ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2012 г. N 617

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся задач Программы:

в абзаце первом слово "телерадиовещания" заменить словом "телевещания";

абзац пятый исключить;

в абзаце шестом слово ", мобильное" исключить;

б) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

в абзаце третьем слова "17103 тыс. кв. километров" заменить словами "17098200 кв. километров";

в абзаце четвертом слова "100 процентов" заменить словами "97,6 процента";

в абзаце пятом слова "телеканалов, - 98,8 процента" заменить словами "телерадиоканалов, - 97,6 процента";

в абзаце седьмом слова "1,2 процента" заменить словами "2,4 процента";

абзац восьмой исключить;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 97,6 процента";

в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

цифры "123566" заменить цифрами "121824,6";

цифры "44376" заменить цифрами "44151";

цифры "31990" заменить цифрами "32215";

цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";

цифры "33272" заменить цифрами "26970";

цифры "13928" заменить цифрами "18488,6";

г) абзацы второй и третий позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, исключить.

2. Раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации,
а также целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышение эффективности функционирования телерадиовещания.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

модернизация инфраструктуры государственных сетей телевещания;

перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;

обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;

обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания;

развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности.

Реализация Программы осуществляется в 2009 - 2015 годах в 2 этапа.

На первом этапе Программы (2009 год) предусматривается обеспечение условий для перехода на цифровой формат распространения программ. На этом этапе осуществляются:

разработка, экспертиза и утверждение системных проектов для 1-й очереди строительства сетей цифрового телевизионного вещания в регионах;

начало строительства сетей цифрового вещания в регионах с целью отработки планируемых к реализации технологических решений;

подготовка к проектированию и созданию космических аппаратов в целях их своевременного вывода на орбиту и обеспечения задач трансляции частотным ресурсом.

На втором этапе Программы (2010 - 2015 годы) осуществляются реализация запланированных мероприятий по развитию телерадиовещания, повсеместный переход на цифровое вещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания в стране и завершение создания единого информационного пространства в Российской Федерации, в том числе:

модернизация и расширение существующей инфраструктуры телевещания (реконструкция, техническое перевооружение сети антенно-мачтовых сооружений, объектов инженерного обеспечения, замена аварийных сооружений и объектов);

строительство цифровых наземных вещательных сетей для распространения обязательных телерадиоканалов и иных каналов свободного доступа;

создание и запуск спутников связи и вещания;

информационно-разъяснительные мероприятия по обеспечению успешного и планомерного внедрения цифрового вещания в Российской Федерации;

создание системы цифровизации архивных материалов.

По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием, на конечном этапе реализации Программы должна быть меньше тысячи человек;

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов, - 100 процентов;

площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 17098200 кв. километров;

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа, - 97,6 процента;

доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов, - 97,6 процента;

количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов, - 83 единицы;

количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;

количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;

доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием, - 2,4 процента;

доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 97,6 процента.

Для контроля за ходом реализации мероприятий Программы в качестве показателя применяется количество введенных в эксплуатацию:

объектов опытных зон цифрового вещания (единиц);

объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса (единиц);

центров формирования мультиплексов (единиц);

объектов сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (единиц);

объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов (единиц);

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы по годам приведены в приложении N 1.

В ходе реализации Программы Правительством Российской Федерации по предложению Министерства экономического развития Российской Федерации может быть принято решение о досрочном прекращении ее реализации в следующих случаях:

при принятии Правительством Российской Федерации решения о сокращении объемов финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий Программы по сравнению с предусмотренными объемами и отсутствии возможности обеспечения государственным заказчиком - координатором Программы дополнительного финансирования ее мероприятий за счет средств внебюджетных источников;

при выявлении по результатам независимой экспертизы Программы несоответствия результатов ее выполнения целевым индикаторам и показателям, предусмотренным Программой;

при непредставлении государственным заказчиком - координатором Программы в надлежащей форме и в надлежащие сроки отчетности о результатах реализации Программы за истекший год, включая оценку значений ее целевых индикаторов и показателей.".

3. В разделе III:

а) в подразделе 1:

в мероприятии по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2010 годы):

в наименовании слова "2009 - 2010 годы" заменить словами "2009 - 2012 годы";

в абзаце двенадцатом слова "80 единиц" заменить словами "82 единицы";

цифры "397" заменить цифрами "596";

в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы):

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Создание сети цифрового эфирного телевизионного вещания 1-го мультиплекса осуществляется на основе системных проектов для каждого субъекта Российской Федерации с использованием действующих объектов государственной сети телерадиовещания. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 4956 единиц.";

в абзаце третьем слово "DVB-T" заменить словом "DVB-T2";

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"оборудование обеспечивает возможность совмещения федерального спутникового и регионального пакетов телерадиопрограмм в пункте вещания;";

абзацы девятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2014 годы) являются 12 регионов, 1385 пунктов вещания, с объемом финансирования 8066,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4945,5 млн. рублей, в частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.

Регионами 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2015 годы) являются 27 регионов, 1336 пунктов вещания, с объемом финансирования 15269,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12177,2 млн. рублей, в частности Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Оренбургская область, Псковская область, Ростовская область, Смоленская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Регионами 3-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2015 годы) являются 39 регионов, 1591 пункт вещания, с объемом финансирования 22228 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18717,7 млн. рублей, в частности Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Архангельская область, Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, г. Москва, Ненецкий автономный округ.

