ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2016 г. N 1589

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2018 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505; 2013, N 51, ст. 6862; 2014, N 36, ст. 4867; 2015, N 36, ст. 5051).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2016 г. N 1589

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2018 ГОДЫ"

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

в наименовании слова "(без учета Республики Крым и г. Севастополя)" исключить;

в абзаце третьем цифры "17098246" заменить цифрами "17125407";

в абзаце шестом цифры "83" заменить цифрами "85";

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

цифры "164794,482" заменить цифрами "174035,637";

цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595";

цифры "44181,46" заменить цифрами "43530,667";

цифры "10749,38" заменить цифрами "10098,587";

цифры "54372,75" заменить цифрами "53592,928";

цифры "66240,272" заменить цифрами "76912,042";

цифры "27177,2" заменить цифрами "29060,236";

цифры "39063,072" заменить цифрами "47851,806";

в) в наименовании позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, слова "(без учета Республики Крым и г. Севастополя)" исключить.

2. В разделе I:

а) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"При этом федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (далее - Программа) реализация мероприятий по развитию цифрового телерадиовещания на территории Республики Крым и г. Севастополя предусмотрена начиная с 2016 года, в рамках 5-й очереди создания сетей цифрового эфирного телерадиовещания.";

б) абзацы двадцать пятый и двадцать шестой исключить.

3. В разделе II:

а) в абзаце двадцать первом цифры "17098246" заменить цифрами "17125407";

б) в абзаце двадцать четвертом цифры "83" заменить цифрами "85".

4. В подразделе 1 раздела III:

а) в мероприятии по развитию сети вещания первого мультиплекса (расширение и строительство сети вещания первого мультиплекса) (2009 - 2016 годы):

в наименовании мероприятия цифры "2016" заменить цифрами "2018";

в абзаце первом цифры "4984" заменить цифрами "5028", слово "единицы" заменить словом "единиц";

в абзаце десятом цифры "8234,142" заменить цифрами "8399,612", цифры "4859,173" заменить цифрами "4855,191";

в абзаце одиннадцатом цифры "1332" заменить цифрами "1335", слово "объекта" заменить словом "объектов", цифры "16086,384" заменить цифрами "16009,788", цифры "11646,266" заменить цифрами "11531,088";

в абзаце двенадцатом цифры "1621" заменить цифрами "1624", цифры "22436,394" заменить цифрами "22618,865", цифры "18369,634" заменить цифрами "18393,593";

в абзаце тринадцатом цифры "644" заменить цифрами "638", слово "объекта" заменить словом "объектов", цифры "6073,912" заменить цифрами "6506,105", цифры "5903,406" заменить цифрами "5347,815";

после абзаца тринадцатого дополнить текстом следующего содержания:

"Регионами 5-й очереди создания сетей цифрового эфирного телерадиовещания (2016 - 2018 годы) являются 2 региона, 44 объекта вещания с объемом финансирования - 416,813 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников, в частности Республика Крым и г. Севастополь.

В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 6859,317 млн. рублей, в том числе 3373,17 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Охват населения Дальневосточного федерального округа цифровым эфирным телерадиовещанием первого мультиплекса по завершении мероприятия составит 97,4 процента населения.";

абзац четырнадцатый дополнить словами ", с учетом которых будут предложены мероприятия по обеспечению доступа населения в полном объеме к возможности приема телесигнала первого мультиплекса";

в абзаце пятнадцатом слова "потребуется строительство" заменить словами "может потребоваться строительство";

после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"начало цифровой эфирной трансляции объектов первого мультиплекса;";

в абзаце тридцатом слова "протяженностью ориентировочно 22111 канало-километров" исключить, цифры "2405,436" заменить цифрами "406,721";

б) в мероприятии по строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов (2010 - 2015 годы):

в наименовании мероприятия цифры "2015" заменить цифрами "2018";

в абзаце первом цифры "83" заменить цифрами "84";

после абзаца первого дополнить текстом следующего содержания:

"В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 279,9 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в) мероприятие по созданию сети цифрового вещания второго мультиплекса (2013 - 2018 годы) после абзаца второго дополнить текстом следующего содержания:

"В рамках реализации данного мероприятия объем капитальных вложений по регионам Дальневосточного федерального округа (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) составит 1425,856 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников. Охват населения Дальневосточного федерального округа цифровым эфирным телерадиовещанием второго мультиплекса по завершении мероприятия составит 97,2 процента населения.

