицин- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ским оборудованием         │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  852,9  │         │  213,2  │  213,2  │  213,2  │  213,3 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 6682,76 │         │ 1670,69 │ 1670,69 │ 1670,69 │ 1670,69│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 7535,66 │         │ 1883,89 │ 1883,89 │ 1883,89 │ 1883,99│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│13. Организация межтерри-  │общий объем средств │  253,92 │         │   63,48 │   63,48 │   63,48 │   63,48│
│ториальных специализирован-│                    │         │         │         │         │         │        │
│ных онкологических центров,│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│в том числе детских        │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  120    │         │   30    │   30    │   30    │   30   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  133,92 │         │   33,48 │   33,48 │   33,48 │   33,48│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│  253,92 │         │   63,48 │   63,48 │   63,48 │   63,48│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│        Раздел IV. Развитие отечественного производства                                                    │
│        лекарственных средств для диагностики и лечения                                                    │
│                   онкологических заболеваний                                                              │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│14. Организация отечествен-│общий объем средств │  107,24 │         │   26,81 │   26,81 │   26,81 │   26,81│
│ного производства современ-│                    │         │         │         │         │         │        │
│ных противоопухолевых ле-  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│карственных препаратов     │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  107,24 │         │   26,81 │   26,81 │   26,81 │   26,81│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│  107,24 │         │   26,81 │   26,81 │   26,81 │   26,81│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│15. Организация серийного  │общий объем средств │   12,8  │         │    3,2  │    3,2  │    3,2  │    3,2 │
│выпуска радиотерапевти-    │                    │         │         │         │         │         │        │
│ческой аппаратуры          │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   12,8  │         │    3,2  │    3,2  │    3,2  │    3,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│   12,8  │         │    3,2  │    3,2  │    3,2  │    3,2 │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│            Раздел V. Повышение квалификации кадров                                                        │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│16. Подготовка и повышение │общий объем средств │  200,85 │         │   50,35 │   50,35 │   50,35 │   49,8 │
│квалификации кадров в об-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│ласти профилактики, диаг-  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ностики, лечения онкологи- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ческих заболеваний         │федеральный бюджет  │   50,85 │         │   12,85 │   12,85 │   12,85 │   12,3 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  150    │         │   37,5  │   37,5  │   37,5  │   37,5 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  200,85 │         │   50,35 │   50,35 │   50,35 │   49,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │всего по мероприяти-│         │         │         │         │         │        │
│                           │ям подпрограммы     │22021,19 │  140,8  │ 5425,15 │ 5445,14 │ 5485,15 │ 5524,95│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 4196,61 │  100,8  │  979,01 │  999    │ 1039    │ 1078,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│17824,58 │   40    │ 4446,14 │ 4446,14 │ 4446,15 │ 4446,15│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│ 2128,12 │  140,8  │  451,83 │  471,83 │  511,83 │  551,83│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 1000,8  │  100,8  │  180    │  200    │  240    │  280   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1127,32 │   40    │  271,83 │  271,83 │  271,83 │  271,83│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │  571,33 │         │  142,82 │  142,82 │  142,82 │  142,87│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  571,33 │         │  142,82 │  142,82 │  142,82 │  142,87│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │19321,74 │         │ 4830,5  │ 4830,49 │ 4830,5  │ 4830,25│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 2624,48 │         │  656,19 │  656,18 │  656,18 │  655,93│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│16697,26 │         │ 4174,31 │ 4174,31 │ 4174,32 │ 4174,32│
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

ПОДПРОГРАММА "О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий  │     Источники      │  2002 - │                 В том числе                    │
│                           │  финансирования    │  2006   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                           │   и направления    │  годы - │  2002   │  2003   │  2004   │  2005   │  2006  │
│                           │     расходов       │  всего  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год  │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение                                                     │
│            заболеваний, передаваемых половым путем                                                        │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│1. Проведение первичной    │общий объем средств │  496    │         │  124    │  124    │  124    │  124   │
│профилактики заболеваний,  │                    │         │         │         │         │         │        │
│передаваемых половым путем,│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│на основе создания информа-│                    │         │         │         │         │         │        │
│ционно - пропагандистской  │федеральный бюджет  │   36,8  │         │    9,2  │    9,2  │    9,2  │    9,2 │
│системы                    │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  431,2  │         │  107,8  │  107,8  │  107,8  │  107,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │   28    │         │    7    │    7    │    7    │    7   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  496    │         │  124    │  124    │  124    │  124   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│2. Обеспечение проведения в│общий объем средств │  555,28 │         │  137,32 │  138,32 │  139,32 │  140,32│
│полном объеме противо-     │                    │         │         │         │         │         │        │
│эпидемических мероприятий  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│в очагах заболеваний,      │                    │         │         │         │         │         │        │
│передаваемых половым путем,│федеральный бюджет  │  193,88 │         │   46,97 │   47,97 │   48,97 │   49,97│
│и среди групп повышенного  │                    │         │         │         │         │         │        │
│риска                      │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  361,4  │         │   90,35 │   90,35 │   90,35 │   90,35│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  555,28 │         │  137,32 │  138,32 │  139,32 │  140,32│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│3. Стабилизация            │общий объем средств │   44    │         │   11    │   11    │   11    │   11   │
│эпидемиологической ситуации│                    │         │         │         │         │         │        │
│по заболеваниям, передава- │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│емым половым путем, в уч-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│реждениях уголовно - испол-│федеральный бюджет  │   44    │         │   11    │   11    │   11    │   11   │
│нительной системы          │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   44    │         │   11    │   11    │   11    │   11   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│4. Обеспечение лечебно -   │общий объем средств │ 1782,64 │         │  445,66 │  445,66 │  445,66 │  445,66│