Регионами 4-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2012 - 2015 годы) являются 5 регионов, 644 пункта вещания, с объемом финансирования 5839,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4480,6 млн. рублей, в частности Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.";

в абзаце тринадцатом слова ", а также по объектам, необходимым для доведения зоны охвата цифровым телевизионным вещанием до уровня аналогового вещания," исключить;

абзац двадцать третий исключить;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"В целях отработки технологических решений построения сетей цифрового вещания в рамках Программы и в соответствии с частотно-территориальным планом предусматривается строительство в 2009 - 2011 годах за счет средств внебюджетных источников опытных зон цифрового вещания в 8 регионах. Так, в Курской области, Калининградской области, гг. Москве и Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, Хабаровском крае, Магаданской области и Камчатском крае планируется строительство 58 внеочередных объектов на сумму 751,4 млн. рублей из общего количества объектов 1-й, 2-й и 3-й очередей создания сетей цифрового вещания.";

в абзаце двадцать седьмом слова "3500 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 550 млн. рублей" заменить словами "23040 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 2701,3 млн. рублей";

после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 54104,4 млн. рублей, в том числе 40321 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы) предложение последнее изложить в следующей редакции: "Объем средств на создание центра формирования мультиплексов в стандарте DVB-T2 составляет в среднем 40,2 млн. рублей, что в целом по Программе составит 3336 млн. рублей, в том числе 2535 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в мероприятии по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) в абзаце первом слово "DVB-T" заменить словом "DVB-T2";

мероприятие по созданию сетей цифрового вещания 2-го и 3-го мультиплексов (2013 - 2015 годы) изложить в следующей редакции:

"Мероприятие по созданию сети цифрового вещания
2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы)

В соответствии с частотно-территориальным планом, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса государственный оператор связи в регионах последовательно вводит сеть цифрового телевизионного вещания каналов 2-го мультиплекса. Так как сеть цифрового вещания 2-го мультиплекса базируется на инженерной инфраструктуре сети 1-го мультиплекса (земельные участки, технологические здания, антенно-мачтовые сооружения, системы энергообеспечения, системы контроля и мониторинга), то капитальные вложения для организации вещания 2-го мультиплекса с зоной охвата более 97 процентов населения, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса, приняты эквивалентными затратам на создание сети цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса в части телекоммуникационного оборудования. Стоимость создания сети цифрового телевизионного вещания 2-го мультиплекса составляет 14684 млн. рублей.";

мероприятие по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год) изложить в следующей редакции:

"Мероприятие по организации необходимого количества
временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год)

Территория Российской Федерации по своей протяженности с востока на запад разделена на 5 вещательных зон в целях максимального учета поясного времени в регионе вещания. В связи с необходимостью формирования пакета программ обязательных телерадиоканалов (1-го мультиплекса) для необходимого количества временных дублей предполагается осуществить:

техническое перевооружение аппаратных федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и федерального государственного унитарного предприятия "Телевизионный технический центр "Останкино" в 2013 году на сумму 125 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

дооснащение технического центра "Шаболовка" федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" оборудованием компрессии и мультиплексирования, работающим в стандарте MPEG-4/DVB-T2. Средства федерального бюджета будут направлены в 2013 году на приобретение оборудования. За счет собственных средств предприятия предусматривается в 2012 году выполнение проектных работ, в 2013 году - монтажных и пуско-наладочных работ;

дооснащение центров космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" в г. Дубна и пос. Долгое-Ледово (Московская область), г. Гусь-Хрустальном (Владимирская область), г. Железногорске (Красноярский край) и в г. Хабаровске дополнительным приемо-передающим оборудованием земных станций спутниковой связи. В 2012 году предусматривается выполнение проектных работ за счет собственных средств предприятия, в 2013 году - приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и выполнение монтажных и пусконаладочных работ за счет средств предприятия;

закупку за счет средств федерального бюджета и установку за счет средств предприятия дополнительного каналообразующего оборудования для организации устойчивой подачи сигналов по существующим оптическим линиям связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь".

Размер субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на приобретение оборудования для организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов составит в 2013 году 225 млн. рублей. Объем собственных средств предприятия в 2012 году составит 3,6 млн. рублей, в 2013 году - 23 млн. рублей.

Общая стоимость мероприятия по организации необходимого количества временных дублей телерадиоканалов составит 376,6 млн. рублей, в том числе 350 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в мероприятии по созданию дополнительных мультиплексов в крупных городах (2013 - 2015 годы), а также по организации вещания телевидения высокой четкости и организации вещания мобильного телевидения (2012 - 2015 годы):

наименование изложить в следующей редакции:

"Мероприятия по созданию дополнительных мультиплексов (2013 - 2015 годы)";

в абзаце первом:

слова "4-го и 5-го мультиплексов, а также цифровых каналов" заменить словами "каналов дополнительных мультиплексов, включая также цифровые каналы";

слова "и мобильного телевидения (DVB-H)" исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Создание сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов предполагается в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек и иных населенных пунктах, привлекательных с точки зрения рекламного рынка, по согласованию с вещателями-заказчиками. Объем средств на создание сети вещания дополнительных мультиплексов составляет 3800 млн. рублей.";

абзац третий исключить;

б) подраздел 2 исключить.

в) в подразделе 3:

в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2011 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2012 - 2013 годы):

в наименовании:

слова "2010 - 2011 годы" заменить словами "2010 - 2013 годы";

слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2014 годы";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"В 2013 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ5" - в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону и космический аппарат "Экспресс-АМ6" - в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону. В 2014 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ7" - в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону и космический аппарат "Экспресс-АМ8" - в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону.";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Стоимость создания спутников составляет 24235,6 млн. рублей, в том числе 13000 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

г) в подразделе 4:

наименование изложить в следующей редакции:

"Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации (2012 - 2015 годы)";

абзац первый изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" функции федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" по переводу фондовых материалов в цифровой формат, обеспечению к ним доступа и комплектованию фондов обязательными экземплярами телерадиопродукции в рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм.";

в абзаце втором слова "государственного учреждения" заменить словами "государственного бюджетного учреждения";

абзацы четвертый - седьмой заменить текстом следующего содержания:

"В рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" (проектируемая площадь - 25656 кв. метров, объем хранилища - 16 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год.

Реализация мероприятия предусматривает 2 следующих инвестиционных проекта:

реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;

строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.

Реконструкция зданий и сооружений указанного производственного комплекса с необходимым его оснащением технологическим и инженерным оборудованием (проектируемая площадь - 13684 кв. метра, объем хранилища 6 Пбайт) обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год.

Срок реализации - 2012 - 2014 годы.