По факту завершения указанного мероприятия на всех объектах цифровой сети первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, будет смонтировано оборудование, необходимое для обеспечения 98,1 процента населения Российской Федерации вещанием программ второго мультиплекса.";

г) дополнить текстом следующего содержания:

"Мероприятие по проектированию системы обеспечения
устойчивости функционирования сети телерадиовещания
Российской Федерации (2017 - 2018 годы)

В целях обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания Российской Федерации необходимо осуществить проектные и изыскательские работы по разработке системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала, системы резервирования оборудования трансляции телерадиосигнала и системы резервирования энергоснабжения.

Для разработки системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов с использованием действующих спутниковых линий связи потребуется переоснащение приемного спутникового оборудования, в том числе изменение программного обеспечения блоков системы управления сетью телерадиовещания, замена однотюнерных спутниковых приемников на двухтюнерные приемники и установка двух радиочастотных сплиттеров на каждом объекте цифрового эфирного телерадиовещания, за исключением тех, для которых доставка телерадиосигнала осуществляется с использованием наземных линий связи.

Для определения объема затрат на создание системы резервирования спутниковой доставки телерадиосигнала в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной документации.

Помимо системы резервирования доставки телерадиосигнала до объектов вещания, в целях гарантированной передачи телерадиосигнала от вещателей до телезрителей необходимо обеспечить его резервирование на объектах цифрового эфирного телерадиовещания.

Для создания системы резервирования оборудования трансляции телерадиосигнала необходимо установить на 152 объектах цифрового эфирного телерадиовещания по одному дополнительному резервному передатчику с системой автоматических переключателей и блоком управления. Указанные 152 объекта обеспечивают трансляцией телерадиосигнала населенные пункты численностью более 100 тыс. человек. Каждый резервный передатчик выполняет функцию резерва для передатчиков первого и второго мультиплексов по "схеме 2 + 1". Данная система является более рациональной по сравнению с системой из двух резервных передатчиков отдельно для передатчиков первого и второго мультиплексов и позволяет оперативно вводить в работу резервный передатчик при выходе из строя одного из основных передатчиков.

Для определения объема затрат на создание системы резервирования передающего оборудования в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной и рабочей документации.

Наряду с вышеуказанным, с целью обеспечения гарантированного и непрерывного распространения социально значимой информации необходимо создание системы резервирования энергоснабжения, в рамках которой планируется осуществить поставки дизель-генераторных установок в контейнерах антивандального изготовления, а также выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для тех объектов цифрового эфирного телерадиовещания, на которых резервное электроснабжение отсутствует.

Для определения объема затрат на создание системы резервирования энергоснабжения в рамках данного мероприятия осуществляется разработка проектно-сметной и рабочей документации.

Разработка проектно-сметной и рабочей документации, необходимой для построения системы резервирования доставки, распространения сигнала в цифровом формате и обеспечения надежности энергоснабжения объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, осуществляется за счет средств внебюджетных источников.".

5. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры "164794,482" заменить цифрами "174035,637", цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595";

б) в абзаце пятом цифры "98554,21" заменить цифрами "97123,595", цифры "59,8" заменить цифрами "55,8", цифры "44354,33" заменить цифрами "43703,537", цифры "38956,235" заменить цифрами "38176,413";

в) в абзаце шестом цифры "10749,38" заменить цифрами "10098,587";

г) в абзаце седьмом цифры "66240,272" заменить цифрами "76912,042", цифры "36125,977" заменить цифрами "39348,383", цифры "30114,295" заменить цифрами "37563,659".

6. Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2018 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2016 г. N 1589)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2018 ГОДЫ"

Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Базовые данные 2008 года
Количественные значения
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Целевые индикаторы
1.
Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевизионным вещанием
тыс. человек
1600
1600
1600
1200
1200
-
-
-
-
-
-
2.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов в местах постоянного проживания <*>
процентов
33
40
60
80
99
100
100
100
100
100
100
3.
Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) <*>
кв. км
-
-
3189000
4415000
7678600
9096774
15464568
17098246
17125407
17125407
17125407
4.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного проживания
процентов
-
-
-
-
-
-
49
62,8
66
69,1
98,1
5.
Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и охваченного телерадио-оповещением о чрезвычайных ситуациях в местах постоянного проживания
процентов
-
-
15
31
52,2
76,7
85,3
91,4
94
98,2
98,4
6.
Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов
единиц
-
2
17
41
62
81
82
83
85
85
85
7.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)
единиц
-
-
16
24
52
74
80
83
85
85
85
8.
Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)
единиц
-
-
4
6
8
24
40
54
68
83
85
9.
Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевизионным вещанием в местах постоянного проживания
процентов
15
13
10
6
6
6
6
6
6
1,8
1,6
Показатели
10.
Количество введенных в эксплуатацию (ежегодно):
а) объектов опытных зон цифрового вещания
единиц
-
40
16
2
-
-
-
-
-
-
-
б) объектов сети цифрового вещания первого мультиплекса
единиц
-
-
659
440
499
978
740
653
586
397
18
в) центров формирования мультиплексов
единиц
-
-
22
17
29
12
1
2
-
1
-
г) объектов сетей цифрового вещания второго мультиплекса
единиц
-
-
-
-
-
-
1623
891
276
177
2061
д) объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов
единиц
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
192
11.
Количество объектов первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)
единиц
-
40
982
1475
2969
3941
4673
4975
5006
5010
5028

--------------------------------

<*> Нарастающим итогом с поддержанием на уровне достигнутого результата.".

7. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2018 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2016 г. N 1589)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2018
ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятий, источники и направления финансирования
Государственные заказчики
2009 - 2018 годы - всего
В том числе
Ожидаемые результаты
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 <*> год
1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания
83051,92
494
4678
7981
17074,627
14885,005
10621,001
7696,603
6003,811
3090,875
10526,998
создание сетей наземного цифрового эфирного вещания двух мультиплексов с охватом до 98,1 процента населения в местах постоянного проживания. Создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей. Снижение с 15 до 1,6 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением
федеральный бюджет - всего
43703,537
-
3562
4099
14591
11876,75
6383,58
1918
1273,207
-
-
в том числе:
капитальные вложения
Роспечать
42781,437
-
3562
4099
14234
11311,65
6383,58
1918
1273,207
-
-
из них:
бюджетные инвестиции
33206,65
-
3562
4099
14234
11311,65
-
-
-
-
-
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям
9574,787
-
-
-
-
-
6383,58
1918
1273,207
-
-
прочие нужды
922,1
-
-
-
357
565,1
-
-
-
-
-
Роспечать
697,1
-
-
-
357
340,1
-
-
-
-
-
Россвязь
225
-
-
-
-
225
-
-
-
-
-
внебюджетные источники - всего
39348,383
494
1116
3882
2483,627
3008,255
4237,421
5778,603
4730,604
3090,875
10526,998
в том числе:
капитальные вложения
29060,236
284
492
1695
1214,06
1467,45
2588,526
5030,973
4241,427
2583,254
9463,546
Роспечать
29037,736
284
492
1695
1214,06
1467,45
2566,026
5030,973
4241,427
2583,254
9463,546
Россвязь
22,5
-
-
-
-
-
22,5
-
-
-
-
прочие нужды
10288,147
210
624
2187
1269,567
1540,805
1648,895
747,63
489,177
507,621
1063,452
Роспечать
10275,447
210
624
2187
1269,567
1528,105
1648,895
747,63
489,177
507,621
1063,452
Россвязь
12,7
-
-
-
-
12,7
-
-
-
-
-
а) разработка системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам
596,14
54
221
300
21,14
-
-
-
-
-
-
создание системных проектов, необходимых для построения наземных цифровых телевизионных сетей по всем субъектам Российской Федерации
внебюджетные источники - прочие нужды
Роспечать
596,14
54
221
300
21,14
-
-
-
-
-
-
б) развитие сети вещания первого мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания первого мультиплекса)
54357,904
284
3472
7000
15560,901
13189,255
8673,198
3229,918
2425,056
417,005
106,571
создание цифровой наземной сети распространения первого мультиплекса с охватом до 98,4 процента населения в местах постоянного проживания
федеральный бюджет - капитальные вложения
Роспечать
40127,687
-
2862
3577
13400
10830,854
6266,626
1918
1273,207
-
-
из них:
бюджетные инвестиции
30669,854
-
2862
3577
13400
10830,854
-
-
-
-
-
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям
9457,833
-
-
-
-
-
6266,626
1918
1273,207
-
-
внебюджетные источники - капитальные вложения
Роспечать
7144,938
284
420
1627
985,471
1037,946
1213,1
660,726
713,934
97,19
105,571
внебюджетные источники - прочие нужды
Роспечать
7085,279
-
190
1796
1175,43
1320,455
1193,472
651,192
437,915
319,815
1
в) строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов
4128,43
-
772
590
1062,589
769,06
281,228
-
-
338,525
315,028
снижение с 15 до 1,6 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением. Создание 84 центров формирования мультиплексов, обеспечивающих прием каналов со спутников и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона
федеральный бюджет - капитальные вложения
Роспечать
2535
-
700
522
834
362,046
116,954
-
-
-
-
из них:
бюджетные инвестиции
2418,046
-
700
522
834
362,046
-
-
-
-
-
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям
116,954
-
-
-
-
-
116,954
-
-
-
-
внебюджетные источники - капитальные вложения
Роспечать
1593,43
-
72
68
228,589
407,014
164,274
-
-
338,525
315,028
г) оснащение контрольно-измерительным оборудованием
1242,663
156
213
91
429,997
348,896
3,77
-
-
-
-
создание технической базы, обеспечивающей возможность настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания
федеральный бюджет - прочие нужды
Роспечать
697,1
-
-
-
357
340,1
-
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
Роспечать
545,563
156
213
91
72,997
8,796
3,77
-
-
-
-
д) создание сети вещания второго мультиплекса
16719,433
-
-
-
-
221,344
1640,305
4020,885
3306,055
2084,045
5446,799
создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих во второй мультиплекс, с охватом до 98,1 процента населения в местах постоянного проживания
внебюджетные источники - капитальные вложения
Роспечать
15646,468
-
-
-
-
22,49
1188,652
3924,447
3260,393
2037,539
5212,947
внебюджетные источники - прочие нужды
Роспечать
1072,965
-
-
-
-
198,854
451,653
96,438
45,662
46,506
233,852
е) организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов
378,95
-
-
-
-
356,45
22,5
-
-
-
-
формирование 5 временных дублей первого федерального мультиплекса, доставка их в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" для передачи на всю территорию Российской Федерации с целью обеспечения удобного просмотра населением телевизионных программ высокой четкости с заданным уровнем качества, надежности, устойчивости
федеральный бюджет - капитальные вложения
Роспечать
118,75
-
-
-
-
118,75
-
-
-
-
-
из них:
бюджетные инвестиции
118,75
-
-
-
-
118,75
-
-
-
-
-
федеральный бюджет - прочие нужды
Россвязь
225
-
-
-
-
225
-
-
-
-
-
внебюджетные источники - капитальные вложения
Россвязь
22,5
-
-
-
-
-
22,5
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
Россвязь
12,7
-
-
-
-
12,7
-
-
-
-
-
ж) создание дополнительных мультиплексов в крупных городах
3800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3800
создание объектов цифровой сети распространения каналов, входящих в дополнительные мультиплексы, в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек
внебюджетные источники - капитальные вложения
Роспечать
3800
-
-
-
-
-
-
-
-
3800
з) создание единой автоматизированной системы контроля и управления сетью цифрового вещания
938,4
-
-
-
-
-
-
445,8
272,7
149,9
70
создание автоматизированной системы контроля и управления сетью цифрового телевизионного вещания, выполняющей функции: централизованного учета технологического оборудования и элементов инфраструктуры в масштабах всей сети вещания; автоматизированного контроля функционирования технических средств и качества технологических процессов, связанных с предоставлением услуг; обеспечения эффективного оперативного управления
