ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2008 г. N 705

О ПРОГРАММЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2009 - 2015 ГОДЫ)

В соответствии с Федеральным законом "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы).

2. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в установленном порядке бюджетные ассигнования для выполнения Программы, утвержденной настоящим Постановлением.

3. Министерству финансов Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" обеспечить предоставление в установленном порядке субсидий на выполнение возложенных на Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" государственных функций управления в установленной сфере деятельности согласно приложению N 1.

4. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" до 1 января 2010 г. внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о внесении в федеральные целевые программы изменений в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

5. Прекратить в установленном порядке с 1 января 2009 г. реализацию федеральной целевой программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2006 г. N 605 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 42, ст. 4380).

6. Министерству финансов Российской Федерации с 1 января 2009 г. обеспечить в установленном порядке предоставление бюджетных ассигнований по главе "Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" классификации расходов бюджетов на развитие атомного энергопромышленного комплекса в рамках Программы, утвержденной настоящим Постановлением, в качестве имущественного взноса Российской Федерации согласно приложению N 2.

7. Министерству финансов Российской Федерации в 2009 году обеспечить в установленном порядке предоставление бюджетных ассигнований по главе "Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" классификации расходов бюджетов в виде имущественного взноса Российской Федерации согласно приложению N 3.

8. Предоставление в 2009 году субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" осуществляется путем перечисления в установленном порядке соответствующих средств на расчетный счет Корпорации, открытый в кредитной организации.

9. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в установленном порядке ежегодно обеспечивать внесение изменений в Программу, утвержденную настоящим постановлением, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 20 сентября 2008 г. N 705

ПРОГРАММА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2009 - 2015 ГОДЫ)

I. ВВЕДЕНИЕ

Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы) (далее - Программа), разработанная в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - Федеральный закон) и Программой развития атомной отрасли Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2006 г., предусматривает мероприятия по комплексной и системной реализации задач, поставленных перед атомной отраслью Российской Федерации, включая выполнение мероприятий, определенных соответствующими федеральными и отраслевыми (ведомственными) целевыми программами.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на достижение стратегических целей атомной отрасли Российской Федерации, призванных обеспечить:

геополитические интересы Российской Федерации и поддержание ее ядерного щита на количественном и тактико-техническом уровне, гарантирующем проведение политики ядерного сдерживания;

энергонезависимость и гарантированное энергоснабжение населения и экономики страны при безусловном выполнении норм ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии;

создание компании, объединяющей организации атомного энергопромышленного комплекса, способной стать доминирующим участником мирового рынка ядерных технологий;

инновационное развитие отрасли, включая разработку ядерных реакторных установок нового поколения и технологию замкнутого топливного цикла.

Достижение поставленных целей осуществляется путем расширенного воспроизводства продукции атомной отрасли Российской Федерации на основе развития ядерного оружейного, атомного энергопромышленного и научно-технического комплексов, а также комплекса по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, сохранения единства технологических цепочек на базе инновационного развития, повышения международной конкурентоспособности продукции и услуг, совершенствования механизма государственного управления использованием атомной энергии.

В связи с этим Программа предусматривает:

выполнение в полном объеме заданий, установленных государственной программой вооружения, государственным оборонным заказом, федеральными целевыми программами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области ядерного сдерживания;

обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности при использовании атомной энергии, совершенствование системы государственных гарантий безопасности при использовании атомной энергии;

создание государственных систем обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, вывода объектов использования атомной энергии из эксплуатации, включая решение накопленных и отложенных проблем;

обеспечение инновационного развития атомного энергопромышленного комплекса, направленного на укрепление позиций российских организаций на мировом рынке ядерных материалов, оборудования и технологий;

комплексное развитие научного потенциала отрасли, обеспечивающего расширение фундаментальных и прикладных исследований, разработку технологии замыкания ядерного топливного цикла, разработку проектов ядерных энергоустановок нового поколения и создание стендовой базы для их апробации, расширение сферы применения ядерных технологий в различных отраслях экономики и медицины;

создание высокоэффективной системы управления атомной отраслью Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа осуществляется в 2009 - 2015 годах. Предложения о внесении изменений в Программу во исполнение актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, касающихся деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - Госкорпорация "Росатом"), включая принятие новых целевых программ, вносятся Госкорпорацией "Росатом" в Правительство Российской Федерации в установленном порядке на основании решений ее наблюдательного совета.

Программа, ее мероприятия, показатели и индикаторы также могут быть изменены при принятии в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации решений в части уточнения макроэкономических параметров и сценарных условий, актуализации приоритетных задач развития отдельных отраслей и направлений деятельности, при уточнении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, а также по итогам государственного регулирования цен на соответствующие виды продукции и при принятии Правительством Российской Федерации расчетной модели оптового рынка электрической энергии (мощности) или иных правил на рынке электрической энергии (мощности).

Программа объединяет мероприятия, реализуемые в соответствии с принятыми в установленном порядке федеральными целевыми программами, заданиями государственного оборонного заказа и международными обязательствами в области использования атомной энергии, а также мероприятия по реализации государственных полномочий в установленной сфере деятельности, исполнение которых возложено на Госкорпорацию "Росатом" Федеральным законом.

Мероприятия Программы сгруппированы по следующим основным направлениям деятельности Госкорпорации "Росатом":

направление 1 "Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса";

направление 2 "Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности";

направление 3 "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России";

направление 4 "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации";

направление 5 "Осуществление государственных полномочий в сфере управления использованием атомной энергии, реализация социальной и кадровой политики в организациях и на предприятиях Госкорпорации "Росатом".

Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа.

Первый этап (2009 - 2011 годы) представляет собой переходный период, в течение которого осуществляется реорганизация подведомственных предприятий и учреждений в порядке, установленном Федеральным законом. При этом Госкорпорация "Росатом" является государственным заказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении федеральных целевых программ "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)", "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" и "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы.

На первом этапе обеспечивается выполнение организациями и предприятиями Госкорпорации "Росатом" в полном объеме мероприятий, включенных в указанные федеральные целевые программы, и достижение их целевых показателей и индикаторов.

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", с 2009 года будет осуществляться в соответствии с Программой. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий указанной федеральной целевой программы, передаются Госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

На втором этапе (2012 - 2015 годы) завершаются мероприятия по реорганизации предприятий и учреждений отрасли и обеспечению функционирования Госкорпорации "Росатом" как единого организационно-правового, производственно-технологического и научно-технического комплекса атомной отрасли Российской Федерации. В этот период должны быть выполнены основные мероприятия по формированию атомного энергопромышленного комплекса России, созданию условий для формирования финансовых ресурсов и научно-технической базы для инновационного развития атомной отрасли Российской Федерации.

