См. Документы Министерства иностранных дел Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 августа 2017 г. N 15797
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 18936
Приказываю:
Внести изменения в Положение об осуществлении Министерством иностранных дел Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 3 октября 2016 г. N 18936 (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2016 г., регистрационный N 44208), согласно приложению.
Министр
С.ЛАВРОВ
Приложение
к приказу Министерства
иностранных дел
Российской Федерации
от 14 августа 2017 г. N 15797
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 18936
Внести следующие изменения в Положение об осуществлении Министерством иностранных дел Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 3 октября 2016 г. N 18936:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Внутренний финансовый аудит в Министерстве осуществляется структурным подразделением Министерства и (или) уполномоченными должностными лицами Министерства (далее - субъект аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.";
2) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом пункта 9 слово "(обязан)" исключить;
4) в пунктах 9, 10, 12, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 45 слово "(проверяющий)" в соответствующих падежах исключить;
5) абзац первый пункта 23 после слова "руководителя" дополнить словами "или членов";
6) абзац второй пункта 23 после слов "по устному запросу руководителя" дополнить словами "или членов";
7) в абзаце первом пункта 27 слова "45 календарных дней" заменить словами "60 календарных дней";
8) пункт 47 изложить в следующей редакции:
"47. Годовой отчет о результатах внутреннего финансового аудита (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, составляется субъектом аудита до 15 марта года, следующего за отчетным, и представляется генеральному директору Министерства.";
9) пункт 49 изложить в следующей редакции:
"49. В годовом отчете также указываются:
штатная и фактическая численность субъекта аудита;
количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год;
количество проведенных аудиторских проверок;
соответствие сроков проведения аудиторских проверок Плану;
количество проведенных внеплановых аудиторских проверок;
сведения о недостатках и нарушениях, выявленных в ходе проведения аудиторских проверок, в количественном и денежном выражении;
наличие или отсутствие признанных обоснованными возражений со стороны объектов аудита по результатам проведенной аудиторской проверки;
информация о соответствии ведения бюджетного (бухгалтерского) учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
случаи передачи материалов аудиторских проверок в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и (или) правоохранительные органы;
иные решения, связанные с привлечением к ответственности должностных лиц объектов аудита за выявленные в ходе проведения аудиторских проверок нарушения;
иная необходимая информация.";
10) приложение к Положению об осуществлении Министерством иностранных дел Российской Федерации внутреннего финансового аудита, утвержденное приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 3 октября 2016 г. N 18936, изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Положению об осуществлении
Министерством иностранных дел
Российской Федерации
внутреннего финансового аудита,
утвержденному приказом
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
от 3 октября 2016 г. N 18936
Рекомендуемый образец
АКТ аудиторской проверки ___________________________________________________________________ (вид и тема аудиторской проверки) ___________________________________________________________________ (наименование объекта внутреннего финансового аудита, проверяемый период) _______________________ "__" _________ 20__ года (место составления) Во исполнение _________________________________________________________ (реквизиты решения о проведении аудиторской проверки, N пункта годового плана внутреннего финансового аудита) в соответствии с прилагаемой программой ___________________________________ (реквизиты программы аудиторской проверки) ___________________________________________________________________________ аудиторской группой в составе: Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы - должность руководителя аудиторской группы, Фамилии, инициалы членов аудиторской группы - должности членов аудиторской группы, проведена аудиторская проверка ____________________________________________ ___________________________________________________________________________ (тема аудиторской проверки) ___________________________________________________________________________ (проверяемый период) Вид аудиторской проверки: _________________________________________________ Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________ Краткая информация об объекте внутреннего финансового аудита. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (излагаются результаты аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту аудиторской проверки) Приложение: приложения к настоящему Акту NN 1-____ на ____ листах. Руководитель аудиторской группы _________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Члены аудиторской группы: _________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления: Руководитель объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченное им лицо) _________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) " " ____________ 20__ г. Ознакомлен(а) Руководитель объекта внутреннего финансового аудита, уполномоченное им лицо _________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) _________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Экземпляр акта аудиторской проверки получен: Руководитель объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченное им лицо) _________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) От получения экземпляра акта аудиторской проверки и (или) ознакомления с актом аудиторской проверки "1" _____________________________________________________________ отказался. (должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица)) Руководитель аудиторской группы _________________ _______________ ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) " " ____________ 20__ г.
--------------------------------
"1" Нужное подчеркнуть в случае отказа руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица) от получения экземпляра акта аудиторской проверки и (или) ознакомления с ним.".