внебюджетные источники - капитальные вложения
Роспечать
852,9
-
-
-
-
-
-
445,8
267,1
110
30
внебюджетные источники - прочие нужды
Роспечать
85,5
-
-
-
-
-
-
-
5,6
39,9
40
и) мероприятие по проектированию системы обеспечения устойчивости функционирования сети телерадиовещания
890
-
-
-
-
-
-
-
-
101,4
788,6
разработка проектно-сметной и рабочей документации, необходимых для построения системы резервирования доставки и распространения сигнала в цифровом формате и обеспечения надежности энергоснабжения объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания
внебюджетные источники - прочие нужды
Роспечать
890
-
-
-
-
-
-
-
-
101,4
788,6
2. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания
50563,659
-
6500
8401,8
2943,2
3628,621
2689,215
1274,93
7004,764
8066,179
10054,95
обеспечение 100 процентов населения возможностью приема обязательных общедоступных телерадиоканалов. Создание космических аппаратов, предназначенных для доставки и распределения цифровых телерадиоканалов по всей территории Российской Федерации
федеральный бюджет - прочие нужды
13000
-
6500
6500
-
-
-
-
-
-
-
Россвязь
13000
-
6500
6500
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
37563,659
-
-
1901,8
2943,2
3628,621
2689,215
1274,93
7004,764
8066,179
10054,95
Россвязь
12712,644
-
-
1901,8
2943,2
3628,621
2689,215
1141,916
306,206
78,086
23,6
Минкомсвязь России
24851,015
-
-
-
-
-
-
133,014
6698,558
7988,093
10031,35
а) создание космического аппарата "Экспресс-АМ5"
7358,599
-
3500
3000
199,4
55,459
346,488
192,939
64,313
-
-
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на зоны А и Б
федеральный бюджет - прочие нужды
Россвязь
6500
-
3500
3000
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
Россвязь
858,599
-
-
-
199,4
55,459
346,488
192,939
64,313
-
-
б) создание космического аппарата "Экспресс-АМ6"
7174,52
-
3000
3500
235,9
93,374
120,114
7,189
163,457
54,486
-
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на зоны Г и М
федеральный бюджет - прочие нужды
Россвязь
6500
-
3000
3500
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники - прочие нужды
Россвязь
674,52
-
-
-
235,9
93,374
120,114
7,189
163,457
54,486
-
в) создание космического аппарата "Экспресс-АМ7"
7088,074
-
-
-
1808,4
2899,797
1641,344
723,908
14,625
-
-
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на зоны Г и М
внебюджетные источники - прочие нужды
Россвязь
7088,074
-
-
-
1808,4
2899,797
1641,344
723,908
14,625
-
-
г) создание космического аппарата "Экспресс-АМ8"
4091,451
-
-
1901,8
699,5
579,991
581,269
217,88
63,811
23,6
23,6
космический аппарат, предназначенный для запуска на орбиту в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на зону М
внебюджетные источники - прочие нужды
Россвязь
4091,451
-
-
1901,8
699,5
579,991
581,269
217,88
63,811
23,6
23,6
д) создание многофункционального космического аппарата "Ямал-601"
24851,015
-
-
-
-
-
-
133,014
6698,558
7988,093
10031,35
космический аппарат "Ямал-601", предназначенный для организации резервных каналов трансляции федеральных мультиплексов на зоны В, Г и М
внебюджетные источники - прочие нужды
Минкомсвязь России
24851,015
-
-
-
-
-
-
133,014
6698,558
7988,093
10031,35
3. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"
749,23
-
-
-
158
67,43
-
523,8
-
-
-
создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации, что обеспечит сохранность, пополнение и использование коллекции аудиовизуальных материалов в объеме 20 Пбайт
федеральный бюджет - капитальные вложения
Роспечать
749,23
-
-
-
158
67,43
-
523,8
-
-
-
из них:
бюджетные инвестиции
225,43
-
-
-
158
67,43
-
-
-
-
-
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям
523,8
-
-
-
-
-
-
523,8
-
-
-
4. Предоставление государстве иному оператору связи субсидий
38843,613
-
667,2
816
2042,5
3208,435
3907,07
4145,21
7018,4
8519,399
8519,399
федеральный бюджет - прочие нужды
38843,613
-
667,2
816
2042,5
3208,435
3907,07
4145,21
7018,4
8519,399
8519,399
в том числе:
а) оплата услуг (работ) по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания
667,2
-
667,2
-
-
-
-
-
-
-
-
обеспечение своевременного выполнения подготовительных мероприятий
федеральный бюджет - прочие нужды
Роспечать
667,2
-
667,2
-
-
-
-
-
-
-
-
б) возмещение затрат, связанных с осуществлением эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов
38176,413
-
-
816
2042,5
3208,435
3907,07
4145,21
7018,4
8519,399
8519,399
обеспечение качественной бесперебойной эфирной трансляции в создаваемой цифровой сети
федеральный бюджет - прочие нужды
Роспечать
38176,413
-
-
816
2042,5
3208,435
3907,07
4145,21
7018,4
8519,399
8519,3 99
5. Информационно-разъяснительная кампания
559,485
-
51
204
204
34,65
34,65
31,185
-
-
-
проведен комплекс информационно-разъяснительных мероприятий в целях увеличения доли домохозяйств, готовых к приему цифрового эфирного вещания и отключению аналогового эфирного телевизионного вещания
федеральный бюджет - прочие нужды
Минкомсвязь России
559,485
-
51
204
204
34,65
34,65
31,185
-
-
-
6. Управление реализацией Программы
267,73
-
49
46
46
43,7
43,7
39,33
-
-
-
реализация Программы в установленные сроки и с заданным уровнем эффективности
федеральный бюджет - прочие нужды
Минкомсвязь России
267,73
49
46
46
43,7
43,7
39,33
-
-
-
Всего по Программе
174035,637
494
11945,2
17448,8
22468,327
21867,841
17295,636
13711,058
20026,975
19676,453
29101,347
в том числе:
-
федеральный бюджет - всего
97123,595
-
10829,2
11665
17041,5
15230,965
10369
6657,525
8291,607
8519,399
8519,399
в том числе:
-
капитальные вложения
43530,667
-
3562
4099
14392
11379,08
6383,58
2441,8
1273,207
-
-
из них:
-
бюджетные инвестиции
33432,08
-
3562
4099
14392
11379,08
-
-
-
-
-
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям
10098,587
-
-
-
-
-
6383,58
2441,8
1273,207
-
-
прочие нужды
53592,928
-
7267,2
7566
2649,5
3851,885
3985,42
4215,725
7018,4
8519,399
8519,399
внебюджетные источники - всего
76912,042
494
1116
5783,8
5426,827
6636,876
6926,636
7053,533
11735,368
11157,054
20581,948
в том числе:
-
капитальные вложения
29060,236
284
492
1695
1214,06
1467,45
2588,526
5030,973
4241,427
2583,254
9463,546
прочие нужды
47851,806
210
624
4088,8
4212,767
5169,426
4338,11
2022,56
7493,941
8573,8
11118,402