На втором этапе по решению наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" обеспечивается разработка программы деятельности Госкорпорации "Росатом" на следующий долгосрочный период.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия по направлению 1 "Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса" включают мероприятия, направленные на создание современной, экономически эффективной, консолидированной структуры, способной гибко реагировать на изменения военно-политической обстановки и возникающие угрозы, обеспечивающей реализацию политики Российской Федерации в области гарантированного ядерного сдерживания в условиях отсутствия натурных ядерных испытаний, ограничения стратегического наступательного потенциала, развертывания противоракетной обороны США, возрастающей роли нестратегического ядерного оружия, новых повышенных требований по безопасности и защищенности от террористических действий, выполнение которых предусмотрено федеральными целевыми программами "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" и "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)", а также заданиями государственного оборонного заказа.

Одновременно в течение первого этапа реализации Программы должна быть подготовлена программа развития и реформирования ядерного оружейного комплекса. Мероприятия этой программы должны быть направлены на создание исследовательского комплекса, способного в долгосрочной перспективе обеспечить конкурентоспособность ядерного оружейного комплекса России.

Основными целевыми показателями реализации мероприятий по направлению 1 являются:

ежегодное выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме;

выполнение показателей, установленных соответствующими федеральными целевыми программами;

выполнение в 2009 - 2011 годах комплекса мероприятий по реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий.

Мероприятия по направлению 1 "Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса" и объемы их финансирования представлены в приложениях N 1 (совершенно секретно) и 2 (совершенно секретно).

Мероприятия по направлению 2 "Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности" включают мероприятия федеральных целевых программ "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года", а также мероприятия, финансируемые за счет средств резервов, предназначенных для обеспечения безопасности особо опасных производств и объектов на всех стадиях жизненного цикла и развития и формируемых в соответствии со статьей 264 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основными целевыми показателями выполнения мероприятий по направлению 2 являются:

в 2008 - 2011 годах:

завершение реорганизации соответствующих федеральных государственных унитарных предприятий и создание инфраструктурных комплексов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;

развитие нормативной правовой базы по вопросу обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии;

в 2012 - 2015 годах:

ввод в эксплуатацию хранилищ отработавшего ядерного топлива общим объемом 44 тыс. тонн;

ввод в эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов общим объемом 19,6 тыс. куб. метров;

подготовка к выводу из эксплуатации 181 ядерно и радиационно опасного объекта;

ликвидация 36 остановленных ядерно и радиационно опасных объектов;

реабилитация 1482 тыс. кв. метров радиационно загрязненных территорий.

В результате выполнения мероприятий Программы будут созданы новые технологии по промышленной переработке отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, а также опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий.

Объемы финансирования мероприятий по направлению 2 "Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности" представлены в приложении N 3.

Мероприятия по направлению 3 "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России" включают мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", а также мероприятия, выполняемые организациями атомного энергопромышленного комплекса по развитию мощностей ядерного топливного цикла.

Основным результатом реализации Программы в части развития атомного энергопромышленного комплекса России является доведение в 2015 году общей мощности атомных электростанций до 33 ГВт и годовой выработки электроэнергии атомными электростанциями до 234,4 млрд. кВт.ч, что составит 145 процентов от уровня 2008 года.

Другим важным итогом реализации Программы станет обеспечение темпов ввода энергоблоков установленной электрической мощностью не менее 2 ГВт в год за счет собственных средств Госкорпорации "Росатом" после 2015 года.

При принятии в установленном порядке Правительством Российской Федерации решения о сооружении Балтийской атомной электрической станции перечень мероприятий будет дополнен мероприятиями с соответствующей корректировкой потребности в инвестиционных ресурсах и источников финансирования.

Показатели и индикаторы реализации мероприятий по направлению 3 представлены в приложении N 4, перечень мероприятий по направлению 3 - в приложении N 5, объемы финансирования по направлению 3 - в приложении N 6.

Мероприятия по направлению 4 "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации" реализуются в соответствии с федеральными целевыми программами "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы", "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы.

Основными результатами реализации Программы по направлению 4 будут:

завершение к 2012 году структурных преобразований научного комплекса атомной отрасли Российской Федерации и создание современной инфраструктуры для проведения научных исследований по разработке ядерных реакторных установок нового поколения, формирование единого научного центра;

переход к инновационным технологиям развития атомной энергетики.

После утверждения федеральной целевой программы по вопросам ядерных энерготехнологий нового поколения Программа будет дополнена мероприятиями, которые направлены на решение следующих задач:

разработка научно-технологических направлений инновационной атомной энергетики, включая разработку перспективных технологий реакторов четвертого поколения, создание новых экспериментальных стендов и специального оборудования, модернизацию и развитие экспериментально-стендовой базы, разработку технологий и создание производства смешанного оксидного топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800, разработку материалов и технологий замкнутого топливного цикла для ядерных энергетических систем с реакторами на быстрых и тепловых нейтронах нового поколения;

разработка технологии производства смешанного оксидного топлива и строительство топливного модуля в рамках опытно-демонстрационного центра;

завершение проектирования пристанционного комплекса ядерного топливного цикла.

Объемы финансирования мероприятий по направлению 4 представлены в приложении N 7.

Мероприятия по направлению 5 "Осуществление государственных полномочий в сфере управления использованием атомной энергии, реализация социальной и кадровой политики в организациях и на предприятиях Госкорпорации "Росатом" включают следующие мероприятия:

обеспечение безопасного использования атомной энергии;

проведение мониторинга ядерной и радиационной безопасности;

учет и контроль ядерных материалов;

управление государственным запасом специального сырья и делящихся материалов;

обеспечение физической защиты ядерных материалов и объектов использования атомной энергии;

выполнение государственных заданий в установленной сфере деятельности;

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

выполнение международных обязательств в части режима нераспространения ядерного оружия;

нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности Госкорпорации "Росатом";

разработка и утверждение концепции социальной политики Госкорпорации "Росатом", включая создание системы добровольного медицинского страхования работников атомной отрасли Российской Федерации, системы дополнительного пенсионного обеспечения указанных работников и разработку мер их социальной поддержки;

разработка и утверждение концепции централизованной системы кадрового мониторинга, аудита и ротации кадров;

создание национального ядерного университета;

выполнение обязательств Российской Федерации по реализации проекта международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, предусмотренных Соглашением о создании Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР и Соглашением о привилегиях и иммунитетах Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР. В рамках мероприятий по выполнению международного проекта ИТЭР обязательством Российской Стороны является создание и поставка на площадку строительства высокотехнологичного оборудования основных систем реактора по закрепленной за Российской Федерацией номенклатуре.

В целом в сфере международного сотрудничества деятельность Госкорпорации "Росатом" направлена на реализацию следующих задач:

обеспечение выполнения российскими организациями международных конвенций в установленной сфере деятельности;

развитие многоуровневой системы отношений с иностранными государствами и международными организациями и выполнение международных обязательств Российской Федерации, входящих в компетенцию Госкорпорации "Росатом":

обеспечение расширения доступа российских компаний, производимых ими товаров и услуг на мировой рынок, снятие дискриминационных ограничений в отношении деятельности российских компаний;

участие в совершенствовании правовой базы в области внешнеэкономической деятельности;

обеспечение условий для построения стратегических корпоративных альянсов и осуществления крупных международных проектов;

расширение и систематизация российского участия в деятельности Международного агентства по атомной энергии и других международных организаций в установленной сфере деятельности.