│профилактических учреждений│                    │         │         │         │         │         │        │
│современными препаратами   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│для диагностики и лечения  │                    │         │         │         │         │         │        │
│заболеваний, передаваемых  │федеральный бюджет  │  266,12 │         │   66,53 │   66,53 │   66,53 │   66,53│
│половым путем              │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1476,52 │         │  369,13 │  369,13 │  369,13 │  369,13│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │   40    │         │   10    │   10    │   10    │   10   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 1782,64 │         │  445,66 │  445,66 │  445,66 │  445,66│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы                                                      │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│5. Проведение эпидемиологи-│общий объем средств │   47,7  │         │   11,93 │   11,93 │   11,93 │   11,91│
│ческих исследований по рас-│                    │         │         │         │         │         │        │
│пространению заболеваний,  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│передаваемых половым путем │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   47,7  │         │   11,93 │   11,93 │   11,93 │   11,91│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   47,7  │         │   11,93 │   11,93 │   11,93 │   11,91│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│6. Разработка и внедрение  │общий объем средств │  179,52 │         │   44,88 │   44,88 │   44,88 │   44,88│
│новых форм профилактики,   │                    │         │         │         │         │         │        │
│диагностики и лечения забо-│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│леваний, передаваемых      │                    │         │         │         │         │         │        │
│половым путем              │федеральный бюджет  │  179,52 │         │   44,88 │   44,88 │   44,88 │   44,88│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │  179,52 │         │   44,88 │   44,88 │   44,88 │   44,88│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│        Раздел III. Укрепление материально - технической                                                   │
│                        базы учреждений                                                                    │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│7. Оснащение кожно - вене- │общий объем средств │ 2138,81 │         │  534,69 │   534,7 │  534,71 │  534,71│
│рологических учреждений и  │                    │         │         │         │         │         │        │
│кабинетов современным меди-│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│цинским оборудованием      │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  218,4  │         │   54,6  │   54,6  │   54,6  │   54,6 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1889,94 │         │  472,48 │  472,48 │  472,49 │  472,49│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │   30,47 │         │    7,61 │    7,62 │    7,62 │    7,62│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 2138,81 │         │  534,69 │  534,7  │  534,71 │  534,71│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │всего по мероприяти-│         │         │         │         │         │        │
│                           │ям подпрограммы     │ 5243,95 │         │ 1309,48 │ 1310,49 │ 1311,5  │ 1312,48│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  986,42 │         │  245,11 │  246,11 │  247,11 │  248,09│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 4159,06 │         │ 1039,76 │ 1039,76 │ 1039,77 │ 1039,77│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │   98,47 │         │   24,61 │   24,62 │   24,62 │   24,62│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │  227,22 │         │   56,81 │   56,81 │   56,81 │   56,79│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  227,22 │         │   56,81 │   56,81 │   56,81 │   56,79│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 5016,73 │         │ 1252,67 │ 1253,68 │ 1254,69 │ 1255,69│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  759,2  │         │  188,3  │  189,3  │  190,3  │  191,3 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 4159,06 │         │ 1039,76 │ 1039,76 │ 1039,77 │ 1039,77│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │   98,47 │         │   24,61 │   24,62 │   24,62 │   24,62│
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

ПОДПРОГРАММА "НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
(АНТИ-ВИЧ/СПИД)"

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий  │     Источники      │  2002 - │                 В том числе                    │
│                           │  финансирования    │  2006   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                           │   и направления    │  годы - │  2002   │  2003   │  2004   │  2005   │  2006  │
│                           │     расходов       │  всего  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год  │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение                                                     │
│    заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека                                               │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│1. Развитие системы        │общий объем средств │  217,2  │   41,06 │   44,06 │   44,06 │   44,06 │   43,96│
│информирования населения о │                    │         │         │         │         │         │        │
│доступных мерах профилак-  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│тики ВИЧ-инфекции          │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  134,7  │   26,96 │   26,96 │   26,96 │   26,96 │   26,86│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   70,5  │   14,1  │   14,1  │   14,1  │   14,1  │   14,1 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │   12    │         │    3    │    3    │    3    │    3   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  217,2  │   41,06 │   44,06 │   44,06 │   44,06 │   43,96│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│2. Совершенствование эпиде-│общий объем средств │  159,46 │   40,5  │   29,74 │   29,74 │   29,74 │   29,74│
│миологического надзора за  │                    │         │         │         │         │         │        │
│распространением ВИЧ-инфек-│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ции, профилактических и    │                    │         │         │         │         │         │        │
│противоэпидемических       │федеральный бюджет  │   90,36 │   23    │   16,84 │   16,84 │   16,84 │   16,84│
│мероприятий, правовое      │                    │         │         │         │         │         │        │
│обеспечение мероприятий    │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│по профилактике и борьбе   │Российской Федерации│   69,1  │   17,5  │   12,9  │   12,9  │   12,9  │   12,9 │
│с ВИЧ-инфекцией            │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  159,46 │   40,5  │   29,74 │   29,74 │   29,74 │   29,74│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│3. Обеспечение безопасности│общий объем средств │  381,8  │   68,7  │   78,3  │   78,3  │   78,3  │   78,2 │
│донорской крови, медицин-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│ских иммунобиологических   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│препаратов, биологических  │                    │         │         │         │         │         │        │
│жидкостей, органов и тка-  │федеральный бюджет  │  190    │   38    │   38    │   38    │   38    │   38   │
│ней                        │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  191,8  │   30,7  │   40,3  │   40,3  │   40,3  │   40,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  381,8  │   68,7  │   78,3  │   78,3  │   78,3  │   78,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│4. Совершенствование диаг- │общий объем средств │ 1821    │  348,2  │  368,2  │  368,2  │  368,2  │  368,2 │