--------------------------------

<*> Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета будет уточняться при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".

8. Пункт 6 приложения N 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"6. Если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации, перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.".

9. Приложение N 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2018 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2016 г. N 1589)

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2018
ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники и направления финансирования
2009 - 2018 годы - всего
В том числе
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018<*> год
I. Средства федерального бюджета
Всего
97123,595
-
10829,2
11665
17041,5
15230,965
10369
6657,525
8291,607
8519,399
8519,399
в том числе:
капитальные вложения
43530,667
-
3562
4099
14392
11379,08
6383,58
2441,8
1273,207
-
-
из них:
бюджетные инвестиции
33432,08
-
3562
4099
14392
11379,08
-
-
-
-
-
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям
10098,587
-
-
-
-
-
6383,58
2441,8
1273,207
-
-
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие нужды
53592,928
-
7267,2
7566
2649,5
3851,885
3985,42
4215,725
7018,4
8519,399
8519,399
Минкомсвязь России (прочие нужды)
827,215
-
100
250
250
78,35
78,35
70,515
-
-
-
Роспечать - всего
83071,38
-
4229,2
4915
16791,5
14927,615
10290,65
6587,01
8291,607
8519,399
8519,399
в том числе:
капитальные вложения
43530,667
-
3562
4099
14392
11379,08
6383,58
2441,8
1273,207
-
-
из них:
бюджетные инвестиции
33432,08
-
3562
4099
14392
11379,08
-
-
-
-
-
субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям
10098,587
-
-
-
-
-
6383,58
2441,8
1273,207
-
-
прочие нужды
39540,713
-
667,2
816
2399,5
3548,535
3907,07
4145,21
7018,4
8519,399
8519,399
Россвязь (прочие нужды)
13225
-
6500
6500
-
225
-
-
-
-
-
II. Средства внебюджетных источников
Всего
76912,042
494
1116
5783,8
5426,827
6636,876
6926,636
7053,533
11735,368
11157,054
20581,948
в том числе:
капитальные вложения
29060,236
284
492
1695
1214,06
1467,45
2588,526
5030,973
4241,427
2583,254
9463,546
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие нужды
47851,806
210
624
4088,8
4212,767
5169,426
4338,11
2022,56
7493,941
8573,8
11118,402
III. Общепрограммные расходы
Всего по Программе
174035,637
494
11945,2
17448,8
22468,327
21867,841
17295,636
13711,058
20026,975
19676,453
29101,347
в том числе:
-
капитальные вложения
72590,903
284
4054
5794
15606,06
12846,53
8972,106
7472,773
5514,634
2583,254
9463,546
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
прочие нужды
101444,734
210
7891,2
11654,8
6862,267
9021,311
8323,53
6238,285
14512,341
17093,199
19637,801

--------------------------------

<*> Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета будет уточняться при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".