На выполнение определенных Федеральным законом государственных полномочий в установленной сфере деятельности Госкорпорация "Росатом" получает субсидии за счет средств федерального бюджета.

Объемы финансирования мероприятий по направлению 5 представлены в приложении N 8.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств Госкорпорации "Росатом" и ее организаций и предприятий.

Общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию Программы в ценах соответствующих лет, рассчитан в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития страны и индексами-дефляторами.

Собственные средства организаций и предприятий Госкорпорации "Росатом" предполагается направить на реализацию следующих мероприятий:

разработка и сооружение атомных электростанций малой мощности;

развитие пристанционных мощностей по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;

совершенствование технологий добычи природного урана;

развитие разделительно-сублиматного производства;

разработка новых технологий и установок для газоцентрифужного обогащения урана;

реконструкция и модернизация производственной базы фабрикации ядерного топлива;

подготовка и переподготовка кадров.

Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2005 г. N 576 "Об утверждении Правил отчисления организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (кроме атомных станций), средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития" собственные средства организаций и предприятий Госкорпорации "Росатом" будут направляться на выполнение мероприятий по утилизации отходов, возникающих при использовании атомной энергии, и выводу объектов использования атомной энергии из эксплуатации.

Средства резерва развития, формируемого федеральным государственным унитарным предприятием "Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 68 "Об утверждении Правил отчисления предприятиями и организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (атомные станции), средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития", направляются в установленном порядке на сооружение новых объектов и на реконструкцию и модернизацию действующих.

Средства федерального бюджета, получаемые Госкорпорацией "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы в части развития атомного энергопромышленного комплекса России могут по решению наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" направляться в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс" с последующим направлением дочерним и зависимым обществам на реализацию указанных мероприятий.

Общий объем финансирования Программы представлен в приложении N 9.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы должна обеспечить:

стабильное функционирование ядерного оружейного комплекса, его конкурентоспособность и необходимый уровень обороноспособности государства;

систему государственных гарантий безопасного использования атомной энергии;

энергонезависимость и гарантированное энергоснабжение отраслей экономики и населения за счет интенсивного развития атомной энергетики;

конкурентоспособность российских организаций и технологий атомного энергопромышленного комплекса России на мировом ядерном рынке;

создание единого комплекса организаций атомной отрасли Российской Федерации, обладающего инновационными ресурсами, позволяющими занимать значимое положение на мировом ядерном рынке;

инновационное развитие атомных технологий, включая создание новой стендовой базы и инфраструктуры для разработки ядерных установок нового поколения и проведения модельных исследований в целях разработки к 2020 году ядерной установки нового поколения;

расширение сферы применения технологий атомной отрасли, увеличение доли на рынках инновационных технологий в сопредельных сферах деятельности, включая индустрию сверхпроводников, водоподготовку (включая опреснение воды), медицинскую технику, электронику, технические средства охраны, лазерные, ускорительные и плазменные технологии.

Приложение N 3

к Программе деятельности

Государственной корпорации

по атомной энергии "Росатом"

на долгосрочный период

(2009 - 2015 годы)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

И ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ

ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)

(млн. рублей)

──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              │  2009 - 2015 │                                В том числе
                              │ годы - всего ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────
                              │              │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │2013 год │ 2014 год │ 2015 год
──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────
                             I. Общие объемы финансирования мероприятий по направлению 2

 Федеральный бюджет - всего       100773,8     12180,5     13238,4   13687,9    14412,3    15015,6   15761,9    16477,2

     в том числе:

     капитальные вложения         63876,6       7528,4     8488,5     8708,1     9190,9    9559,6     9966,6    10434,5

     НИОКР                         7344,2        840        907,5     1003,9     1067,2    1116,2     1180,8     1228,6

     прочие расходы               29068,5       3327,6     3842,4     3975,9     4154,2    4339,8     4614,5     4814,1

 имущественный взнос Российской     484,5       484,5        -          -          -          -         -          -
 Федерации в Госкорпорацию
 "Росатом" на обеспечение
 безопасной эксплуатации
 объектов использования атомной
 энергии и выполнение норм
 ядерной и радиационной
 безопасности

 собственные средства             91627,4       8876,1     10788,7   11944,8    12217,7    13736,7   16020,6    18042,8
 организаций Госкорпорации
 "Росатом" - всего

     в том числе:

     капитальные вложения         64287,5       6148,4      7549      8230,2     8455,3    9650,3    11352,3     12902

     НИОКР                         1701,5       295,5        241      277,2      267,7      259,1     181,8      179,2

     прочие расходы               25638,4       2432,2     2998,7     3437,4     3494,7    3827,3     4486,5     4961,6

 Всего по разделу I               192401,2     21056,6     24027,1   25632,7     26630     28752,3   31782,5     34520

                   II. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
                 "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"

 Федеральный бюджет - всего       100706,6     12172,3     13225,4   13673,9   14380,3     15015,6   15761,9    16477,2
 "1"

     в том числе:

     капитальные вложения         63809,4       7520,2     8475,5     8694,1    9158,9      9559,6     9966,6    10434,5

     НИОКР                         7344,2        840        907,5     1003,9    1067,2      1116,2     1180,8     1228,6

     прочие расходы               29068,5       3327,6     3842,4     3975,9    4154,2      4339,8     4614,5     4814,1

 имущественный взнос Российской     484,5       484,5        -          -          -          -         -          -
 Федерации в Госкорпорацию
 "Росатом" на обеспечение
 безопасной эксплуатации
 объектов использования атомной
 энергии и выполнение норм
 ядерной и радиационной
 безопасности

 собственные средства              5725,4       1151,1     1100,7      786,8     777,7       698,7     657,6      552,8
 организаций Госкорпорации
 "Росатом" - всего

     в том числе:

     капитальные вложения          1304,5       488,4        448       50,2       69,3       91,3      85,3        72

     НИОКР                         1701,5       295,5        241      277,2      267,7      259,1     181,8      179,2

     прочие расходы                2719,4       367,2       411,7     459,4      440,7      348,3     390,5      301,6

 Всего по разделу II               106432     13323,4     14326,1   14460,7     15158     15714,3   16419,5     17030

                   III. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
                          "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

 Федеральный бюджет                 67,2         8,2         13         14         32         -         -          -
 (капитальные вложения) "2"

 Всего по разделу III               67,2         8,2         13         14         32         -         -          -

        IV. Объемы финансирования иных мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов использования
                          атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности

 Собственные средства               85902        7725       9688       11158     11440      13038      15363     17490
 организаций Госкорпорации
 "Росатом" - всего

     в том числе:

     капитальные вложения           62983        5660       7101       8180       8386       9559      11267     12830

     прочие расходы                 22919        2065       2587       2978       3054       3479       4096      4660

 Всего по разделу IV                85902        7725       9688      11158      11440      13038      15363     17490
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

"1" В соответствии с федеральной целевой программой "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. N 444, и с учетом выполнения мероприятий организациями, переданными в ведение Госкорпорации "Росатом" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 г. N 369.