│ностики и лечения ВИЧ-     │                    │         │         │         │         │         │        │
│инфекции, в том числе обес-│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│печение учреждений здраво- │                    │         │         │         │         │         │        │
│охранения и уголовно -     │федеральный бюджет  │  195    │   35    │   40    │   40    │   40    │   40   │
│исполнительной системы     │                    │         │         │         │         │         │        │
│лекарственными средствами  │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1566    │  313,2  │  313,2  │  313,2  │  313,2  │  313,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетные        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источники           │   60    │         │   15    │   15    │   15    │   15   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 1821    │  348,2  │  368,2  │  368,2  │  368,2  │  368,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│5. Социальная защита ВИЧ-  │общий объем средств │    3,6  │    0,5  │    0,8  │    0,8  │    0,8  │    0,7 │
│инфицированных, членов их  │                    │         │         │         │         │         │        │
│семей и лиц, подвергающихся│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│риску заражения при испол- │                    │         │         │         │         │         │        │
│нении ими служебных обязан-│федеральный бюджет  │    0,5  │         │    0,1  │    0,1  │    0,1  │    0,2 │
│ностей                     │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│    3,1  │    0,5  │    0,7  │    0,7  │    0,7  │    0,5 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │    3,6  │    0,5  │    0,8  │    0,8  │    0,8  │    0,7 │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы                                                      │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│6. Проведение молекулярно -│общий объем средств │    7,6  │    1,5  │    1,5  │    1,5  │    1,5  │    1,6 │
│биологического, эпидемиоло-│                    │         │         │         │         │         │        │
│гического и клинического   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│мониторинга распространения│                    │         │         │         │         │         │        │
│ВИЧ-инфекции в России      │федеральный бюджет  │    7,6  │    1,5  │    1,5  │    1,5  │    1,5  │    1,6 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │    7,6  │    1,5  │    1,5  │    1,5  │    1,5  │    1,6 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│7. Разработка клинико -    │общий объем средств │    9,5  │    1,5  │    2    │    2    │    2    │    2   │
│лабораторных критериев про-│                    │         │         │         │         │         │        │
│грессирования и эффектив-  │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ности терапии ВИЧ-инфекции │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    9,5  │    1,5  │    2    │    2    │    2    │    2   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │    9,5  │    1,5  │    2    │    2    │    2    │    2   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│8. Изучение особенностей   │общий объем средств │    9,6  │    1,2  │    2,1  │    2,1  │    2,1  │    2,1 │
│клинического течения       │                    │         │         │         │         │         │        │
│ВИЧ-инфекции в России      │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    9,6  │    1,2  │    2,1  │    2,1  │    2,1  │    2,1 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │    9,6  │    1,2  │    2,1  │    2,1  │    2,1  │    2,1 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│9. Фундаментальные исследо-│общий объем средств │    6,8  │         │    1,7  │    1,7  │    1,7  │    1,7 │
│вания по проблеме ВИЧ-     │                    │         │         │         │         │         │        │
│инфекции                   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    6,8  │         │    1,7  │    1,7  │    1,7  │    1,7 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │    6,8  │         │    1,7  │    1,7  │    1,7  │    1,7 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│10. Разработка  и клиничес-│общий объем средств │    7,2  │         │    1,8  │    1,8  │    1,8  │    1,8 │
│кие испытания препаратов   │                    │         │         │         │         │         │        │
│для лечения ВИЧ-инфекции   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    7,2  │         │    1,8  │    1,8  │    1,8  │    1,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │    7,2  │         │    1,8  │    1,8  │    1,8  │    1,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│11. Разработка методов     │общий объем средств │    1,3  │         │    0,3  │    0,3  │    0,3  │    0,4 │
│коррекции влияния ВИЧ-     │                    │         │         │         │         │         │        │
│инфекции на состояние цен- │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│тральной нервной системы и │                    │         │         │         │         │         │        │
│психическую деятельность   │федеральный бюджет  │    1,3  │         │    0,3  │    0,3  │    0,3  │    0,4 │
│человека                   │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │    1,3  │         │    0,3  │    0,3  │    0,3  │    0,4 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│12. Разработка системы     │общий объем средств │    2,4  │         │    0,4  │    0,4  │    0,5  │    1,1 │
│оценки эффективности раз-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│личных методов профилактики│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ВИЧ-инфекции               │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    2,4  │         │    0,4  │    0,4  │    0,5  │    1,1 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │    2,4  │         │    0,4  │    0,4  │    0,5  │    1,1 │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│     Раздел III. Укрепление материально - технической базы                                                 │
│             лечебно - профилактических учреждений                                                         │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│13. Укрепление материаль-  │общий объем средств │  143,12 │   37    │   26,53 │   26,53 │   26,53 │   26,53│
│но - технической базы цен- │                    │         │         │         │         │         │        │
│тров по профилактике и     │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│борьбе со СПИДом           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   77    │   22    │   13,75 │   13,75 │   13,75 │   13,75│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   66,12 │   15    │   12,78 │   12,78 │   12,78 │   12,78│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│  143,12 │   37    │   26,53 │   26,53 │   26,53 │   26,53│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│            Раздел IV. Повышение квалификации кадров                                                       │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│14. Подготовка кадров в    │общий объем средств │    3,3  │         │    0,8  │    0,8  │    0,8  │    0,9 │
│области диагностики, лече- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ния, эпидемиологии и       │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│профилактики ВИЧ-инфекции  │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │    3,3  │         │    0,8  │    0,8  │    0,8  │    0,9 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │    3,3  │         │    0,8  │    0,8  │    0,8  │    0,9 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │всего по мероприяти-│         │         │         │         │         │        │