Строительство здания будет осуществляться в рамках выполнения задачи создания уникального собрания киновидеоматериалов и звукозаписей отечественного телевидения и радиовещания для оцифровки законченных производством и вышедших в эфир телерадиопрограмм, фонограмм, аудиовизуальных произведений, находящихся в федеральной собственности, с необходимым технологическим оборудованием (проектируемая площадь - 11972 кв. метра, объем хранилища - 10 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год.

Срок реализации - 2012 - 2015 годы.

Общий объем финансирования мероприятия составляет 1170 млн. рублей, в том числе на выполнение проектных и изыскательских работ - 67,3 млн. рублей.".

4. В разделе IV:

в абзаце пятом:

слова "62 процента" заменить словами "63 процента";

слова "29927 млн. рублей, развитие наземного цифрового радиовещания - 13994 млн. рублей" заменить словами "43921 млн. рублей";

в абзаце шестом:

цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";

цифры "13000" заменить цифрами "11235,6".

5. В разделе V:

в абзаце шестом слова "и развитию наземного радиовещания" исключить;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"Субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на реализацию мероприятия по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов предоставляются в соответствии с Правилами предоставления в 2013 году из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат оператора связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов, приведенными в приложении N 4.1.".

6. В разделе VI:

в абзаце втором слова "2018 год" заменить словами "2020 год";

в абзаце четвертом цифры "165976" заменить цифрами "201995";

в абзаце пятом цифры "42908" заменить цифрами "50657";

в абзаце шестом цифры "1,1" заменить цифрами "1,18";

в абзаце седьмом цифры "0,68" заменить цифрами "0,57";

абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить.

7. Приложения N 1 - 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

─────────────────────────┬─────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────
                         │ Единица │Базовые│                   Количественные значения
                         │измерения│данные ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
                         │         │ 2008  │2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год
                         │         │ года  │        │        │        │        │        │        │
─────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
                                                Индикаторы

 1.  Численность            тыс.     1600     1600     1600     1200     1200      -        -        -
     населения Российской  человек
     Федерации, не
     охваченного
     телевещанием

 2.  Доля населения       процентов   33       40       60       80       99      100      100      100
     Российской
     Федерации, имеющего
     возможность приема
     обязательных
     телерадиоканалов

 3.  Площадь территории    кв. км      -       -     3189000  4415000  9874000  10014300 14014800 17098200
     субъектов Российской
     Федерации,
     охваченных наземным
     цифровым вещанием
     обязательных
     телерадиоканалов
     (с охватом не менее
     50 процентов
     населения субъекта
     Российской
     Федерации)

 4.  Доля населения       процентов    -       -        -        -        -       42,9      85      97,6
     Российской
     Федерации, имеющего
     возможность приема
     20 телеканалов
     свободного доступа

 5.  Доля населения          -"-       -       -        15       31      72,8     82,2     92,8     97,6
     Российской
     Федерации, имеющего
     возможность приема
     эфирных цифровых
     телерадиоканалов

 6.  Количество субъектов  единиц      -       2        17       41       80       81       83       83
     Российской
     Федерации, в которых
     начато цифровое
     эфирное вещание
     обязательных
     телерадиоканалов

 7.  Количество субъектов    -"-       -       -        16       24       75       78       82       83
     Российской
     Федерации,
     охваченных цифровым
     телерадиовещанием (с
     охватом не менее 50
     процентов населения
     субъекта Российской
     Федерации)

 8.  Количество субъектов  единиц      -       -        4        6        9        33       58       83
     Российской
     Федерации,
     охваченных цифровым
     телерадиовещанием (с
     охватом не менее 95
     процентов населения
     субъекта Российской
     Федерации)

 9.  Доля населения       процентов   15       13       10       6        6        6        6       2,4
     Российской
     Федерации, не
     охваченного
     региональным
     телевещанием

 10. Доля населения          -"-       -       -        15       31      72,8     82,2     92,8     97,6
     Российской
     Федерации,
     охваченного цифровым
     эфирным
     телерадиооповещением
     о чрезвычайных
     ситуациях

                                                Показатели

 11. Количество введенных
     в эксплуатацию:

     а) объектов опытных   единиц      -       40       16       2        -        -        -        -
     зон цифрового
     вещания

     б) объектов сети        -"-       -       -       659      440      801      1136     965      897
     цифрового вещания 1-
     го мультиплекса

     в) центров              -"-       -       -        22       17       29       15       -        -
     формирования
     мультиплексов

     г) объектов сети        -"-       -       -        -        -        -       1508     1794     1654
     цифрового вещания 2-
     го мультиплекса

     д) объектов сетей     единиц      -       -        -        -        -        79       88       25
     цифрового вещания
     дополнительных
     мультиплексов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015
ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

───────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Наименование     │Государственные│                              Объем финансирования
 мероприятий, источники│   заказчики   ├────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────
     и направления     │               │ 2009 - │                   в том числе                    │Ожидаемые результаты
     финансирования    │               │  2015  ├────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────┤
                       │               │ годы - │2009│ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │2015 │
                       │               │ всего  │год │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │ год │
───────────────────────┴───────────────┴────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────────────────────
 1. Строительство       Роспечать,       78144   494   4678    7981   17332,6  20885  17346,4 9427  создание и ввод в
 наземных сетей         Россвязь                                                                    эксплуатацию сетей
 цифрового                                                                                          наземного цифрового
 телевизионного вещания                                                                             эфирного вещания 2
                                                                                                    мультиплексов с
  федеральный бюджет -                   43921    -    3562    4099    14591   12490   5463   3716  охватом до 97,6
  всего                                                                                             процента населения в
                                                                                                    местах постоянного
  в том числе:                                                                                      проживания.
                                                                                                    Создание
  капитальные вложения  Роспечать        42981    -    3562    4099    14234   11907   5463   3716  дополнительных
                                                                                                    мультиплексов в
  прочие нужды                            940     -      -       -      357     583      -      -   городах и населенных
                                                                                                    пунктах с населением
                        Роспечать         715     -      -       -      357     358      -      -   более 100 тыс.
                                                                                                    человек.
                        Россвязь          225     -      -       -       -      225      -      -   Снижение с
                                                                                                    15 до 2,4 процента
  внебюджетные                           34223   494   1116    3882   2741,6   8395   11883,4 5711  доли населения
  источники - всего                                                                                 Российской Федерации,
                                                                                                    не охваченного
  в том числе:                                                                                      региональным
                                                                                                    телевидением
  капитальные вложения                   26970   284    492    1695    1413    6895    10480  5711