"2" В соответствии с федеральной целевой программой "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 972.

Приложение N 4

к Программе деятельности

Государственной корпорации

по атомной энергии "Росатом"

на долгосрочный период

(2009 - 2015 годы)

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3

"РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ"

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ

ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)

─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────
                                     │ Единица  │ 2008 год │ 2009 год │2010 год │2011 год │2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
                                     │измерения │          │          │         │         │         │          │          │
─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────
  1.  Ввод в эксплуатацию мощностей      ГВт         0          1          -         1        1,8        2          2          2
      атомных электростанций

  2.  Общая мощность атомных             ГВт        23,2       24,2      24,2      25,2       27         29         31        33
      электростанций

  3.  Выработка электрической энергии млрд. кВт.ч  161,4      162,3      169,9     178,1     185,4     200,1      217,3      234,4
      атомными электростанциями

  4.  Доля электрической энергии,     процентов     15,9        16        16       15,9      16,1       16,6       17,7      18,6
      производимой атомными
      электростанциями, в общем
      объеме производства
      электрической энергии в
      Российской Федерации

  5.  Снижение эксплуатационных       процентов      95        92,5       90       87,5       85        82,5        80        80
      расходов организаций,
      эксплуатирующих атомные
      электростанции, из расчета на
      1 кВт.ч относительно уровня
      2006 года (в ценах 2006 года)

  6.  Сокращение удельных             процентов     100         90        90        90        90         90         90        90
      капитальных вложений на 1
      кВт.ч вводимой мощности при
      строительстве энергоблоков
      атомных электростанций
      относительно уровня 2007 года
      (в ценах 2007 года)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 5

к Программе деятельности

Государственной корпорации

по атомной энергии "Росатом"

на долгосрочный период

(2009 - 2015 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 "РАЗВИТИЕ АТОМНОГО

ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ" "1" ПРОГРАММЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ

ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2009 - 2015 ГОДЫ)

(млн. рублей)

────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────────────
                                            │ Срок выполнения │     Вид расходов     │     Объем
                                            │ (строительства) │                      │ финансирования
                                            │                 │                      │ на 2009 - 2015
                                            │                 │                      │  годы - всего
────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────────────
                                            I. Энергетика

 1. Мероприятия по модернизации действующих  2009 - 2020 годы  всего                  133543,6
 атомных электростанций:                                        в том числе:
                                                                 капитальные вложения 114165,1
                                                                 прочие затраты       19378,5

   программа продления эксплуатационного     2009 - 2020 годы  всего                  112342,6
   ресурса энергоблоков действующих атомных                     в том числе:
   электростанций:                                               капитальные вложения 92964,1
                                                                 прочие затраты       19378,5

    Балаковская АЭС, энергоблок N 1          2009 - 2015 годы  капитальные вложения   4982
    (г. Балаково, Саратовская область)

    Балаковская АЭС, энергоблок N 2          2012 - 2017 годы  капитальные вложения   3206,5
    (г. Балаково, Саратовская область)

    Балаковская АЭС, энергоблок N 3          2009 - 2018 годы  капитальные вложения   2998
    (г. Балаково, Саратовская область)

    Белоярская АЭС, энергоблок N 3           2009 - 2010 годы  всего                  4164,8
    (г. Заречный, Свердловская область)                         в том числе:
                                                                 капитальные вложения 3043,1
                                                                 прочие затраты       1121,7

    Билибинская АЭС, резервное               2009 - 2010 годы  капитальные вложения   721
    теплоснабжение (г. Билибино, Чукотский
    автономный округ)

    Калининская АЭС, энергоблок N 1          2009 - 2014 годы  капитальные вложения   5502,5
    (г. Удомля, Тверская область)

    Калининская АЭС, энергоблок N 2          2010 - 2016 годы  капитальные вложения   4590,1
    (г. Удомля, Тверская область)

    Кольская АЭС, энергоблок N 3             2009 - 2011 годы  всего                  3474,6
    (г. Полярные Зори, Мурманская область)                      в том числе:
                                                                 капитальные вложения 3285
                                                                 прочие затраты       189,6

    Кольская АЭС, энергоблок N 4             2009 - 2014 годы  капитальные вложения   4725,3
    (г. Полярные Зори, Мурманская область)

    Курская АЭС, энергоблок N 2              2009 - 2009 годы  всего                  3378,2
    (г. Курчатов, Курская область)                              в том числе:
                                                                 капитальные вложения 1550,7
                                                                 прочие затраты       1827,5

    Курская АЭС, энергоблок N 3              2009 - 2013 годы  всего                  10082,5
    (г. Курчатов, Курская область)                              в том числе:
                                                                 капитальные вложения 7427,9
                                                                 прочие затраты       2654,6

    Курская АЭС, энергоблок N 4              2009 - 2015 годы  капитальные вложения   7078,3
    (г. Курчатов, Курская область)

    Ленинградская АЭС, энергоблок N 2        2009 - 2009 годы  всего                  3336,0
    (г. Сосновый бор, Ленинградская область)                    в том числе:
                                                                 капитальные вложения 146,4
                                                                 прочие затраты       3189,6

    Ленинградская АЭС, энергоблок N 3        2009 - 2009 годы  всего                  13134,3
    (г. Сосновый бор, Ленинградская область)                    в том числе:
                                                                 капитальные вложения 7636,8
                                                                 прочие затраты       5497,5

    Ленинградская АЭС, энергоблок N 4        2009 - 2011 годы  всего                  16035,4
    (г. Сосновый бор, Ленинградская область)                    в том числе:
                                                                 капитальные вложения 12002,2
                                                                 прочие затраты       4033,2

    Нововоронежская АЭС, энергоблок N 5      2009 - 2010 годы  всего                  5739,6
    (г. Нововоронеж, Воронежская область)                       в том числе:
                                                                 капитальные вложения 4874,8
                                                                 прочие затраты       864,8

    Смоленская АЭС, энергоблок N 1           2009 - 2012 годы  капитальные вложения   6755,3
    (г. Десногорск, Смоленская область)

    Смоленская АЭС, энергоблок N 2           2009 - 2015 годы  капитальные вложения   7917,4
    (г. Десногорск, Смоленская область)

    Смоленская АЭС, энергоблок N 3           2009 - 2020 годы  капитальные вложения   4520,8
    (г. Десногорск, Смоленская область)

   программа повышения коэффициента          2009 - 2015 годы  капитальные вложения   16634,5
   использования установленной мощности на
   действующих атомных электростанциях

   программа увеличения выработки на         2009 - 2010 годы  капитальные вложения   4566,5
   действующих энергоблоках атомных
   электростанций

 2. Мероприятия по обеспечению серийного     2009 - 2020 годы  всего                  1153673
 строительства энергоблоков атомных                             из них:
 электростанций:                                                 капитальные вложения 1144947,2
                                                                  в том числе         605694,5
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       8725,8