│                           │ям подпрограммы     │ 2773,88 │  540,16 │  558,23 │  558,23 │  558,33 │  558,93│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  735,26 │  149,16 │  146,25 │  146,25 │  146,35 │  147,25│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1966,62 │  391    │  393,98 │  393,98 │  393,98 │  393,68│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │   72    │         │   18    │   18    │   18    │   18   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│  143,12 │   37    │   26,53 │   26,53 │   26,53 │   26,53│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│   77    │   22    │   13,75 │   13,75 │   13,75 │   13,75│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│   66,12 │   15    │   12,78 │   12,78 │   12,78 │   12,78│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   44,4  │    4,2  │    9,8  │    9,8  │    9,9  │   10,7 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│   44,4  │    4,2  │    9,8  │    9,8  │    9,9  │   10,7 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 2586,36 │  498,96 │  521,9  │  521,9  │  521,9  │  521,7 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  613,86 │  122,96 │  122,7  │  122,7  │  122,7  │  122,8 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 1900,5  │  376    │  381,2  │  381,2  │  381,2  │  380,9 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │   72    │         │   18    │   18    │   18    │   18   │
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ"

┌───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование мероприятий  │     Источники      │  2002 - │                 В том числе                    │
│                           │  финансирования    │  2006   ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                           │   и направления    │  годы - │  2002   │  2003   │  2004   │  2005   │  2006  │
│                           │     расходов       │  всего  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год  │
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│     Раздел I. Повышение уровня готовности здравоохранения                                                 │
│          к ликвидации медико - санитарных последствий                                                     │
│                     чрезвычайных ситуаций                                                                 │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│1. Совершенствование меди- │общий объем средств │  880,04 │         │  220,01 │  220,01 │  220,01 │  220,01│
│ко - санитарного обеспече- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ния населения в чрезвычай- │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ных ситуациях природного и │                    │         │         │         │         │         │        │
│техногенного характера,    │федеральный бюджет  │   69,96 │         │   17,49 │   17,49 │   17,49 │   17,49│
│террористических актов и   │                    │         │         │         │         │         │        │
│локальных вооруженных      │бюджеты субъектов   │         │         │         │         │         │        │
│конфликтов и ликвидация их │Российской Федерации│  810,08 │         │  202,52 │  202,52 │  202,52 │  202,52│
│последствий                │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  880,04 │         │  220,01 │  220,01 │  220,01 │  220,01│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│2. Внедрение и развитие    │общий объем средств │   15,8  │         │    3,95 │    3,95 │    3,95 │    3,95│
│единой информационной      │                    │         │         │         │         │         │        │
│системы Всероссийской служ-│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│бы медицины катастроф      │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │   15,8  │         │    3,95 │    3,95 │    3,95 │    3,95│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   15,8  │         │    3,95 │    3,95 │    3,95 │    3,95│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│3. Улучшение лечебного и   │общий объем средств │   46,4  │         │   11,6  │   11,6  │   11,6  │   11,6 │
│эвакуационного обеспечения │                    │         │         │         │         │         │        │
│населения в чрезвычайных   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ситуациях на основе        │                    │         │         │         │         │         │        │
│внедрения диагностических и│федеральный бюджет  │   46,4  │         │   11,6  │   11,6  │   11,6  │   11,6 │
│лечебных стандартов и      │                    │         │         │         │         │         │        │
│технологий оказания меди-  │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│цинской помощи             │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   46,4  │         │   11,6  │   11,6  │   11,6  │   11,6 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│4. Совершенствование       │общий объем средств │   58,88 │         │   14,72 │   14,72 │   14,72 │   14,72│
│системы медицинской экс-   │                    │         │         │         │         │         │        │
│пертизы и реабилитации     │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│участников ликвидации      │                    │         │         │         │         │         │        │
│последствий чрезвычайных   │федеральный бюджет  │   58,88 │         │   14,72 │   14,72 │   14,72 │   14,72│
│ситуаций                   │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   58,88 │         │   14,72 │   14,72 │   14,72 │   14,72│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│5. Формирование  и обновле-│общий объем средств │   71,4  │         │   17,85 │   17,85 │   17,85 │   17,85│
│ние запасов медицинского   │                    │         │         │         │         │         │        │
│имущества, средств спасения│в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│и оказания медицинской     │                    │         │         │         │         │         │        │
│помощи для чрезвычайных    │федеральный бюджет  │   71,4  │         │   17,85 │   17,85 │   17,85 │   17,85│
│ситуаций                   │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   71,4  │         │   17,85 │   17,85 │   17,85 │   17,85│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│          Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы                                                      │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│6. Разработка научных основ│общий объем средств │   17,72 │         │    4,43 │    4,43 │    4,43 │    4,43│
│деятельности Всероссийской │                    │         │         │         │         │         │        │
│службы медицины катастроф, │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│в том числе по организации │                    │         │         │         │         │         │        │
│и совершенствованию сани-  │федеральный бюджет  │   17,72 │         │    4,43 │    4,43 │    4,43 │    4,43│
│тарно - противоэпидемичес- │                    │         │         │         │         │         │        │
│кого обеспечения населения,│из них:             │         │         │         │         │         │        │
│в чрезвычайных ситуациях   │                    │         │         │         │         │         │        │
│мирного и военного времени │НИОКР               │   17,72 │         │    4,43 │    4,43 │    4,43 │    4,43│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│7. Разработка стандартов   │общий объем средств │   12,2  │         │    3,05 │    3,05 │    3,05 │    3,05│
│новых диагностических и    │                    │         │         │         │         │         │        │
│лечебных технологий оказа- │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│ния медицинской помощи и   │                    │         │         │         │         │         │        │
│оснащения подразделений    │федеральный бюджет  │   12,2  │         │    3,05 │    3,05 │    3,05 │    3,05│
│Всероссийской службы       │                    │         │         │         │         │         │        │
│медицины катастроф при     │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│различных чрезвычайных     │                    │         │         │         │         │         │        │
│ситуациях                  │НИОКР               │   12,2  │         │    3,05 │    3,05 │    3,05 │    3,05│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│8. Разработка новых средств│общий объем средств │   32,4  │         │    8,1  │     8,1 │    8,1  │    8,1 │
