См. Документы Федерального архивного агентства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА
РОСАРХИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
В целях повышения эффективности деятельности Росархива и подведомственных федеральных государственных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнение работ) и улучшения финансового управления средствами федерального бюджета, а также повышения прозрачности и подотчетности деятельности Росархива, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный план Росархива по повышению эффективности бюджетных расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Начальникам структурных подразделений Росархива обеспечить выполнение закрепленных за ними мероприятий плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя руководителя Росархива Наумова О.В.
И.о. Руководителя
О.В.НАУМОВ
Приложение
к приказу Росархива
от 09.01.2017 N 4
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
РОСАРХИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
НА 2017 Г. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый результат
|
Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия
|
|||
Всего, в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
|||||||
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации
|
||||||||
1.1
|
Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Росархиву на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям
|
Финансово-экономический отдел, юридический отдел, отдел организационной работы и мониторинга
|
2017 г.
|
Уточненные правовые основания, объем и структура расходных обязательств Российской Федерации в области архивного дела
|
Экономия не планируется
|
|||
Ежегодно
|
Уточненный реестр расходных обязательств Росархива
|
Экономия не планируется
|
||||||
1.2
|
Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств, или признание утратившими силу нормативно-правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме
|
Финансово-экономический отдел, юридический отдел, отдел организационной работы и мониторинга
|
Ежегодно
|
Предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств, или признание утратившими силу нормативно-правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме
|
Экономия не планируется
|
|||
2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления
|
||||||||
2.1
|
Прогнозирование потребности в объемах государственных услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными Росархиву
|
Финансово-экономический отдел, профильные отделы
|
Ежегодно
|
Распределение объемов финансирования на выполнение государственных услуг в соответствии с запланированными объемами государственных услуг, оказываемых федеральными государственными учреждениями, подведомственными Росархиву
|
Экономия не планируется
|
|||
2.2
|
Проведение оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты Росархива и субъектов Российской Федерации в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации и с учетом расходов на обеспечение деятельности введенных в эксплуатацию объектов в рамках полномочий Росархива
|
Финансово-экономический отдел
|
2017 - 2018 гг.
|
Оптимизация средств федерального бюджета на строительство лабораторного корпуса ФКУ РГАКФД
|
10000,0
|
10000,0
|
||
2.3
|
Мониторинг достижения запланированных целевых индикаторов подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 гг.", относящиеся к компетенции Росархива
|
Финансово-экономический отдел, отдел организационной работы и мониторинга
|
Ежегодно
|
Обеспечение контроля за достижением целей и задач госпрограммы
|
Экономия не планируется
|
|||
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
|
||||||||
3.1
|
Переход на оказание государственных услуг Росархива в электронной форме
|
Профильные отделы
|
2018 г.
|
Повышение качества информационного обслуживания юридических и физических лиц
|
Экономия не планируется
|
|||
3.2
|
Внедрение нормативных затрат и нормативов на обеспечение функций (деятельности) Росархива и подведомственных учреждений
|
Финансово-экономический отдел
|
Ежегодно
|
Приведение расходов на обеспечение функций (деятельности) Росархива и подведомственных учреждений в соответствие с требованиями законодательства
|
Экономия не планируется
|
|||
4. Повышение эффективности управления государственным имуществом
|
||||||||
4.1
|
Анализ соответствия переданного федерального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Росархиву
|
Финансово-экономический отдел, юридический отдел
|
Ежегодно
|
Подготовка предложений Росархива по передаче излишнего федерального имущества в казну Российской Федерации и/или списанию в установленном порядке
|
Экономия не планируется
|
|||
4.2
|
Осуществление контроля за предоставлением федерального имущества, закрепленного за подведомственными Росархиву учреждениями, в аренду, посредством его предоставления по результатам проведения торгов в установленном порядке
|
Финансово-экономический отдел, юридический отдел
|
Ежегодно
|
Увеличение объема доходов от сдачи в аренду
|
3000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
|
||||||||
5.1
|
Формирование базового перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) архивными учреждениями
|
Профильные отделы, отдел организационной работы и мониторинга
|
I квартал 2017 г.
|
Унификация государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) архивными учреждениями Российской Федерации
|
Экономия не планируется
|
|||
5.2
|
Внесение изменений и дополнений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями, подведомственными Росархиву
|
Отдел организационной работы и мониторинга
|
I квартал текущего года
|
То же
|
Экономия не планируется
|
|||
5.3
|
Разработка, утверждение и доведение до подведомственных Росархиву федеральных бюджетных учреждений государственных заданий и субсидий на их выполнение
|
Отдел организационной работы и мониторинга
|
I квартал текущего года
|
Выполнение государственных заданий в рамках доведенных бюджетных субсидий
|
Экономия не планируется
|
|||
6. Оптимизация государственных закупок
|
||||||||
6.1
|
Совершенствование системы планирования государственных закупок и управления государственными контрактами Росархива
|
Финансово-экономический отдел
|
По мере необходимости
|
Экономия средств федерального бюджета по результатам проведенных конкурсных процедур
|
25000,0
|
7500,0
|
7500,0
|
8000,0
|
6.2
|
Приведение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм государственных контрактов в соответствие с законодательством
|
Финансово-экономический отдел, юридический отдел
|
По мере необходимости
|
Соблюдение требований законодательства
|
Экономия не планируется
|
|||
6.3
|
Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств
|
Финансово-экономический отдел, профильные отделы
|
Ежегодно
|
То же
|
Экономия не планируется
|
|||
7. Повышение энергетической эффективности
|
||||||||
7.1
|
Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для федеральных государственных нужд
|
Финансово-экономический отдел
|
Ежегодно
|
Экономия расходов на оплату коммунальных услуг
|
6000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
8. Повышение качества финансового менеджмента
|
||||||||
8.1
|
Подготовка бюджетных проектировок и обоснований бюджетных ассигнований при формировании проектов федерального
|
Финансово-экономический отдел
|
Ежегодно
|
Обеспечение своевременной и качественной подготовки бюджетных заявок подведомственных учреждений
|
Экономия не планируется
|
|||
9. Совершенствование процедур внутреннего контроля
|
||||||||
9.1
|
Совершенствование системы ведомственной статистической отчетности
|
Отдел организационной работы и мониторинга
|
По мере необходимости
|
Уточнение показателей деятельности подведомственных учреждений
|
Экономия не планируется
|
|||
9.2
|
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства по размещению закупок
|
Финансово-экономический отдел
|
Ежегодно
|
Обеспечение контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов в Росархиве и в подведомственных ему получателей бюджетных средств
|
Экономия не планируется
|
|||
9.3
|
Осуществление процедур внутреннего аудита эффективности и результативности
|
Финансово-экономический отдел
|
Ежегодно
|
Оценка эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений
|
Экономия не планируется
|