   программа достройки энергоблоков высокой  2009 - 2015 годы  всего                  106131,3
   степени готовности на следующих атомных                      из них:
   электростанциях:                                              капитальные вложения 99105,5
                                                                  в том числе         64051,7
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       7025,8

    Ростовская (Волгодонская АЭС),           2009 - 2009 годы  всего                  16929,3
    энергоблок N 2 (г. Волгодонск,                              из них:
    Ростовская область)                                          капитальные вложения 13470,6
                                                                  в том числе         6539,1
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       3458,7

    Калининская АЭС, энергоблок N 4          2009 - 2011 годы  всего                  35397,3
    (г. Удомля, Тверская область)                               из них:
                                                                 капитальные вложения 32230,2
                                                                  в том числе         8752,2
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       3167,1

    Белоярская АЭС, энергоблок N 4           2009 - 2012 годы    капитальные вложения 50400,3
    (г. Заречный, Свердловская область)                           в том числе         48760,4
                                                                  федеральный бюджет

    Курская АЭС, энергоблок N 5 "2"          2009 - 2011 годы  всего                  35546,8
    (г. Курчатов, Курская область)                              из них:
                                                                 капитальные вложения 35146,8
                                                                 "3"
                                                                  в том числе         34757
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       400

    Балаковская АЭС, энергоблоки N 5 - 6     2009 - 2015 годы  капитальные вложения   2614,6
    "4" (г. Балаково, Саратовская
    область)

   программа серийного строительства         2009 - 2020 годы  всего                  1041215,7
   энергоблоков на действующих и новых                          из них:
   площадках следующих атомных                                   капитальные вложения 1039515,7
   электростанций:                                                в том числе         541642,8
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       1700

    Нововоронежская АЭС-2, энергоблок N 1    2009 - 2012 годы  всего                  53028,3
    (г. Нововоронеж, Воронежская область)                       из них:
                                                                 капитальные вложения 52178,3
                                                                  в том числе         51115,1
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       850

    Нововоронежская АЭС-2, энергоблок N 2    2009 - 2013 годы  капитальные вложения   59347,5
    (г. Нововоронеж, Воронежская область)                      (федеральный бюджет)

    Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 1      2009 - 2013 годы  всего                  65032,9
    (г. Сосновый бор, Ленинградская область)                    из них:
                                                                 капитальные вложения 64182,9
                                                                  в том числе         63114,4
                                                                  федеральный бюджет
                                                                 прочие затраты       850

    Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 2      2009 - 2014 годы  капитальные вложения   67734,8
    (г. Сосновый бор, Ленинградская область)                   (федеральный бюджет)

    Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 3      2009 - 2015 годы  капитальные вложения   74503,6
    (г. Сосновый бор, Ленинградская область)                    в том числе           62207,9
                                                                федеральный бюджет

    Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 4      2012 - 2018 годы  капитальные вложения   48207,5
    (г. Сосновый бор, Ленинградская                            (федеральный бюджет)
    область)

    Ростовская АЭС, энергоблок N 3           2009 - 2014 годы  капитальные вложения   64999,6
    (г. Волгодонск, Ростовская область)                           в том числе         64859,7
                                                                  федеральный бюджет

    Ростовская АЭС, энергоблок N 4           2011 - 2016 годы  капитальные вложения   49451
    (г. Волгодонск, Ростовская область)                         в том числе           48207,5
                                                                федеральный бюджет

    Тверская АЭС, энергоблок N 1             2009 - 2015 годы  капитальные вложения   69572,1

    Тверская АЭС, энергоблок N 2             2012 - 2017 годы  капитальные вложения   37880,6

    Тверская АЭС, энергоблок N 3             2010 - 2019 годы  капитальные вложения   16477,9

    Тверская АЭС, энергоблок N 4             2015 - 2020 годы  капитальные вложения   1206

    Северская АЭС, энергоблок N 1            2009 - 2015 годы  капитальные вложения   66259,3
                                                                в том числе           62207,9
                                                                федеральный бюджет

    Северская АЭС, энергоблок N 2            2012 - 2017 годы  капитальные вложения   38495,7
                                                               в том числе            14640,5
                                                               федеральный бюджет

    Нижегородская АЭС, энергоблок N 1        2009 - 2016 годы  капитальные вложения   60121,4

    Нижегородская АЭС, энергоблок N 2        2013 - 2018 годы  капитальные вложения   23640,1

    Нижегородская АЭС, энергоблок N 3        2010 - 2019 годы  капитальные вложения   16477,9

    Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 1       2009 - 2016 годы  капитальные вложения   58120,6

    Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 2       2013 - 2018 годы  капитальные вложения   23455,2

    Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 3       2010 - 2019 годы  капитальные вложения   16477,9

    Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 4       2015 - 2020 годы  капитальные вложения   1206

    Центральная АЭС, энергоблок N 1          2009 - 2017 годы  капитальные вложения   48725,4

    Центральная АЭС, энергоблок N 2          2013 - 2018 годы  капитальные вложения   23855,2

    Кольская АЭС-2, энергоблок N 1           2009 - 2017 годы  капитальные вложения   24534,3
    (г. Полярные Зори, Мурманская область)

    Кольская АЭС-2, энергоблок N 2           2013 - 2018 годы  капитальные вложения   11927,7
    (г. Полярные Зори, Мурманская область)

    Кольская АЭС-2, энергоблок N 3           2010 - 2019 годы  капитальные вложения   10510,1
    (г. Полярные Зори, Мурманская область)

    Кольская АЭС-2, энергоблок N 4           2015 - 2020 годы  капитальные вложения   978
    (г. Полярные Зори, Мурманская область)

    Приморская АЭС, энергоблок N 1           2010 - 2019 годы  капитальные вложения   8011,1

    Приморская АЭС, энергоблок N 2           2015 - 2020 годы  капитальные вложения   978

   обеспечение регламента консервации        2009 - 2011 годы  капитальные вложения   1023,3
   объектов следующих атомных
   электростанций:

    Башкирская АЭС                           2009 - 2011 годы  капитальные вложения   362,8

    Воронежская АСТ                          2009 - 2011 годы  капитальные вложения   438,6

    Костромская АЭС                          2009 - 2011 годы  капитальные вложения   221,9

   разработка НТД и прочие предпроектные     2009 - 2015 годы  капитальные вложения   5302,7
   работы

 3. Мероприятия в части разработки и         2009 - 2014 годы  всего                  33876,1
 строительства атомных станций малой                            в том числе:
 мощности (АС ММ) с реакторными установками                      капитальные вложения 32363,7
 типа КЛТ - 40С                                                  прочие затраты       1512,4

 4. Научно-исследовательские и опытно-       2009 - 2015 годы    НИОКР                12043,2
 конструкторские работы по инновационным
 технологиям развития атомной энергетики и
 новой технологической платформе:

   в части развития технологии реакторов на  2009 - 2015 годы
   быстрых нейтронах типа БН

   в части развития технологии реакторов на  2009 - 2010 годы
   тепловых нейтронах типа ВВЭР