│и методов проведения меди- │                    │         │         │         │         │         │        │
│ко - социальной экспертизы │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│реабилитации участников    │                    │         │         │         │         │         │        │
│ликвидации последствий     │федеральный бюджет  │   32,4  │         │    8,1  │     8,1 │    8,1  │    8,1 │
│чрезвычайных ситуаций      │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   32,4  │         │    8,1  │     8,1 │    8,1  │    8,1 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│9. Разработка средств и    │общий объем средств │   12,08 │         │    3,02 │    3,02 │    3,02 │    3,02│
│способов защиты человека в │                    │         │         │         │         │         │        │
│чрезвычайных ситуациях и   │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│экспресс - методов химичес-│                    │         │         │         │         │         │        │
│кого анализа веществ в     │федеральный бюджет  │   12,08 │         │    3,02 │    3,02 │    3,02 │    3,02│
│окружающей среде           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   12,08 │         │    3,02 │    3,02 │    3,02 │    3,02│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│10. Разработка единой ин-  │общий объем средств │   22,92 │         │    5,73 │    5,73 │    5,73 │    5,73│
│формационной системы Все-  │                    │         │         │         │         │         │        │
│российской службы медицины │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│катастроф с применением    │                    │         │         │         │         │         │        │
│телемедицины               │федеральный бюджет  │   22,92 │         │    5,73 │    5,73 │    5,73 │    5,73│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   22,92 │         │    5,73 │    5,73 │    5,73 │    5,73│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│     Раздел III. Укрепление материально - технической базы                                                 │
│       учреждений Всероссийской службы медицины катастроф                                                  │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│11. Укрепление матери-     │общий объем средств │  112,48 │         │   28,12 │   28,12 │   28,12 │   28,12│
│ально - технической базы   │                    │         │         │         │         │         │        │
│Всероссийской службы       │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│медицины катастроф         │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федеральный бюджет  │  112,48 │         │   28,12 │   28,12 │   28,12 │   28,12│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│   32    │         │    8    │    8    │    8    │    8   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │   80,48 │         │   20,12 │   20,12 │   20,12 │   20,12│
├───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┤
│            Раздел IV. Повышение квалификации кадров                                                       │
├───────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│12. Подготовка медицинских │общий объем средств │  102,56 │         │   25,64 │   25,64 │   25,64 │   25,64│
│работников и специалистов  │                    │         │         │         │         │         │        │
│формирований Всероссийской │в том числе:        │         │         │         │         │         │        │
│службы медицины катастроф  │                    │         │         │         │         │         │        │
│к работе в условиях ликви- │федеральный бюджет  │  102,56 │         │   25,64 │   25,64 │   25,64 │   25,64│
│дации чрезвычайных ситуаций│                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │  102,56 │         │   25,64 │   25,64 │   25,64 │   25,64│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │всего по мероприяти-│         │         │         │         │         │        │
│                           │ям подпрограммы     │ 1384,88 │         │  346,22 │  346,22 │  346,22 │  346,22│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  574,8  │         │  143,7  │  143,7  │  143,7  │  143,7 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  810,08 │         │  202,52 │  202,52 │  202,52 │  202,52│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│   32    │         │    8    │    8    │    8    │    8   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│   32    │         │    8    │    8    │    8    │    8   │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │   97,32 │         │   24,33 │   24,33 │   24,33 │   24,33│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│   97,32 │         │   24,33 │   24,33 │   24,33 │   24,33│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │ 1255,56 │         │  313,89 │  313,89 │  313,89 │  313,89│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│  445,48 │         │  111,37 │  111,37 │  111,37 │  111,37│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│  810,08 │         │  202,52 │  202,52 │  202,52 │  202,52│
├───────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│                           │Всего по программным│         │         │         │         │         │        │
│                           │мероприятиям        │92086,33 │11069,822│20164,09 │ 20777   │19939,33 │20136,09│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│19724,27 │ 2552,322│ 4244,69 │ 4265,8  │ 4309,29 │ 4352,17│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│64692,18 │ 7921    │14028,92 │14118,93 │14235,87 │14387,46│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │ 7669,88 │  596,5  │ 1890,48 │ 2392,27 │ 1394,17 │ 1396,46│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │из них:             │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │капитальные вложения│12002,78 │ 1304,05 │ 2751,24 │ 3273,02 │ 2316,09 │ 2358,38│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 2375,27 │  338,05 │  463,72 │  483,72 │  524,89 │  564,89│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│ 3143,16 │  375    │  692,04 │  692,04 │  692,04 │  692,04│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │ 6484,35 │  591    │ 1595,48 │ 2097,26 │ 1099,16 │ 1101,45│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │НИОКР               │ 1317,57 │   24    │  322,98 │  322,98 │  323,29 │  324,32│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│ 1292,77 │   20    │  317,78 │  317,78 │  318,09 │  319,12│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │   24,8  │    4    │    5,2  │    5,2  │    5,2  │    5,2 │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │прочие нужды        │78765,98 │ 9741,772│17089,87 │17181    │17299,95 │17453,39│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │в том числе за счет │         │         │         │         │         │        │
│                           │средств:            │         │         │         │         │         │        │
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │федерального бюджета│16056,23 │ 2194,272│ 3463,19 │ 3464,3  │ 3466,31 │ 3468,16│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │бюджетов субъектов  │         │         │         │         │         │        │
│                           │Российской Федерации│61549,02 │ 7546    │13336,88 │13426,89 │13543,83 │13695,42│
│                           │                    │         │         │         │         │         │        │
│                           │внебюджетных        │         │         │         │         │         │        │
│                           │источников          │ 1160,73 │    1,5  │  289,8  │  289,81 │  289,81 │  289,81│
└───────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

Приложение 2
к Федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера
(2002 - 2006 годы)"

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА (2002 - 2006 ГОДЫ)", ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
ЗА СЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА <*>

--------------------------------

<*> Перечень объектов и объемов финансирования уточняется ежегодно исходя из возможностей федерального бюджета.

