См. Документы Министерства экономического развития Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 июля 2016 г. N 443

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 6 НОЯБРЯ 2015 Г. N 818

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. N 340 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2632) приказываю:

Внести в Порядок организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. N 818 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный N 40067), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

А.В.УЛЮКАЕВ

Приложение

к приказу Минэкономразвития России

от 05.07.2016 N 443

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 6 НОЯБРЯ 2015 Г. N 818

1. В Порядке организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля (далее - Порядок):

а) в пункте 6:

в абзаце третьем слово "авторизация" заменить словами "подтверждение (согласование)";

в абзаце пятом слова "сбор и анализ" заменить словами "сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг)";

б) в пункте 8:

абзац первый после слов "контроль по уровню подведомственности" дополнить словами ", смежный контроль";

в абзаце третьем слово "авторизации" заменить словами "подтверждения (согласования)";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) выборочным способом руководителями (заместителями руководителей) и иными должностными лицами структурных подразделений Министерства в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными Министерству учреждениями и загранучреждениями, путем проведения в соответствии с картой внутреннего финансового контроля проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными получателями бюджетных средств.";

дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.

Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителями структурных подразделений Министерства путем согласования (подтверждения) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений Министерства. Смежный контроль осуществляется в соответствии с картой внутреннего финансового контроля.";

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.

Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется заместителями Министра в соответствии с распределением обязанностей.";

г) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Должностными лицами, ответственными за ведение журналов учета результатов внутреннего финансового контроля, являются руководители соответствующих структурных подразделений.".

2. В приложении N 1 к Порядку:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Карта внутреннего финансового контроля формируется (актуализируется) руководителем каждого структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, и утверждается заместителем Министра в соответствии с распределением обязанностей.";

в) в пункте 3 слова "выполнения действий" заменить словами ", а также способах проведения контрольных действий".

3. Приложение N 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение

к изменениям, которые вносятся

в Порядок организации и осуществления

Министерством экономического

развития Российской Федерации

внутреннего финансового контроля,

утвержденный приказом Министерства

экономического развития

Российской Федерации

от 6 ноября 2015 г. N 818,

от 05.07.2016 N 443

"Приложение N 4

к Порядку организации и осуществления

Министерством экономического развития

Российской Федерации внутреннего

финансового контроля

от 06.11.2015 N 818

                                   Отчет
              о результатах внутреннего финансового контроля

                по состоянию на "__" ____________ 20__ года

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________

Наименование структурного подразделения Министерства,
ответственного за результаты выполнения
внутренних бюджетных процедур _____________________________________________

Периодичность: квартальная, годовая

Методы контроля

Количество контрольных действий, проведенных в рамках внутреннего финансового контроля

Количество выявленных недостатков (нарушений)

Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению

Сумма возмещенных бюджетных средств

Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений

Количество принятых мер, исполненных заключений

Количество материалов, направленных в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, правоохранительные органы

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Самоконтроль

2. Контроль по подчиненности

3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля

4. Смежный контроль

Итого

Руководитель структурного подразделения _________ _____________________
                                        (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.".