   создание кадастра площадок атомных        2009 - 2010 годы
   электростанций

 5. Мероприятия в части развития мощностей   2009 - 2013 годы  всего                  46795,4
 по обращению с отработавшим ядерным                            в том числе:
 топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами                        капитальные вложения 42513,7
 (РАО) на следующих атомных электростанциях:                     прочие затраты       4281,7

    Балаковская АЭС. Объекты обращения с РАО 2009 - 2010 годы  капитальные вложения   47,3
    (г. Балаково, Саратовская область)

    Билибинская АЭС. Объекты обращения с ОЯТ 2009 - 2009 годы  капитальные вложения   59
    (г. Билибино, Чукотский автономный
    округ)

    Кольская АЭС. Объекты обращения с РАО        2009 год      всего                  653,3
    (г. Полярные Зори, Мурманская область)                      в том числе:
                                                                 капитальные вложения 490,6
                                                                 прочие затраты       162,7

    Курская АЭС. Объекты обращения с РАО     2009 - 2013 годы  всего                  18721,6
    (г. Курчатов, Курская область)                              в том числе:
                                                                 капитальные вложения 18597,8
                                                                 прочие затраты       123,8

    Курская АЭС. Объекты обращения с ОЯТ     2009 - 2010 годы  всего                  3723,5
    (г. Курчатов, Курская область)                              в том числе:
                                                                 капитальные вложения 3272,3
                                                                 прочие затраты       451,2

    Ленинградская АЭС. Объекты обращения     2009 - 2010 годы  всего                  8678,2
    с РАО (г. Сосновый бор, Ленинградская                       в том числе:
    область)                                                     капитальные вложения 5845,5
                                                                 прочие затраты       2832,7

    Ленинградская АЭС. Объекты обращения с       2009 год      всего                  4243,5
    ОЯТ (г. Сосновый бор, Ленинградская                         в том числе:
    область)                                                     капитальные вложения 3754,6
                                                                 прочие затраты       488,9

    Смоленская АЭС. Объекты обращения с РАО  2009 - 2010 годы  всего                  5710,4
    (г. Десногорск, Смоленская область)                         в том числе:
                                                                 капитальные вложения 5634,2
                                                                 прочие затраты       76,2

    Смоленская АЭС. Объекты обращения с ОЯТ  2009 - 2010 годы  всего                  4958,6
    (г. Десногорск, Смоленская область)                         в том числе:
                                                                 капитальные вложения 4812,4
                                                                 прочие затраты       146,2

 6. Обеспечение безопасной и устойчивой      2009 - 2015 годы  капитальные вложения   47452
 работы действующих энергоблоков атомных
 электростанций

 7. Мероприятия по кадровому обеспечению     2009 - 2015 годы  всего                  2527
 программы серийного строительства атомных                      в том числе:
 электростанций                                                  капитальные вложения 1750
                                                                 прочие затраты       777

 8. Совершенствование системы подготовки,    2009 - 2010 годы  прочие затраты         226
 переподготовки и повышения квалификации
 кадров в области использования атомной
 энергии

                                      II. Ядерный топливный цикл

 9. Мероприятия по программе увеличения      2009 - 2015 годы  всего                  193706
 объемов и развития технологий добычи                           в том числе:
 природного урана                                                капитальные вложения 192734
                                                                 прочие затраты       972

   увеличение добычи природного урана на     2009 - 2015 годы  капитальные вложения   62321
   действующих и строящихся
   уранодобывающих предприятиях России

   развитие добычи природного урана на базе  2009 - 2015 годы  капитальные вложения   130413
   новых месторождений (освоение
   месторождений)

   развитие инфраструктуры для обеспечения   2009 - 2015 годы  прочие затраты         972
   выполнения мероприятий

 10. Мероприятия по развитию разделительно-  2009 - 2015 годы  всего                  117244
 сублиматного комплекса:                                        в том числе:
                                                                 капитальные вложения 105901,2
                                                                 НИОКР                10966,8
                                                                 прочие затраты       376

   развитие и реконструкция разделительного  2009 - 2015 годы  всего                  108585,5
   комплекса                                                    в том числе:
                                                                 капитальные вложения 97794,3
                                                                 НИОКР                10791,2

   модернизация и развитие технологий        2009 - 2015 годы  всего                  4436,5
   сублиматного комплекса                                       в том числе:
                                                                 капитальные вложения 4260,9
                                                                 НИОКР                175,6

   разработка новых типов оборудования для   2009 - 2015 годы  всего                  3846
   газоцентрифужного обогащения урана и                         в том числе:
   развитие его производства                                     капитальные вложения 3846

   программа по созданию производства        2009 - 2012 годы  прочие затраты         376
   углеродных волокон

 11. Мероприятия по развитию производства    2009 - 2015 годы  всего                  23194
 ядерного топлива:                                              в том числе:
                                                                 капитальные вложения 7487
                                                                 прочие затраты       15707

   реконструкция и развитие                  2009 - 2015 годы  капитальные вложения   7487
   производственного комплекса по
   изготовлению ядерного топлива

   мероприятия по достижению и поддержанию   2009 - 2010 годы  прочие затраты         15707
   качества изготовления ядерного топлива на
   мировом уровне и развитию неядерных
   производств

 12. Совершенствование системы подготовки,   2009 - 2010 годы  прочие затраты         99
 переподготовки и повышения квалификации
 кадров в области использования атомной
 энергии

 ВСЕГО                                                                                1764379,3

 в том числе федеральный бюджет                                                       605694,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

"1" С учетом Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. N 215-р.

"2" Мероприятия по строительству энергоблока N 5 Курской АЭС реализуются в рамках Программы после принятия Правительством Российской Федерации решения о финансировании капитальных вложений за счет средств федерального бюджета.

"3" При условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

"4" Мероприятия по строительству энергоблоков N 5 и 6 Балаковской АЭС реализуются в рамках Программы после принятия Правительством Российской Федерации решения о достройке этих энергоблоков и определения инвестора (в Программе учтены только затраты на содержание дирекции и уплату процентов по привлеченным кредитам в сумме 2614,6 млн. рублей).

Приложение N 6

к Программе деятельности

Государственной корпорации

по атомной энергии "Росатом"

на долгосрочный период

(2009 - 2015 годы)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 "РАЗВИТИЕ

АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ" ПРОГРАММЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)

(млн. рублей)

───────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       │ 2009 - 2015 │                                 В том числе
                       │годы - всего ├──────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────────
                       │             │ 2009 год │2010 год │ 2011 год  │ 2012 год  │2013 год│  2014 год │  2015 год
───────────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────────
 Федеральный бюджет       605694,5      87430     96829,4    113020     118803,6   90817,2    58752      40042,3
 (капитальные
 вложения) "1"

 Собственные средства     1158684,8    126008,2  147610,4   156719,4    157648,4   175768,6   187970,7    206959,1
 организаций
 Госкорпорации
 "Росатом" - всего

   в том числе:
   капитальные            1083619,4    103428,1  122471,8   138398,9    154964,6   173488,8   185922,9    204944,3
   вложения

   НИОКР                    23010       5193,2    6175,8     3505,8      2500,8     2071,8    1815,8      1746,8

   прочие расходы          52055,4     17386,9    18962,8    14814,7       183       208        232         268

 ВСЕГО                    1764379,3    213438,2  244439,8   269739,4     276452    266585,8  246722,7    247001,4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

"1" В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2006 г. N 605, и с учетом Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. N 215-р.