                                  (млн. рублей, в ценах 2002 года)
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│               Наименование             │               Мероприятия               │ Капитальные  │
│        и местонахождение объектов      │                                         │   вложения   │
│                                        │                                         ├───────┬──────┤
│                                        │                                         │2002 - │в том │
│                                        │                                         │2006   │числе │
│                                        │                                         │годы - │ 2002 │
│                                        │                                         │всего  │ год  │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┤
│              Подпрограмма "Неотложные меры борьбы                                               │
│                    с туберкулезом в России"                                                     │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬──────┤
│1. Противотуберкулезный санаторий       │строительство терапевтического корпуса,  │  40   │  2   │
│"Плес", Ивановская область              │включая проектно - изыскательские работы │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│2. Туберкулезный санаторий "Красный     │реконструкция здания, включая проектно - │       │      │
│вал", Ленинградская область             │изыскательские работы                    │  56   │  7,5 │
│                                        │                                         │       │      │
│3. Областная противотуберкулезная       │реконструкция здания                     │   4   │  1,5 │
│больница, г. Тихвин, Ленинградская      │                                         │       │      │
│область                                 │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│4. Противотуберкулезный диспансер,      │строительство здания                     │   4   │  1   │
│г. Кызыл, Республика Тыва               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│5. Детский противотуберкулезный         │реконструкция зданий, включая проектно - │  40   │  7   │
│санаторий "Кирицы", Спасский район,     │изыскательские работы                    │       │      │
│Рязанская область                       │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│6. Противотуберкулезный диспансер,      │реконструкция здания                     │  11   │  5   │
│г. Элиста, Республика Калмыкия          │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│7. Республиканский противотуберкулезный │реконструкция здания                     │   8   │  4   │
│диспансер, г. Майкоп, Республика Адыгея │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│8. Противотуберкулезный  диспансер,     │строительство стационара и котельной     │   2   │  2   │
│г. Невинномысск, Ставропольский край    │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│9. Республиканский противотуберкулезный │строительство здания                     │  10   │  3   │
│диспансер со стационаром, г. Махачкала, │                                         │       │      │
│Республика Дагестан                     │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│10. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │   5   │  1   │
│г. Владикавказ, Республика Северная     │                                         │       │      │
│Осетия - Алания                         │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│11. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство терапевтического корпуса   │   7   │  2   │
│г. Йошкар - Ола, Республика Марий Эл    │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│12. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство терапевтического корпуса   │   8   │  5   │
│г. Саранск, Республика Мордовия         │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│13. Республиканский противотуберкулезный│строительство здания                     │   3   │  3   │
│диспансер, г. Чебоксары, Чувашская      │                                         │       │      │
│Республика                              │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│14. Детский противотуберкулезный        │строительство здания                     │   6   │  2   │
│санаторий "Чуварлей", г. Чуварлей,      │                                         │       │      │
│Чувашская Республика                    │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│15. Областной противотуберкулезный      │строительство второй очереди             │   8   │  1   │
│диспансер, г. Белгород                  │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│16. Областной противотуберкулезный      │строительство здания                     │  15   │  2   │
│санаторий, с. Хреновое, Бобровский      │                                         │       │      │
│район, Воронежская область              │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│17. Новосибирский научно -              │строительство второго пускового комплекса│  18,75│ 15,25│
│исследовательский институт туберкулеза, │                                         │       │      │
│г. Новосибирск                          │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│18. Противотуберкулезный диспансер, пос.│строительство здания                     │   8   │  1,5 │
│Агинск, Агинский Бурятский автономный   │                                         │       │      │
│округ                                   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│19. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │   2   │  1   │
│г. Улан - Удэ, Республика Бурятия       │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│20. Противотуберкулезный диспансер,     │реконструкция здания                     │   6   │  2   │
│г. Комсомольск - на - Амуре, Хабаровский│                                         │       │      │
│край                                    │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│21. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │   6   │  1   │
│пос. Усть - Ордынский, Усть - Ордынский │                                         │       │      │
│Бурятский автономный округ              │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│22. Республиканский противотуберкулезный│строительство здания, включая проектно - │  30   │  3   │
│диспансер, г. Назрань, Республика       │изыскательские работы                    │       │      │
│Ингушетия                               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│23. Санаторий "Советск", г. Советск,    │реконструкция здания, включая проектно - │  45   │  4   │
│Калининградская область                 │изыскательские работы                    │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│24. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │   8   │  2   │
│г. Ростов - на - Дону                   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│25. Туберкулезный диспансер, г. Саратов │строительство здания                     │  10   │  2   │
│                                        │                                         │       │      │
│26. Противотуберкулезный диспансер,     │реконструкция здания                     │   3   │  1   │
│г. Минусинск, Красноярский край         │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│27. Туберкулезный диспансер, г. Елабуга,│строительство здания                     │   7   │  2,5 │
│Республика Татарстан                    │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│28. Противотуберкулезный санаторий,     │реконструкция здания                     │   6   │  1   │
│г. Нальчик, Кабардино - Балкарская      │                                         │       │      │
│Республика                              │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│29. Детский туберкулезный санаторий     │пристройка пищеблока с обеденным залом и │  20   │  4   │
│"Пушкинский", г. Пушкин, Ленинградская  │клубом, включая проектно - изыскательские│       │      │
│область                                 │работы                                   │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│30. Противотуберкулезный диспансер,     │реконструкция здания                     │   5   │  1   │
│г. Ярцево, Смоленская область           │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│31. Республиканский противотуберкулезный│строительство первой очереди             │   5,5 │  2,5 │
│диспансер, г. Черкесск, Карачаево -     │                                         │       │      │
│Черкесская Республика                   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│32. НПО "Крайтубдиспансер", г. Барнаул, │реконструкция детского отделения         │   2   │  1   │
│Алтайский край                          │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│33. Противотуберкулезный диспансер,     │пристройка к терапевтическому корпусу    │   6   │  2   │
│г. Курган                               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│34. Окружной противотуберкулезный       │строительство бактериологической         │   1   │  1   │
│диспансер, г. Кудымкар, Коми - Пермяцкий│лаборатории                              │       │      │
│автономный округ                        │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│35. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │   8   │  1   │
│г. Волгоград                            │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│36. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания, включая проектно - │  24   │  5   │