                        Роспечать        26947   284    492    1695    1413    6872    10480  5711

                        Россвязь           23     -      -       -       -      23       -      -

  прочие нужды                            7253   210    624    2187   1328,6   1500   1403,4    -

                        Роспечать        7249,4  210    624    2187    1325    1500   1403,4    -

                        Россвязь          3,6     -      -       -      3,6      -       -      -

 а) разработка          Роспечать         596     54    221     300     21       -       -      -   создание системных
 системных проектов                                                                                 проектов, необходимых
 сетей цифрового                                                                                    для построения
 телевизионного вещания                                                                             наземных цифровых
 по регионам                                                                                        телевизионных сетей
                                                                                                    по всем субъектам
  внебюджетные                            596     54    221     300     21       -       -      -   Российской Федерации
  источники - прочие
  нужды

 б) развитие сети       Роспечать       54104,4  284   3472    7000    15885   14260  8123,4  5080  создание цифровой
 вещания 1-го                                                                                       наземной сети
 мультиплекса                                                                                       распространения 1-го
 (расширение сети,                                                                                  мультиплекса с
 строительство сети                                                                                 охватом до 97,6
 вещания 1-го                                                                                       процента населения в
 мультиплекса)                                                                                      местах постоянного
                                                                                                    проживания
  федеральный бюджет -                   40321    -    2862    3577    13400   11303   5463   3716
  капитальные вложения

  внебюджетные                            7662   284    420    1627    1253    1457    1257   1364
  источники -
  капитальные вложения

  внебюджетные                           6121,4   -     190    1796    1232    1500   1403,4    -
  источники - прочие
  нужды

 в) строительство       Роспечать         3336    -     772     590     964     963     47      -   снижение с 15 до 2,4
 центров формирования                                                                               процента доли
 мультиплексов                                                                                      населения Российской
                                                                                                    Федерации, не
  федеральный бюджет -                    2535    -     700     522     834     479      -      -   охваченного
  капитальные вложения                                                                              региональным
                                                                                                    телевидением.
  внебюджетные                            801     -     72      68      130     484     47      -   Создание 83 центров
  источники -                                                                                       формирования
  капитальные вложения                                                                              мультиплексов,
                                                                                                    обеспечивающих прием
                                                                                                    каналов со спутников
                                                                                                    и из местных студий,
                                                                                                    их обработку, включая
                                                                                                    местные врезки,
                                                                                                    формирование и
                                                                                                    последующую доставку
                                                                                                    пакета каналов на
                                                                                                    цифровые эфирные
                                                                                                    передатчики этого
                                                                                                    региона

 г) оснащение           Роспечать         1247   156    213     91      429     358      -      -   создание технической
 контрольно-                                                                                        базы, обеспечивающей
 измерительным                                                                                      возможность
 оборудованием                                                                                      настройки, контроля и
                                                                                                    обслуживания
  федеральный бюджет -                    715     -      -       -      357     358      -      -   технологического
  прочие нужды                                                                                      оборудования сети
                                                                                                    цифрового вещания
  внебюджетные                            532    156    213     91      72       -       -      -
  источники - прочие
  нужды

 д) создание сети       Роспечать        14684    -      -       -      30     4500    6524   3630  создание объектов
 вещания 2-го                                                                                       цифровой сети
 мультиплекса                                                                                       распространения
                                                                                                    каналов, входящих во
  внебюджетные                           14684    -      -       -      30     4500    6524   3630  2-й мультиплекс, с
  источники -                                                                                       зоной вещания,
  капитальные вложения                                                                              эквивалентной зоне
                                                                                                    охвата 1-го
                                                                                                    мультиплекса

 е) организация         Роспечать,       376,6    -      -       -      3,6     373      -      -   формирование 5
 необходимого           Россвязь                                                                    временных дублей 1-го
 количества временных                                                                               мультиплекса,
 дублей пакетов                                                                                     доставка их в центры
 телерадиоканалов                                                                                   космической связи
                                                                                                    федерального
  федеральный бюджет -                    125     -      -       -       -      125      -      -   государственного
  капитальные вложения                                                                              унитарного
                                                                                                    предприятия
                        Роспечать         125     -      -       -       -      125      -      -   "Космическая связь"
                                                                                                    для передачи на всю
  федеральный бюджет -                    225     -      -       -       -      225      -      -   территорию Российской
  прочие нужды                                                                                      Федерации с целью
                                                                                                    обеспечения удобного
                        Россвязь          225     -      -       -       -      225      -      -   просмотра населением
                                                                                                    телевизионных
  внебюджетные                             23     -      -       -       -      23       -      -   программ высокой
  источники -                                                                                       четкости с заданным
  капитальные вложения                                                                              уровнем качества,
                                                                                                    надежности,
                        Россвязь           23     -      -       -       -      23       -      -   устойчивости

  внебюджетные                            3,6     -      -       -      3,6      -       -      -
  источники - прочие
  нужды

                        Россвязь          3,6     -      -       -      3,6      -       -      -

 ж) создание            Роспечать         3800    -      -       -       -      431    2652    717  создание объектов
 дополнительных                                                                                     цифровой сети
 мультиплексов в                                                                                    распространения
 крупных городах                                                                                    каналов, входящих в
                                                                                                    дополнительные
  внебюджетные                            3800    -      -       -       -      431    2652    717  мультиплексы, в
  источники -                                                                                       городах и населенных
  капитальные вложения                                                                              пунктах с
                                                                                                    численностью
                                                                                                    населения более 100
                                                                                                    тыс. человек