Приложение N 7

к Программе деятельности

Государственной корпорации

по атомной энергии "Росатом"

на долгосрочный период

(2009 - 2015 годы)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ" ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)

(млн. рублей)

─────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                         │2009 - 2015 │                             В том числе
                                         │годы - всего├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────
                                         │            │2009 год │2010 год │2011 год│2012 год │2013 год │2014 год│ 2015 год
─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────
                                I. Общие объемы финансирования мероприятий по направлению 4

 Федеральный бюджет - всего                   29000     5674,68   3732,22   3633,78  3857,33   3957,33  4062,33   4082,33

  в том числе:

   капитальные вложения                     3399,655    187,315    463,89    218,45    550       600      680       700

   НИОКР                                    25216,57    5103,59   3268,33   3415,33   3307,33  3357,33  3382,33   3382,33

 имущественный взнос Российской              383,775    383,775       -        -         -        -        -        -
 Федерации в Госкорпорацию "Росатом" на
 обеспечение инновационного развития
 гражданского сектора атомной отрасли
 Российской Федерации

 Собственные средства организаций           14162,55    1503,9     1567,6   1816,05    2034      2220    2428,5    2592,5
 Госкорпорации "Росатом" - всего

  в том числе:

   капитальные вложения                       2994       175,9     135,1     153       550       600      680      700

   НИОКР                                      9360       1127      1216     1398      1230      1345     1447,5   1596,5

   прочие расходы                            1808,55      201      216,5    265,05     254       275      301       296

 ВСЕГО по разделу I                         43162,55    7178,58   5299,82  5449,83   5891,33   6177,33  6490,83   6674,83

                     II. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
                                  "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

 Федеральный бюджет - всего "1"              1326,5      443,5      372       511       -          -        -        -

  в том числе:

   капитальные вложения                      178,02      14,02       61       103       -          -        -        -

   НИОКР                                      1069        350       311       408       -          -        -        -

 имущественный взнос Российской              79,475      79,475       -        -        -          -        -        -
 Федерации в Госкорпорацию
 "Росатом" на обеспечение
 инновационного развития
 гражданского сектора атомной
 отрасли Российской Федерации

 Собственные средства организаций            1326,5      443,5      372       511       -          -        -        -
 Госкорпорации "Росатом" - всего
 в том числе:
   капитальные вложения                       257,5       93,5       61       103       -          -        -        -

   НИОКР                                      1069        350       311       408       -          -        -        -

 ВСЕГО по разделу II                          2653        887       744      1022      -          -        -        -

                     III. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
                  "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
                                           комплекса России на 2007 - 2012 годы"

 Федеральный бюджет - всего "2"              197,93      79,59     52,89    65,45       -          -        -        -
 (капитальные вложения)

 ВСЕГО по разделу III                        197,93      79,59     52,89    65,45       -          -        -        -

                     IV. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
                     "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы"

 Федеральный бюджет - всего "3"                668        358        310        -        -          -        -        -


  в том числе:

 капитальные вложения                         363,7       53,7       310       -        -          -        -        -

 имущественный взнос Российской               304,3      304,3        -        -        -          -        -        -
 Федерации в Госкорпорацию "Росатом"
 на обеспечение инновационного
 развития гражданского сектора
 атомной отрасли Российской Федерации

 Собственные средства организаций             76,5       42,4      34,1       -         -          -        -        -
 Госкорпорации "Росатом" - всего
 (капитальные вложения)

 ВСЕГО по разделу IV                         744,5       400,4     344,1      -         -          -        -        -

                     V. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
                      "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

 Федеральный бюджет - всего "4"               6360        290       340      400      1200      1300      1405     1425

  в том числе:

   капитальные вложения                       2660         40        40       50       550       600       680      700

   НИОКР                                      3700        250       300      350       650       700       725      725

 Собственные средства организаций             4510        165       190      225       875       950     1042,5   1062,5
 Госкорпорации "Росатом" - всего

  в том числе:

   капитальные вложения                       2660        40        40        50       550       600      680       700

   НИОКР                                      1850        125       150      175       325       350     362,5     362,5

 ВСЕГО по разделу V                          10870        455       530      625      2075      2250    2447,5    2487,5

                VI. Объемы финансирования мероприятий по выполнению НИОКР для решения общеотраслевых задач

 Федеральный бюджет - всего (НИОКР)         20447,57    4503,59   2657,33  2657,33   2657,33   2657,33  2657,33   2657,33

 Собственные средства организаций            8249,55      853      971,5   1080,05    1159      1270      1386     1530
 Госкорпорации "Росатом" - всего

  в том числе:

   НИОКР                                      6441        652       755      815       905       995      1085     1234

   прочие расходы                           1808,55       201      216,5    265,05     254       275       301      296

 ВСЕГО по разделу VI                       28697,12     5356,59   3628,83  3737,38   3816,33   3927,33   4043,33   4187,33
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

------------------------------------

"1" В соответствии с федеральной целевой программой "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. N 54.

"2" В соответствии с федеральной целевой программой "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. N 613.

"3" В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 г. N 498.

"4" В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 809.

Приложение N 8

к Программе деятельности

Государственной корпорации

по атомной энергии "Росатом"

на долгосрочный период

(2009 - 2015 годы)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 5 "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНОЙ

ЭНЕРГИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСКОРПОРАЦИИ

"РОСАТОМ" ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2009 - 2015 ГОДЫ)

(млн. рублей)

──────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
      │                                        │2009 - 2015│                             В том числе
      │                                        │  годы -   ├──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────
      │                                        │   всего   │ 2009 год │2010 год │2011 год │2012 год │2013 год │2014 год│ 2015 год
──────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────
                    I. Объем финансирования, предусмотренный на реализацию государственных функций управления
                                                в установленной сфере деятельности

  1.   Субсидии Госкорпорации "Росатом" для       3902,53     487,85     506,78   581,58    581,58    581,58    581,58    581,58
       реализации государственных функций
       управления в установленной сфере
       деятельности

                  II. Объемы финансирования, предусмотренные на развитие атомного энергопромышленного комплекса

  2.   Имущественный взнос Российской Федерации  605694,5     87430     96829,4    113020  118803,6   90817,2   58752     40042,3
       на развитие атомного энергопромышленного
       комплекса (капитальные вложения)

                       III. Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы "1"

  3.   Мероприятия, предусмотренные следующими   109360,513 13368,737  14330,431 14664,345  15612,3   16315,6   17166,9   17902,2
       федеральными целевыми программами:

         ФЦП "Исследования и разработки по          197,928    79,592     52,891    65,445       -         -        -          -
         приоритетным направлениям развития
         научно-технологического комплекса
         России на 2007 - 2012 годы"
         (капитальные вложения)

         ФЦП "Национальная технологическая          1326,5    443,5       372       511        -         -        -          -
         база" на 2007 - 2011 годы - всего
           в том числе:
             капитальные вложения                   178,025    14,025      61       103        -         -        -          -

             НИОКР                                  1069       350        311       408        -         -        -          -

             имущественный взнос Российской         79,475     79,475      -         -         -         -        -          -
             Федерации в Госкорпорацию
             "Росатом" на обеспечение
             инновационного развития
             гражданского сектора атомной
             отрасли Российской Федерации

         ФЦП "Развитие электронной компонентной     6360       290        340       400     1200       1300      1405      1425
         базы и радиоэлектроники" на 2008 -
         2015 годы - всего
           в том числе:

             капитальные вложения                   2660        40        40        50       550        600       680        700

             НИОКР                                  3700       250        300       350      650        700       725        725

         ФЦП "Обеспечение ядерной и               100706,6   12172,3   13225,4   13673,9  14380,3   15015,6    15761,9    16477,2
         радиационной безопасности на 2008 год
         и на период до 2015 года" - всего
           в том числе:

             капитальные вложения                 63809,4     7520,2    8475,5    8694,1     9158,9   9559,6    9966,6    10434,5

             НИОКР                                 7344,2       840      907,5    1003,9     1067,2   1116,2    1180,8     1228,6

             прочие расходы                       29068,5     3327,6    3842,4    3975,9     4154,2   4339,8    4614,5     4814,1

             имущественный взнос Российской         484,5      484,5       -         -         -         -        -          -
             Федерации в Госкорпорацию
             "Росатом" на обеспечение
             безопасной эксплуатации объектов
             использования атомной энергии и
             выполнение норм ядерной и
             радиационной безопасности

         ФЦП "Развитие инфраструктуры               668        358        310        -         -         -         -         -
         наноиндустрии в Российской Федерации
         на 2008 - 2010 годы" - всего


         в том числе:

         капитальные вложения                      363,7      53,7        310        -         -         -         -         -

         имущественный взнос Российской            304,3      304,3        -         -         -         -         -         -
         Федерации в Госкорпорацию "Росатом" на
         обеспечение инновационного развития
         гражданского сектора атомной отрасли
         Российской Федерации

         ФЦП "Пожарная безопасность в              67,2        8,2        13        14         32        -         -         -
         Российской Федерации на период до
         2012 года" - всего (капитальные
         вложения)

         ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы -       34,285      17,145     17,14       -         -         -         -         -
         всего
           в том числе:

             капитальные вложения                  10,58       5,29      5,29        -         -         -         -         -

             субсидии субъектам Российской         23,705    11,855     11,85        -         -         -         -         -
             Федерации

  4.   Непрограммные инвестиции, ПЭТ-центр          180        180         -         -         -         -         -         -
       (капитальные вложения)

  5.   Международная деятельность - всего        54948,953   9200,32    9278,95  9908,373  10897,18  11446,14   2500,68   1717,31
         в том числе:

           международная деятельность в части    3940,443     498,76    508,37    531,703    556,78    585,64    615,68    643,51
           внесения международных взносов
           (МАГАТЭ, ИТЭР)

           выполнение работ по международному   12972,94     2172,4    1836,97    1836,97    2151,4    2016,4    1885     1073,8
           проекту ИТЭР

           оплата услуг организаций по           38035,57    6529,16   6933,61    7539,7      8189     8844,1       -         -
           переработке высокообогащенного
           урана, извлеченного из ядерного
           оружия, в низкообогащенный уран

  6.   Иные мероприятия в установленной сфере    45765,426  10762,074  9413,377   9708,94    3874,333  3937,633 4004,236  4064,833
       деятельности - всего
         в том числе:

           обеспечение ядерной, радиационной и    1846,26    1846,26       -         -         -         -        -          -
           экологической безопасности

           обеспечение военнослужащих служебным      5          5          -         -         -         -        -          -
           и постоянным жильем

           исследования и разработки в сфере     18601,331   2657,333  2657,333  2657,333    2657,333  2657,333  2657,333  2657,333
           использования атомной энергии в
           интересах развития национальной
           экономики

           образование                            945,732     328,081    301,544  316,107      -         -        -          -

           дополнительное материальное             11086       3074      3840      4172        -         -        -          -
           обеспечение работников ядерного
           оружейного комплекса

           субсидии на проведение мероприятий    8581,103     1051,4    1114,5   1163,5       1217     1280,3   1346,903   1407,5
           по сбору, переработке, утилизации и
           хранению радиоактивных отходов

           компенсация расходов атомного           4700        1800      1500      1400        -         -        -          -
           ледокольного флота

       ВСЕГО по разделу III                    210254,891    33511,13  33022,758 34281,658 30383,813 31699,373 23671,816 23684,343
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

"1" Объемы финансирования указаны без учета мероприятий ядерного оружейного комплекса.

Приложение N 9

к Программе деятельности

Государственной корпорации

по атомной энергии "Росатом"

на долгосрочный период

(2009 - 2015 годы)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2009 - 2015 ГОДЫ) "1"

(млн. рублей)

──────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          │2009 - 2015│                                В том числе
                          │  годы -   ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────
                          │   всего   │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
──────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────
 Федеральный бюджет        819851,921  121428,98  130358,938 147883,238 149768,993 123098,153  83005,396 64308,223

 Собственные средства      1264474,747 136388,196 159966,703 170480,247 171900,104 191725,296 206419,798 227594,403
 организаций Госкорпорации
 "Росатом"

 ВСЕГО                     2084326,668 257817,176 290325,641 318363,485 321669,097 314823,449 289425,194 291902,626
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

"1" Объемы финансирования указаны без учета работ в сфере ядерного оружейного комплекса.

Приложение N 1

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 20 сентября 2008 г. N 705

РАЗМЕР

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(млн. рублей)

2009 - 2015 годы - всего

В том числе

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2801,6

411,7

411,7

411,7

411,7

411,7

391,1

352

Приложение N 2

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 20 сентября 2008 г. N 705

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ

ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОГО

ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

(млн. рублей)

2009 - 2015 годы - всего

В том числе

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

424453,6

88297,3

53239,8

68496,5

58207,5

58136,6

55297,2

42778,7

Приложение N 3

к Постановлению Правительства

Российской Федерации

от 20 сентября 2008 г. N 705

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ" В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В 2009 ГОДУ

────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────
                   Направление              │Размер бюджетных ассигнований
                                            │        (тыс. рублей)
────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────
  1.  Секретно.

  2.  Направление 2. Обеспечение безопасной              484500
      эксплуатации объектов использования
      атомной энергии и выполнение норм
      ядерной и радиационной безопасности

  3.  Направление 4. Обеспечение                         383775
      инновационного развития гражданского
      сектора атомной отрасли Российской
      Федерации
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────