│г. Якутск, Республика Саха (Якутия)     │изыскательские работы                    │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│37. Научно - исследовательский институт │реконструкция здания, включая проектно - │  10   │  1   │
│фтизиопульмонологии, г. Санкт -         │изыскательские работы                    │       │      │
│Петербург                               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│38. Центральный научно -                │реконструкция операционного блока        │  25   │  1   │
│исследовательский институт туберкулеза  │                                         │       │      │
│РАМН, г. Москва                         │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│39. Противотуберкулезный диспансер,     │реконструкция стационара                 │   6   │  2   │
│г. Барнаул, Алтайский край              │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│40. Туберкулезный диспансер, г. Тайшет, │строительство здания                     │   4   │  1   │
│Иркутская область                       │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│41. Областная детская фтизиатрическая   │реконструкция  здания                    │   9   │  6   │
│больница, г. Омск                       │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│42. Талицкий детский туберкулезный      │строительство второй очереди             │   5   │  1,5 │
│санаторий, Кировская область            │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│43. Туберкулезный санаторий "Аксаково", │реконструкция здания, включая проектно - │  42,04│  1   │
│ст. Аксаково, Билибеевский район,       │изыскательские работы                    │       │      │
│Республика Башкортостан                 │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│44. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │  21   │ 12   │
│п. Березово, Ханты - Мансийский         │                                         │       │      │
│автономный округ                        │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│45. Кизилюртовская межрайонная          │реконструкция здания                     │  10   │  1   │
│туберкулезная больница, пос. Бавтугай,  │                                         │       │      │
│Республика Дагестан                     │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│46. Детский санаторий "Колчаново",      │реконструкция здания                     │  10   │  2   │
│Волховский район, Ленинградская область │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│47. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │  15   │  7   │
│г. Мытищи, Московская область           │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│48. Туберкулезный диспансер, г. Калуга  │строительство здания                     │   5   │  1   │
│                                        │                                         │       │      │
│49. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │   2   │  2   │
│г. Нижний Новгород                      │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│50. Областной противотуберкулезный      │строительство здания (детское отделение) │   6   │  6   │
│диспансер, г. Чита                      │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│51. Городской противотуберкулезный      │строительство лаборатории                │  13   │ 13   │
│диспансер N 1, г. Красноярск            │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│52. Противотуберкулезный диспансер,     │строительство здания                     │   5   │  5   │
│г. Уфа, Республика Башкортостан         │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│53. Противотуберкулезная больница,      │строительство здания                     │  15   │ 15   │
│г. Старый Оскол, Белгородская область   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│54. Лечебные учреждения исправительных  │строительство и реконструкция зданий,    │ 214,2 │ 35   │
│колоний Управления исполнения наказаний │включая проектно - изыскательские работы │       │      │
│Минюста России для содержания и         │                                         │       │      │
│амбулаторного лечения больных           │                                         │       │      │
│туберкулезом осужденных                 │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│55. Курская биофабрика "Биотек",        │организация производства противо-        │  10,4 │      │
│г. Курск                                │туберкулезных препаратов                 │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│56. Предприятие по производству         │строительство здания для организации     │   5,2 │      │
│бактерийных и вирусных препаратов       │производства вакцины БЦЖ                 │       │      │
│Научно - исследовательского института   │                                         │       │      │
│эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.  │                                         │       │      │
│Гамалеи, г. Москва                      │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│Всего по подпрограмме                   │                                         │ 881,09│215,25│
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┤
│    Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи                                      │
│                населению Российской Федерации"                                                  │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬──────┤
│1. Областной онкологический диспансер,  │строительство каньона                    │  45,5 │  2   │
│г. Воронеж                              │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│2. Московский научно - исследовательский│реконструкция каньона                    │ 150   │  6   │
│онкологический институт им. П.А. Герцена│                                         │       │      │
│г. Москва                               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│3. Научно - исследовательский институт  │реконструкция каньона                    │  40   │  3,5 │
│онкологии им. Н.Н. Петрова, г. Санкт -  │                                         │       │      │
│Петербург                               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│4. Центральный научно -                 │реконструкция здания, включая проектно - │ 100   │  9   │
│исследовательский рентгенорадиологи-    │изыскательские работы                    │       │      │
│ческий институт, г. Санкт - Петербург   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│5. Краевой онкологический диспансер,    │строительство каньона                    │  20   │  2   │
│г. Ставрополь                           │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│6. Российский научный центр             │строительство каньона                    │  60   │  1   │
│рентгенорадиологии, г. Москва           │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│7. Онкологический диспансер, г. Ижевск, │строительство второй очереди             │  20   │  2   │
│Удмуртская Республика                   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│8. Республиканский клинический          │пристройка к лабораторному корпусу       │  15   │  2,5 │
│онкологический диспансер, г. Майкоп,    │                                         │       │      │
│Республика Адыгея                       │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│9. Областной онкологический диспансер,  │пристройка к радиологическому корпусу    │  20   │  1   │
│г. Ульяновск                            │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│10. Межрайонный онкологический центр,   │строительство здания                     │  46,46│ 10   │
│г. Бузулук, Оренбургская область        │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│11. Республиканский онкологический      │реконструкция здания                     │  18   │  2   │
│диспансер, г. Черкесск, Карачаево -     │                                         │       │      │
│Черкесская Республика                   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│12. Областной онкологический диспансер, │реконструкция радиологического корпуса   │  26   │  7,5 │
│г. Кемерово                             │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│13. Областной онкологический диспансер, │строительство каньона                    │  15   │  2   │
│г. Псков                                │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│14. Городской онкологический диспансер, │строительство здания                     │  16   │  7,5 │
│г. Ростов - на - Дону                   │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│15. Областной онкологический диспансер, │реконструкция здания, строительство      │  25   │  7   │
│г. Кострома                             │каньона                                  │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│16. Онкологический центр,               │строительство здания                     │  22,8 │ 22,8 │
│г. Магнитогорск, Челябинская область    │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│17. Онкологический диспансер, г. Великий│строительство здания                     │  13   │ 13   │
│Новгород                                │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│18. Дополнительные объекты, подлежащие  │строительство и реконструкция зданий     │ 228   │      │
│включению в перечень по мере представ-  │                                         │       │      │