 2. Создание            Россвязь        24235,6   -    6500   8401,8  3908,3  3537,6  1781,9   106  обеспечение 100
 многофункциональных                                                                                процентов населения
 космических аппаратов,                                                                             возможностью приема
 в том числе для                                                                                    обязательных
 телерадиовещания                                                                                   телерадиоканалов.
                                                                                                    Создание космических
  федеральный бюджет -                   13000    -    6500    6500      -       -       -      -   аппаратов,
  прочие нужды                                                                                      предназначенных для
                                                                                                    доставки и
  внебюджетные                          11235,6   -      -    1901,8  3908,3  3537,6  1781,9   106  распределения
  источники - прочие                                                                                цифровых
  нужды                                                                                             телерадиоканалов по
                                                                                                    всей территории
                                                                                                    Российской Федерации

 а) создание            Россвязь         7358,6   -    3500    3000    590,4   203,9   64,3     -   космический аппарат,
 космического аппарата                                                                              предназначенный для
 "Экспресс-АМ5"                                                                                     запуска на орбиту в
                                                                                                    точку 140 градусов
  федеральный бюджет -                    6500    -    3500    3000      -       -       -      -   восточной долготы для
  прочие нужды                                                                                      обеспечения связи и
                                                                                                    вещания на
  внебюджетные                           858,6    -      -       -     590,4   203,9   64,3     -   дальневосточную зону
  источники - прочие
  нужды

 б) создание            Россвязь         7163,6   -    3000    3500    350,6   95,1    163,4  54,5  космический аппарат,
 космического аппарата                                                                              предназначенный для
 "Экспресс-АМ6"                                                                                     запуска на орбиту в
                                                                                                    точку 53 градуса
  федеральный бюджет -                    6500    -    3000    3500      -       -       -      -   восточной долготы для
  прочие нужды                                                                                      обеспечения связи и
                                                                                                    вещания на
  внебюджетные                           663,6    -      -       -     350,6   95,1    163,4  54,5  евразийскую зону
  источники - прочие
  нужды

 в) создание            Россвязь         6021,8   -      -       -    2027,1   2613   1358,8  22,9  космический аппарат,
 космического аппарата                                                                              предназначенный для
 "Экспресс-АМ7"                                                                                     запуска на орбиту в
                                                                                                    точку 40 градусов
  внебюджетные                           6021,8   -      -       -    2027,1   2613   1358,8  22,9  восточной долготы для
  источники - прочие                                                                                обеспечения связи и
  нужды                                                                                             вещания на
                                                                                                    евразийскую зону

 г) создание            Россвязь         3691,6   -      -    1901,8   940,2   625,6   195,4  28,6  космический аппарат,
 космического аппарата                                                                              предназначенный для
 "Экспресс-АМ8"                                                                                     запуска на орбиту в
                                                                                                    точку 14 градусов
  внебюджетные                           3691,6   -      -    1901,8   940,2   625,6   195,4  28,6  западной долготы для
  источники - прочие                                                                                обеспечения связи и
  нужды                                                                                             вещания на
                                                                                                    европейскую зону

 3. Создание центра     Роспечать         1170    -      -       -      158     430     394    188  создание на базе
 управления фондовыми                                                                               федерального
 материалами для их                                                                                 государственного
 учета, реставрации и                                                                               бюджетного учреждения
 цифровизации                                                                                       "Государственный фонд
 федерального                                                                                       телевизионных и
 государственного                                                                                   радиопрограмм" центра
 бюджетного учреждения                                                                              управления фондовыми
 "Государственный фонд                                                                              материалами, решение
 телевизионных и                                                                                    вопросов по их
 радиопрограмм"                                                                                     хранению, учету и
                                                                                                    реставрации, а также
                                                                                                    обеспечение
                                                                                                    возможности перевода
                                                                                                    в цифровой формат
                                                                                                    12,5 тыс. часов
                                                                                                    фондовых материалов в
                                                                                                    год (объем хранилища
                                                                                                    - 16 Пбайт)

  федеральный бюджет -                    1170    -      -       -      158     430     394    188
  капитальные вложения

 а) реконструкция       Роспечать        408,6    -      -       -     107,6    157     144     -   реконструкция зданий
 производственного                                                                                  и сооружений
 комплекса "Реутово",                                                                               производственного
 г. Реутов, Московская                                                                              комплекса
 область, ул.                                                                                       (проектируемая
 Железнодорожная, д.                                                                                площадь - 13684 кв.
 19, корп. 1, в том                                                                                 метра, объем
 числе проектные и                                                                                  хранилища - 6 Пбайт),
 изыскательские работы                                                                              что обеспечит
                                                                                                    возможность
                                                                                                    реставрации,
                                                                                                    обработки и перевода
                                                                                                    в цифровой формат 6
                                                                                                    тыс. часов фондовых
                                                                                                    материалов в год

  федеральный бюджет -                   408,6    -      -       -     107,6    157     144     -
  капитальные вложения

 б) строительство       Роспечать        761,4    -      -       -     50,4     273     250    188  строительство здания
 здания для хранения и                                                                              для хранения и работы
 работы с фондовыми                                                                                 с фондовыми
 аудиовидеоматериалами,                                                                             аудиовидеоматериалами
 г. Реутов, Московская                                                                              (проектируемая
 область, ул.                                                                                       площадь - 11972 кв.
 Железнодорожная, д.                                                                                метра, объем
 19, корп. 2, в том                                                                                 хранилища - 10
 числе проектные и                                                                                  Пбайт), что обеспечит
 изыскательские работы                                                                              возможность
                                                                                                    реставрации,
                                                                                                    обработки и перевода
                                                                                                    в цифровой формат 6,5
                                                                                                    тыс. часов фондовых
                                                                                                    материалов в год

  федеральный бюджет -                   761,4    -      -       -     50,4     273     250    188
  капитальные вложения

 4. Оплата услуг связи  Роспечать       15312,8   -      -       -    2042,5  3377,3   4615   5278  гарантированное
 по распространению                                                                                 распространение
 общероссийских                                                                                     пакета общероссийских
 обязательных                                                                                       обязательных
 общедоступных                                                                                      общедоступных
 телерадиоканалов в                                                                                 телерадиоканалов в
 переходный период                                                                                  создаваемой цифровой
                                                                                                    сети наземного
                                                                                                    вещания на период
                                                                                                    реализации Программы
                                                                                                    - период
                                                                                                    параллельного
                                                                                                    аналогового и
                                                                                                    цифрового вещания

