См. Документы Министерства иностранных дел Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 августа 2017 г. N 15797

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА,

УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 18936

Приказываю:

Внести изменения в Положение об осуществлении Министерством иностранных дел Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 3 октября 2016 г. N 18936 (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2016 г., регистрационный N 44208), согласно приложению.

Министр

С.ЛАВРОВ

Приложение

к приказу Министерства

иностранных дел

Российской Федерации

от 14 августа 2017 г. N 15797

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСОВОГО АУДИТА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 18936

Внести следующие изменения в Положение об осуществлении Министерством иностранных дел Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 3 октября 2016 г. N 18936:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Внутренний финансовый аудит в Министерстве осуществляется структурным подразделением Министерства и (или) уполномоченными должностными лицами Министерства (далее - субъект аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.";

2) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 9 слово "(обязан)" исключить;

4) в пунктах 9, 10, 12, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 45 слово "(проверяющий)" в соответствующих падежах исключить;

5) абзац первый пункта 23 после слова "руководителя" дополнить словами "или членов";

6) абзац второй пункта 23 после слов "по устному запросу руководителя" дополнить словами "или членов";

7) в абзаце первом пункта 27 слова "45 календарных дней" заменить словами "60 календарных дней";

8) пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Годовой отчет о результатах внутреннего финансового аудита (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, составляется субъектом аудита до 15 марта года, следующего за отчетным, и представляется генеральному директору Министерства.";

9) пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49. В годовом отчете также указываются:

штатная и фактическая численность субъекта аудита;

количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год;

количество проведенных аудиторских проверок;

соответствие сроков проведения аудиторских проверок Плану;

количество проведенных внеплановых аудиторских проверок;

сведения о недостатках и нарушениях, выявленных в ходе проведения аудиторских проверок, в количественном и денежном выражении;

наличие или отсутствие признанных обоснованными возражений со стороны объектов аудита по результатам проведенной аудиторской проверки;

информация о соответствии ведения бюджетного (бухгалтерского) учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

случаи передачи материалов аудиторских проверок в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и (или) правоохранительные органы;

иные решения, связанные с привлечением к ответственности должностных лиц объектов аудита за выявленные в ходе проведения аудиторских проверок нарушения;

иная необходимая информация.";

10) приложение к Положению об осуществлении Министерством иностранных дел Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 3 октября 2016 г. N 18936, изложить в следующей редакции:

"Приложение

к Положению об осуществлении

Министерством иностранных дел

Российской Федерации

внутреннего финансового аудита,

утвержденному приказом

Министерства иностранных дел

Российской Федерации

от 3 октября 2016 г. N 18936

Рекомендуемый образец

                                    АКТ
                           аудиторской проверки

    ___________________________________________________________________
                     (вид и тема аудиторской проверки)
    ___________________________________________________________________
           (наименование объекта внутреннего финансового аудита,
                            проверяемый период)

_______________________                            "__" _________ 20__ года
  (место составления)

    Во исполнение _________________________________________________________
                    (реквизиты решения о проведении аудиторской проверки,
                   N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)
в соответствии с прилагаемой программой ___________________________________
                                          (реквизиты программы аудиторской
                                                     проверки)
___________________________________________________________________________
аудиторской группой в составе:

Фамилия,  инициалы руководителя аудиторской группы - должность руководителя
аудиторской группы,
Фамилии,  инициалы членов аудиторской группы - должности членов аудиторской
группы,

проведена аудиторская проверка ____________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (тема аудиторской проверки)
___________________________________________________________________________
                           (проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________
Краткая информация об объекте внутреннего финансового аудита.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(излагаются результаты аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов
     со ссылкой на документы, прилагаемые к акту аудиторской проверки)

    Приложение: приложения к настоящему Акту NN 1-____ на ____ листах.

Руководитель аудиторской группы
_________________ _______________ ____________________
   (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.)

Члены аудиторской группы:
_________________ _______________ ____________________
   (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.)

Экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:

Руководитель объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченное им лицо)
_________________ _______________ ____________________
   (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.)

"  " ____________ 20__ г.

Ознакомлен(а)

Руководитель объекта внутреннего финансового аудита,
уполномоченное им лицо
_________________ _______________ ____________________
   (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.)
_________________ _______________ ____________________
   (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.)

Экземпляр акта аудиторской проверки получен:

Руководитель объекта внутреннего финансового аудита
(уполномоченное им лицо)
_________________ _______________ ____________________
   (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.)

От  получения  экземпляра  акта  аудиторской  проверки и (или) ознакомления
с актом аудиторской проверки "1"
_____________________________________________________________ отказался.
   (должность руководителя объекта внутреннего финансового
              аудита (уполномоченного им лица))

Руководитель аудиторской группы
_________________ _______________ ____________________
   (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.)

"  " ____________ 20__ г.

--------------------------------

"1" Нужное подчеркнуть в случае отказа руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица) от получения экземпляра акта аудиторской проверки и (или) ознакомления с ним.".

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области