│ления проектно - сметной документации и │                                         │       │      │
│подтверждения от субъектов Российской   │                                         │       │      │
│Федерации об участии в софинансировании │                                         │       │      │
│строительства                           │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│19. Научно - исследовательский институт │организация производства отечественных   │ 107,24│      │
│экспериментальной диагностики и терапии │современных противоопухолевых            │       │      │
│опухолей Российского онкологического    │лекарственных препаратов                 │       │      │
│научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН,  │                                         │       │      │
│г. Москва                               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│20. Научно - исследовательский институт │организация серийного выпуска радио-     │  12,8 │      │
│экспериментальной диагностики и терапии │терапевтической аппаратуры               │       │      │
│опухолей Российского онкологического    │                                         │       │      │
│научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН,  │                                         │       │      │
│г. Москва                               │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│Всего по подпрограмме                   │                                         │1000,8 │100,8 │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┤
│        Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению                                          │
│      распространения в Российской Федерации заболевания,                                        │
│          вызываемого вирусом иммунодефицита человека                                            │
│                        (Анти-ВИЧ/СПИД)"                                                         │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬──────┤
│1. Республиканский наркологический      │реконструкция отделения профилактики     │  10   │  1   │
│диспансер, г. Майкоп, Республика Адыгея │СПИДа                                    │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│2. Инфекционная больница для больных    │строительство здания                     │   7   │  1   │
│СПИДом, г. Калининград                  │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│3. Центр по профилактике и борьбе со    │строительство здания                     │   6   │  1   │
│СПИДом, г. Иркутск                      │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│4. Больница, г. Белгород                │строительство инфекционного корпуса      │  10   │  1   │
│                                        │                                         │       │      │
│5. Центр по борьбе со СПИДом, г. Чита   │реконструкция здания                     │   4   │  1   │
│                                        │                                         │       │      │
│6. Центр по профилактике и борьбе со    │строительство здания                     │   6   │  1,5 │
│СПИДом, г. Краснодар                    │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│7. Центр по профилактике и борьбе со    │строительство здания                     │  10   │  1   │
│СПИДом, г. Назрань, Республика Ингушетия│                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│8. Инфекционная больница, г. Канск,     │строительство здания                     │   8   │  1   │
│Красноярский край                       │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│9. Кожно - венерологический диспансер,  │строительство здания                     │   4   │  1,5 │
│г. Тверь                                │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│10. Областная детская инфекционная      │строительство здания                     │   3   │  3   │
│больница, г. Чита                       │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│11. Инфекционная клиническая больница   │строительство здания                     │   7,5 │  7,5 │
│N 2, г. Москва                          │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│12. Областной кожно - венерологический  │строительство лаборатории                │   1,5 │  1,5 │
│диспансер, г. Пенза                     │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│Всего по подпрограмме                   │                                         │  77   │ 22   │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┤
│                 Подпрограмма "Сахарный диабет"                                                  │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬──────┤
│1. Федеральное государственное          │организация производства генно -         │  93,78│      │
│предприятие "Государственный научный    │инженерного инсулина                     │       │      │
│центр прикладной микробиологии",        │                                         │       │      │
│г. Оболенск, Московская область         │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│2. Предприятия (на конкурсной основе)   │организация производства инсулиновых     │  10,8 │      │
│                                        │флаконов, картриджей, игл для введения   │       │      │
│                                        │инсулина                                 │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│3. Предприятия (на конкурсной основе)   │организация производства пероральных форм│   8,16│      │
│                                        │готовых сахароснижающих средств          │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│4. Предприятия (на конкурсной основе)   │организация производства биосенсоров     │   0,66│      │
│                                        │(тест - полосок) и экспресс - измерителей│       │      │
│                                        │концентрации глюкозы в крови             │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│5. Предприятия (на конкурсной основе)   │создание производства диетических        │   7,74│      │
│                                        │продуктов питания                        │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│Всего по подпрограмме                   │                                         │ 121,14│      │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┤
│               Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"                                                │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬──────┤
│1. Государственное унитарное предприятие│организация производства бактерийных и   │  30   │      │
│по производству бактерийных и вирусных  │медицинских иммунобиологических          │       │      │
│препаратов Института полиомиелита и     │препаратов                               │       │      │
│вирусного энцефалита им. М.П. Чумакова, │                                         │       │      │
│Московская область                      │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│2. Предприятие по производству          │организация производства бактерийных и   │  40   │      │
│бактерийных и вирусных препаратов       │медицинских иммунобиологических          │       │      │
│Научно - исследовательского института   │препаратов                               │       │      │
│эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.  │                                         │       │      │
│Гамалеи, г. Москва                      │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│3. Государственное унитарное предприятие│организация производства бактерийных и   │  40   │      │
│"Иммунопрепарат", г. Уфа, Республика    │медицинских иммунобиологических          │       │      │
│Башкортостан                            │препаратов                               │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│4. Федеральное государственное унитарное│организация производства бактерийных и   │  10   │      │
│предприятие "Аллерген", г. Ставрополь   │медицинских иммунобиологических          │       │      │
│                                        │препаратов                               │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│5. Предприятия (на конкурсной основе)   │организация производства бактерийных и   │ 143,24│      │
│                                        │медицинских иммунобиологических          │       │      │
│                                        │препаратов                               │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│Всего по подпрограмме                   │                                         │ 263,24│      │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┤
│         Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской                                           │
│                   службы медицины катастроф"                                                    │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬──────┤
│Всероссийский центр медицины катастроф  │строительство подземного склада          │  32   │      │
│"Защита", г. Москва                     │                                         │       │      │
│                                        │                                         │       │      │
│Всего по подпрограмме                   │                                         │  32   │      │
│                                        │                                         │       │      │
│Всего по Программе                      │                                         │2375,27│338,05│
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