  федеральный бюджет -                  15312,8   -      -       -    2042,5  3377,3   4615   5278
  прочие нужды

 5. Предоставление      Роспечать        1483,2   -    667,2    816      -       -       -      -
 государственному
 оператору связи
 субсидий

  федеральный бюджет -                   1483,2   -    667,2    816      -       -       -      -
  прочие нужды

  в том числе:

 а) оплата услуг                         667,2    -    667,2     -       -       -       -      -   обеспечение
 (работ) по реализации                                                                              своевременного
 неотложных мероприятий                                                                             выполнения
 по подготовке                                                                                      подготовительных
 цифрового вещания                                                                                  мероприятий

  федеральный бюджет -                   667,2    -    667,2     -       -       -       -      -
  прочие нужды

 б) возмещение затрат,                    816     -      -      816      -       -       -      -   обеспечение
 связанных с                                                                                        качественной
 осуществлением эфирной                                                                             бесперебойной эфирной
 наземной трансляции                                                                                трансляции в
 общероссийских                                                                                     создаваемой цифровой
 обязательных                                                                                       сети
 общедоступных
 телерадиоканалов

  федеральный бюджет -                    816     -      -      816      -       -       -      -
  прочие нужды

 6. Информационно-      Минкомсвязь       1200    -     51      204     204     247     247    247  насыщение
 разъяснительная        России                                                                      домохозяйств
 кампания                                                                                           цифровыми приемными
                                                                                                    устройствами,
  федеральный бюджет -                    1200    -     51      204     204     247     247    247  подготовка не менее
  прочие нужды                                                                                      95 процентов
                                                                                                    домохозяйств к приему
                                                                                                    каналов цифрового
                                                                                                    эфирного вещания и к
                                                                                                    последующему
                                                                                                    отключению
                                                                                                    аналогового вещания

 7. Управление          Минкомсвязь       279     -     49      46      46      46      46     46   реализация Программы
 реализацией Программы  России                                                                      в установленные сроки
                                                                                                    и с заданным уровнем
  федеральный бюджет -                    279     -     49      46      46      46      46     46   эффективности
  прочие нужды

 Итого по Программе                     121824,6 494  11945,2 17448,8 23691,4 28522,9 24430,3 15292

  в том числе:

  федеральный бюджет -                   76366    -   10829,2  11665  17041,5 16590,3  10765  9475
  всего

   в том числе:

   капитальные                           44151    -    3562    4099    14392   12337   5857   3904
   вложения

   прочие нужды                          32215    -   7267,2   7566   2649,5  4253,3   4908   5571

  внебюджетные                          45458,6  494   1116   5783,8  6649,9  11932,6 13665,3 5817
  источники - всего

  в том числе:

  капитальные вложения                   26970   284    492    1695    1413    6895    10480  5711

  прочие нужды                          18488,6  210    624   4088,8  5236,9  5037,6  3185,3   106
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────
  Источники и  │                    Объем финансирования
  направления  ├────────┬────────────────────────────────────────────────────
 финансирования│ 2009 - │                    в том числе
               │  2015  ├────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────
               │ годы - │2009│ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015
               │ всего  │год │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │ год
───────────────┴────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────
                      I. Средства федерального бюджета

 Всего           76366    -   10829,2  11665  17041,5 16590,3  10765   9475

  в том числе:

  капитальные    44151    -    3562    4099    14392   12337   5857    3904
  вложения

  НИОКР            -      -      -       -       -       -       -      -

  прочие         32215    -   7267,2   7566   2649,5  4253,3   4908    5571

 Минкомсвязь      1479    -     100     250     250     293     293    293
 России

  капитальные      -      -      -       -       -       -       -      -
  вложения

  НИОКР            -      -      -       -       -       -       -      -

  прочие          1479    -     100     250     250     293     293    293

 Роспечать       61662    -   4229,2   4915   16791,5 16072,3  10472   9182

  капитальные    44151    -    3562    4099    14392   12337   5857    3904
  вложения

  НИОКР            -      -      -       -       -       -       -      -

  прочие         17511    -    667,2    816   2399,5  3735,3   4615    5278

 Россвязь        13225    -    6500    6500      -      225      -      -

  капитальные      -      -      -       -       -       -       -      -
  вложения

  НИОКР            -      -      -       -       -       -       -      -

  прочие         13225    -    6500    6500      -      225      -      -

                    II. Средства внебюджетных источников

 Всего          45458,6  494   1116   5783,8  6649,9  11932,6 13665,3  5817

  в том числе:

  капитальные    26970   284    492    1695    1413    6895    10480   5711
  вложения

  НИОКР            -      -      -       -       -       -       -      -

  прочие        18488,6  210    624   4088,8  5236,9  5037,6  3185,3   106

 Итого по       121824,6 494  11945,2 17448,8 23691,4 28522,9 24430,3 15292
 Программе

  в том числе:

  капитальные    71121   284   4054    5794    15805   19232   16337   9615
  вложения

  НИОКР            -      -      -       -       -       -       -      -

  прочие        50703,6  210  7891,2  11654,8 7886,4  9290,9  8093,3   5677".
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. После приложения N 4 дополнить приложением N 4.1 следующего содержания:

"Приложение N 4.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕННЫХ ДУБЛЕЙ
ПАКЕТОВ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий оператору связи - федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на возмещение затрат по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (далее соответственно - субсидии, получатель).

2. Субсидии предоставляются на возмещение расходов:

на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь";

на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству связи, на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условием предоставления субсидий является наличие у получателя договора на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" и договоров на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.

5. Для получения субсидий получатель представляет в Федеральное агентство связи копии договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основе договора о предоставлении субсидии, заключаемого Федеральным агентством связи с получателем в течение 7 дней со дня получения каждого из договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

7. В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются следующие условия:

а) целевое назначение субсидии, условия, сроки и порядок предоставления субсидии, а также сроки проведения мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

б) размер субсидии;

в) право Федерального агентства связи на проведение проверок соблюдения получателем условий, установленных договором;

г) порядок возврата средств, израсходованных получателем, в случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящими Правилами и договором;

д) порядок и сроки представления получателем отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные Федеральным агентством связи;

е) перечень документов, предоставляемых получателем в Федеральное агентство связи в подтверждение произведенных расходов.

8. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации получателю, в размере, подтвержденном документами о произведенных расходах, предоставленными получателем по форме и в сроки, которые установлены Федеральным агентством связи.

9. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Федеральным агентством связи при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.".

9. В приложении N 5 к указанной Программе:

в абзаце втором:

слова "2018 год" заменить словами "2020 год";

слова "10 лет" заменить словами "12 лет";

абзац девятый исключить;

в абзаце тринадцатом:

цифры "123566" заменить цифрами "121824,6";

цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";

слова "(2009 - 2018 годы)" заменить словами "(2009 - 2020 годы)";

цифры "42908" заменить цифрами "50657";

в абзаце четырнадцатом цифры "165976" заменить цифрами "201995";

в абзаце пятнадцатом:

слова "более 10 лет" заменить словами "11 лет";

слова "5 лет" заменить словами "8 лет";

в абзаце шестнадцатом цифры "1,1" заменить цифрами "1,18";

в абзаце семнадцатом цифры "0,68" заменить цифрами "0,57".

10. Приложения N 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

─────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────
    Показатели   │2009 │ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │2015 │2016 │2017 │2018 │2019 │2020 │   За
                 │ год │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │ год │ год │ год │ год │ год │ год │расчетный
                 │     │       │       │       │       │       │     │     │     │     │     │     │ период
─────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────
 Условно-           -     70      70      70      70      70     70    70    70    70    70    70       -
 переменная часть
 текущих издержек
 (себестоимости),
 процентов

 Годовой объем    13748  16626   18742   24996   37908   53476  67746 73462 77340 81218 85096 88974  639332
 реализуемой
 продукции
 отрасли (объем
 продаж),
 млн. рублей

 Инвестиции из     494  11945,2 17448,8 23691,4 28522,9 24430,3 15292   -     -     -     -     -   121824,6
 всех источников
 финансирования
 по Программе -
 всего, млн.
 рублей

  в том числе           10829,2  11665  17041,5 16590,3  10765  9475    -     -     -     -     -     76366
  средства
  федерального
  бюджета -
  всего, млн.
  рублей

   из них:

   капитальные           3562    4099    14392   12337   5857   3904    -     -     -     -     -     44151
   вложения,
   млн. рублей

   внебюджетные    494   1116   5783,8  6649,9  11932,6 13665,3 5817    -     -     -     -     -    45458,6
   средства
   (собственные,
   заемные и
   др.), млн.
   рублей

 Налогооблагаемая 6528   6440    9957    18549   35031   48928  55455 53866 36687 27768 18066 9496      -
 база налога на
 имущество
 организаций,
 млн. рублей

 Рентабельность,   20     20      20      20      20      20     20    20    20    20    20    20       -
 процентов

 Амортизационные   10      9      12      15      17      16     16    17    14    14    13    12       -
 отчисления,
 процентов
 себестоимости

 Материальные      29     28      32      27      25      29     31    32    32    32    32    32       -
 расходы,
 процентов
 себестоимости

 Фонд оплаты       48     46      40      41      42      39     37    37    37    37    37    37       -
 труда, процентов
 себестоимости

 Налог на          2,2    2,2     2,2     2,2     2,2     2,2    2,2   2,2   2,2   2,2   2,2   2,2      -
 имущество
 организаций,
 процентов

 Налог на прибыль  20     20      20      20      20      20     20    20    20    20    20    20       -
 организаций,
 процентов

 Налог на доходы   13     13      13      13      13      13     13    13    13    13    13    13       -
 физических лиц,
 процентов

 Страховые взносы  26    34,2    34,2    30,2    30,2    30,2   30,2  30,2  30,2  30,2  30,2  30,2      -
 в Пенсионный
 фонд Российской
 Федерации, Фонд
 социального
 страхования
 Российской
 Федерации,
 Федеральный фонд
 обязательного
 медицинского
 страхования,
 процентов

 Налог на          18     18      18      18      18      18     18    18    18    18    18    18       -
 добавленную
 стоимость,
 процентов

 Норма дисконта     -      -       -       -       -       -      -     -     -     -     -     -      0,1
 (средняя за
 расчетный
 период)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.

Приложение N 2
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

РАСЧЕТ
КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

──────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────
    Показатели    │2009 │ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │2015  │2016  │2017  │2018  │2019  │2020  │   За
                  │ год │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │расчетный
                  │     │       │       │       │       │       │      │      │      │      │      │      │ период
──────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────
                       Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

 Годовой объем     13748  16626   18742   24996   37908   53476  67746  73462  77340  81218  85096  88974   639332
 реализованной
 продукции отрасли
 без налога на
 добавленную
 стоимость, млн.
 рублей

 Себестоимость     11026  13855   15619   20830   31590   44563  56455  61219  62305  64655  66871  69181   518169
 годового объема
 реализованной
 продукции
 отрасли, млн.
 рублей

 Прибыль от        2722   2771    3124    4166    6318    8913   11291  12244  15036  16563  18225  19793      -
 реализации
 продукции, млн.
 рублей

 Налогооблагаемая  6528   6440    9957    18549   35031   48928  55455  53866  36687  27768  18066   9496      -
 база налога на
 имущество
 организаций, млн.
 рублей

 Налог на           144    142     219     408     771    1076    1220   1185   807    611    397    209       -
 имущество
 организаций, млн.
 рублей

 Налогооблагаемая  2578   2629    2905    3758    5547    7836   10071  11059  14228  15952  17827  19584      -
 прибыль, млн.
 рублей

 Налог на прибыль   516    526     581     752    1109    1567    2014   2212   2846   3190   3565   3917      -
 организаций, млн.
 рублей

 Чистая прибыль,   2062   2103    2324    3006    4438    6269    8057   8847  11383  12761  14262  15667      -
 млн. рублей

 Амортизационные   1088   1238    1847    3144    5363    7251    9136  10186   9011   8919   8710   8570      -
 отчисления в
 структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Материальные      3185   3886    5071    5695    7844    12811  17754  19578  19926  20677  21386  22125      -
 затраты в
 структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Фонд оплаты труда 5246   6400    6320    8631    13124   17455  21121  22556  22956  23822  24638  25489      -
 в структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Налог на          1901   2293    2461    3474    5412    7320    8998   9699  10335  10897  11468  12033      -
 добавленную
 стоимость, млн.
 рублей

 Налог на доходы    682    832     822    1122    1706    2269    2746   2932   2984   3097   3203   3314      -
 физических лиц,
 млн. рублей

 Страховые взносы  1364   2189    2161    2607    3964    5272    6379   6812   6933   7194   7441   7698      -
 в Пенсионный фонд
 Российской
 Федерации, Фонд
 социального
 страхования
 Российской
 Федерации,
 Федеральный фонд
 обязательного
 медицинского
 страхования, млн.
 рублей

 Налоги,           4606   5982    6244    8362    12961   17504  21357  22840  23904  24990  26074  27170      -
 поступающие в
 бюджеты всех
 уровней и
 внебюджетные
 фонды (приток в
 бюджет), млн.
 рублей

 Сальдо от         3150   3341    4171    6150    9801    13520  17193  19032  20393  21681  22972  24237   165641
 операционной
 деятельности.
 Чистый доход
 организаций
 (чистая прибыль и
 амортизационные
 отчисления), млн.
 рублей

 Коэффициент         1   0,9091  0,8264  0,7513   0,683  0,6209  0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 0,3505     -
 дисконтирования
 (норма дисконта
 Е = 0,1)

 Сальдо от         3150   3037    3447    4621    6694    8395    9705   9767   9513   9195   8857   8495    84876
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования.
 Чистый доход
 организаций с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Величина           419  10123,1 14787,1 20077,5 24171,9 20703,6 12959    -      -      -      -      -        -
 инвестиций из
 всех источников
 финансирования
 (оттоки), млн.
 рублей

 Сальдо суммарного 2732   -6782  -10616  -13927  -14371   -7184   4233  19032  20394  21681  22972  24237      -
 потока от
 инвестиционной и
 операционной
 деятельности без
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Величина           419  9202,8  12220,8 15084,5 16509,8 12855,3  7315    -      -      -      -      -     73607,2
 инвестиций из
 всех источников
 финансирования
 (оттоки) с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо суммарного 2732   -6165   -8774  -10464   -9816   -4461   2390   9767   9514   9195   8857   8495      -
 потока от
 инвестиционной и
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо            2732   -3434  -12208  -22671  -32487  -36948  -34558 -24791 -15277 -6083   2774  11269      -
 накопленного
 суммарного потока
 от инвестиционной
 и операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования
 (нарастающим
 итогом). Чистый
 дисконтированный
 доход, млн.
 рублей

 Срок окупаемости    -      -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -       11
 инвестиций
 (период
 возврата), лет

 Индекс доходности   -      -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -      1,15
 (рентабельность
 инвестиций)

                          Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

 Средства            -   10829,2  11665  17041,5 16590,3  10765   9475    -      -      -      -      -        -
 федерального
 бюджета на
 научно-
 исследовательские
 и опытно-
 конструкторские
 работы,
 капитальные
 вложения и прочие
 нужды (отток из
 бюджета), млн.
 рублей

 Налоги,           4606   5982    6244    8362    12961   17504  21357  22840  23904  24990  26075  27170   201995
 поступающие в
 бюджет и
 внебюджетные
 фонды, млн.
 рублей

 Налоги,           4606   5438    5160    6283    8853    10869  12055  11720  11152  10598  10053   9523   106310
 поступающие в
 бюджет и
 внебюджетные
 фонды с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Отток бюджетных     -   9844,7   9640   12803,5 11331,4  6684    5348    -      -      -      -      -     55651,6
 средств с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо суммарного 4606   -4407   -4480   -6521   -2479   4184    6707  11721  11152  10598  10053   9523      -
 потока от
 финансирования и
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Чистый            4606    200    -4281  -10801  -13280   -9096  -2388   9332  20484  31082  41134  50657      -
 дисконтированный
 доход государства
 или бюджетный
 эффект, млн.
 рублей

 Индекс доходности   -      -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -      1,18
 бюджетных средств

 Удельный вес        -    0,91    0,67    0,72    0,58    0,44    0,62    -      -      -      -      -        -
 средств
 федерального
 бюджета в общем
 объеме
 финансирования
 (степень участия
 государства)

 Период возврата     -      -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -        8
 бюджетных
 средств, лет

 Уровень             -      -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -      0,57
 безубыточности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.

Приложение N 3
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. N 617)

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
                Наименование показателей              │Значение показателя
──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────
                              2009 - 2020 годы

 Инвестиций - всего, млн. рублей                            121824,6

      в том числе:

      средства федерального бюджета, млн. рублей              76366

      внебюджетные средства, млн. рублей                     45458,6

                   Показатели коммерческой эффективности

 Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли                 11
 организации, лет

 Индекс доходности (рентабельность) инвестиций                1,15
 по чистой прибыли

 Уровень безубыточности                                       0,57

 Чистый дисконтированный доход в 2020 году, млн.              11269
 рублей

                     Показатели бюджетной эффективности

 Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней                  106310
 и внебюджетные фонды, млн. рублей

 Бюджетный эффект, млн. рублей                                50657

 Индекс доходности (рентабельность) бюджетных                 1,18
 ассигнований по налоговым поступлениям

 Срок окупаемости бюджетных ассигнований                        8
 по налоговым поступлениям, лет
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.".

11. В приложении N 6 к указанной Программе:

в абзаце четвертом слова "(2009 - 2018 годы)" заменить словами "(2009 - 2020 годы)";

в абзаце пятом слова "(2018 год)" заменить словами "(2020 год)";

в абзаце восьмом позиции, касающейся показателей коммерческой эффективности, слова "2018 годы" заменить словами "2020 годы";

в подразделе "Показатели бюджетной эффективности":

в абзаце десятом слова "2 процентов" заменить словами "2,2 процента";

абзац пятнадцатый дополнить словами "в 2009 году и в размере 34,2 процента фонда оплаты труда начиная с 2010 года.".